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Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT)

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Função:MATXALC - Funções genéricas de alçadas
MATA097 - Funções de liberações de alçadas
MATA094 - Aprovação de alçadas 
MATA114 - Grupos de aprovação
MATA410 - Pedidos de Venda
MATA440 - Aprovação de Pedidos de Venda
FATXFUN - Funções genéricas das rotinas de vendas
MATN410 - Funções de validação do pedido de vendas
País:Todos os países
Ticket:Não há
Requisito/Story/Issue:DSERFAT-27723


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a implementação do Desenvolver e implementar o controle de Alçada de Aprovação para o Pedido de vendas (Faturamento).

...

Realizada a implementação do controle de Alçada de Aprovação para o Pedido de vendas (Faturamento), sendo criado:

  • Campo Grupo de Aprovação (C5_APROV);
  • Campo Controle de Aprovação (C5_CONAPRO);
  • Parâmetro MV_PVAPROV - Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Venda;
  • Inclusão da rotina já existente (Aprovação de Alçadas - MATA094) no menu do Faturamento (05 - SIGAFAT)

...


Informações
titleIMPORTANTE!

O pacote que contém as alterações será disponível na próxima Expedição Contínua do módulo Faturamento, a partir da versão 12.2310, com previsão para a atualização no Portal do Cliente a partir da data xx/xx/2023.

...

Caso tenha sido aplicado as atualizações dos fontes relacionados acima, mas sem a execução do UPDDISTR da expedição contínua, será necessário criar os campos, parâmetro e o menu, manual conforme as orientações abaixo:

Deck of Cards
idInclusão do campo UB_NATRENCampos, parâmetro e menu para Alçada de Aprovação - Pedido de Venda
card
Card
labelPasso 01Criação do campo (C5_APROV)

Inclusão manual do campo Natureza de Rendimento (UBC5_NATRENAPROV).

1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados.

labelPasso 02

2.1 Expanda as informações da Empresa desejada.

2.2 Selecione o Dicionário de Dados.

2.3 Selecione a lupapara realizar a pesquisa da tabela, informe a SUB SC5 e clique em Buscar.

Image RemovedImage Added

2.4 Selecione a tabela SUB SC5e clique na opção de edição.

Image Removed

Card
labelPasso 03

Image Added


3. Clique para expandir as opções da tabela de Itens do Orçamento Televendas e clique em incluir .

Image Removed

Card
labelPasso 04

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4.1 → Aba Campo

Preencher os campos Campo, Tipo, Tamanho e Formato.

Image RemovedImage Added


4.2 → Aba Informações

Preencher o Título e Descrição nos três idiomas.

Image RemovedImage Added


4.3 → Aba Opções

Preencher o campo Consulta Padrão com o conteúdo NATREN - Naturezas Rendimento.

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4.4 → Aba Validações

Image Added


4.

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Aviso
titleImportante

No caso de não encontrar a consulta padrão NATREN - Naturezas Rendimento acesse o link abaixo no ponto 04 Demais informações - 1ª fase que encontrará um passo a passo sobre como criar a consulta padrão .

NF x Naturezas de Rendimento - Gravação da tabela FKW (REINF 2.1.1.)

4.4 → Aba Validações

O UPDDISTR vai preencher o campo Val. Sistema com o conteúdo IIF(!Empty(M->UB_NATREN), ExistCpo("FKX") .And. VldNatRen(M->UB_NATREN,"2",M->UA_CLIENTE,M→UA_LOJA),.T.), mas ao criar o campo manualmente apenas o campo Val. Usuário ficará disponível para preencher.

5 → Aba Uso

Deixar as opções Usado marcada e clicar em Salvar.

Image Added


5.1 Clicar em Complemento Fiscal e em Confirmar Image Added.

Image Added


5.2 Clicar em Atualizar Base de Dados Image Added.

Image Added


Após isto, será processado e salvo a inclusão do campo.

Card
labelCriação do Campo (C5_CONAPRO)

Inclusão manual do campo (C5_CONAPRO).

1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados.

Image Added

2.1 Expanda as informações da Empresa desejada.

Image Added

2.2 Selecione o Dicionário de Dados.

Image Added

2.3 Selecione a lupaImage Addedpara realizar a pesquisa da tabela, informe a SC5 e clique em Buscar.

Image Added

2.4 Selecione a tabela SC5e clique na opção de ediçãoImage Added.

Image Added


3. Clique para expandir as opções da tabela de Itens do Orçamento Televendas e clique em incluir Image Added.

Image Added


4.1 → Aba Campo

Preencher os campos Campo, Tipo, Tamanho e Formato.

Image Added


4.2 → Aba Informações

Preencher o Título e Descrição nos três idiomas.

Image Added


4.3 → Aba Opções

Preencher o campo Consulta Padrão com o conteúdo NATREN - Naturezas Rendimento.

Image Added


4.4 → Aba Validações

Image AddedImage Removed


4.5 → Aba Uso

Deixar as opções Usadoe Browse marcadas  marcada e clicar em Salvar.

Image Removed

Card
labelPasso 05

Image Added


5.1 Clicar em Complemento Fiscal e em Confirmar .

Image RemovedImage Added


5.2 Clicar em Atualizar Base de Dados .

Image Removed

5.3 Clicar em Avançar Image Removed.

Image Removed

5.4 Clicar em Avançar Image Removed.

Image Removed

5.5 Clicar em Finalizar Image Removed

Image Removed

...

Image Added


Após isto, será processado e salvo a inclusão do campo.

Card
labelCriação do Parâmetro (MV_PVAPROV)

Inclusão manual do parâmetro (MV_PVAPROV)

1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados.

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2.1 Expanda as informações da Empresa desejada.

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2.2 Selecione o Parâmentros

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2.3 Clique em incluir.

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2.4 Preencher os campos da maneira abaixo.

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Image Added


2.5 Clicar em Salvar.

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Após isto, o parâmetro estará criado no ambiente.

Card
labelMenu (MATA094)

Inclusão manual do menu (MATA094) para o pedido de vendas.

1.1 Acesse o Configurador > Cadastros > Menus

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1.2 Selecione qual o módulo irá incluir a rotina. No exemplo abaixo consta setado o módulo de Faturamento:

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1.3 Selecione do lado esquerdo o menu já existente e clique em Adicionar para copiá-lo para novo layout:

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1.4 Posicione na pasta "Pedidos" e clique em "Novo Item"

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1.5 - Preencha com as informações abaixo e clique em "OK"

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5 - Clique em Gerar, informe nome do arquivo a ser salvo e clique em gerar novamente.\

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Image Added

Image Added


Por fim, clique em fechar. Após estes passos, o opção de acesso a este menu estará disponível no módulo Faturamento (05 - SIGAFAT)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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