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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaConf.Previaspaso1

En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:

  • MV_AGENTE
  • MV_IMPRETI
  • MV_VLRIVAT
  • MV_VLRIVAD
  • MV_VLRIVAM

En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.

En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales.

  • Impuesto IVC (IVA incluido).
  • Impuesto RIV (retención IVA).

En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida.

  • TES entrada.
  • TES salida.

En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR).

En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura.

     Ejemplo;

  • Total factura: 1,000,000.00
  • IVC: 27.273

En la rutina Nota Cred/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito.

  • Condición 103 - 3 CUOTAS FE 
  • Modalidad: CRÉDITO
  • Moneda: 1
  • IVC:  BASE IMPUESTO: 909.091 Vlr. Impuesto: 90.909
  • Total factura: 1,000,000.00
  • IVC: 27.273


Totvs custom tabs box items
Flujo de prueba
defaultno
referenciapaso2

Ejemplo:

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | >> Cuentas por pagar ); seleccionar la factura y la nota de crédito>>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
  2. Verificar que el valor de las retenciones es correcto.
    1. El monto de la retención debe ser el valor de la retención de la factura menos la retención de la nota de crédito.
      1. Retención de IVA: NF: 498.64 - NCP: 249.32 = 249.32
      2. Retención de IR: NF: 822.76 - NCP: 411.38 = 411.38
  3. En la opción Otras Acciones > Modificar; cambiar el valor a pagar de factura, para permitir compensar con la nota de crédito.

           NF: 1.000.000 

           Retención: = 27.273

           Titulo A:  333,333.00

           Ret. IVA: 27.273         

       2. Verificar que el valor de la retención es correcto. (El monto de la retención debe ser el

valor de la retención

resultado delcálculo del IVA del valor del total de la factura menos

la retención de la nota de crédito.
  1. Retención de IVA: NF: 249.32 - NCP: 249.32 = 0.00
  2. Retención de IR: NF: 411.38 - NCP: 411.38 = 0.00

el % de retención. (ejemplo, 30 %)).

       3. Grabar la orden de pago.

Seleccionar el título de la factura,

       4. Ingresar nuevamente a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar los títulos; dar clic en

pago

 pago automático.

       5. Confirmar el cálculo de

las retenciones

la retención:

Ejemplo:

Factura: 2,742.52

         Titulo B:  333,333.00

         Ret. IVA: 249.32Ret. IR: 411.38 0

         Titulo C:  333,334.00

         Ret. IVA: 0




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoLa solución únicamente aplica para las órdenes de pago generadas después del paquete de actualización (patch)Después de aplicar el patch con esta solución, y se realizó la retención proporcional en ordenes de pago anteriores , en una siguiente orden de pago, se calcula la retención de la factura restando el total a retener por el monto de la factura MENOS la retención proporcional realizada.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.
    templatedocumentos