Línea de Producto:
Microsiga Protheus.
Segmento:
Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:
SIGAFAT- Financiero.
Rutina:
Rutina | Nombre Técnico |
FINA087A.PRW | Cobros Diversos. |
Rutina(s) involucrada(s) | Nombre Técnico |
FINA088.PRW | Anulación de Cobros Diversos. |
FISA815.PRW | Complemento de Recepción de Pagos. |
*UPDFINMI.PRW | Compatibilizador MI Financiero. |
*UPDMODMI.PRW | Compatibilizador Mercado Internacional. |
País(es):
México.
Base(s) de Datos:
Todas.
Tablas utilizadas:
SEL – Cobros Diversos
SF1 – Documentos de Entrada
SF2 – Documentos de Salida
SA1 – Clientes
SA6 – Bancos
CTO – Monedas Contables
Sistema(s) operativo(s):
Todos.
*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)
Cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, donde se genera el timbrado e impresión de los documentos generados.
En caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, en este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos porque el comprobante ya está pagado. Para esto, en el sistema deberá utilizar una Condición de Pago que efectúe la baja automática de la cuenta por cobrar.
En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido), si debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos por cada pago que se reciba.
Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:
Atención
¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!
La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:
1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;
4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).
5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).
6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!
*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.
FINA087A.PRW – Cobros Diversos.
FINA088.PRW – Anulación de Cobros Diversos.
FISA815.PRW – Complemento de Recepción de Pagos.
UPDFINMI.PRW – Compatibilizador MI Financiero.
UPDMODMI.PRW – Compatibilizador MI.
Para la versión 10 de Protheus se deben copiar los siguientes archivos en la carpeta del smartclient.
1. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
Campo
EL_UUID
Tipo
C
Tamaño
36
Decimal
0
Formato
@!
Título
Folio Fiscal
Descripción
Folio Fiscal
Nivel
1
Utilizado
Sí
Obligatorio
No
Browse
Sí
Opciones
Consulta
Relación
Val. Sistema
Help
Folio fiscal de timbrado CFDI.
Campo
EL_FECTIMB
Tipo
D
Tamaño
8
Decimal
0
Formato
Título
Fecha Timbre
Descripción
Fecha de Timbrado
Nivel
1
Utilizado
Sí
Obligatorio
No
Browse
Sí
Opciones
Consulta
Relación
Val. Sistema
Help
Fecha de timbrado CFDI
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
2. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable
MV_CFDI33
Tipo
L
Descripción
Uso de CFDI versión 3.3
Valor Estándar
.T.
Nombre de la Variable
MV_CFDRECP
Tipo
C
Descripción
CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)
Valor Estándar
GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'
Nombre de la Variable
MV_CFDI_ES
Tipo
C
Descripción
CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3
Valor Estándar
Ejemplo: Queretaro, Qro
3. Para la versión 10 de Protheus, crear de forma manual el parámetro MV_CFDI_ES.
*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CFDI33
Tipo:
L
Cont. Por.:
.T.
Descripción:
Uso de CFDI versión 3.3
Si el parámetro se encuentra en verdadero:
Ítems/Carpetas
Descripción
Nombre:
MV_CFDRECP
Tipo:
Cont. Por.:
GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'
Descripción:
CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)
El parámetro informará la ruta donde serán generados los archivos XML del Complemento de Recepción de Pagos.
Nombre de la Variable
MV_CFDI_ES
Tipo
C
Descripción
CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3
Valor Estándar
Ejemplo: Queretaro, Qro
El parámetro informara el lugar de emisión del recibo electrónico de pago.
NOTA: Para impresión de un logo, el archivo debe de estar guardado en StartPath con el nombre: "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO) + ".BMP", si se requiere por filial "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO) + Filial (SM0->M0_CODFIL) + ".BMP".
Descripción:
Punto de Entrada (PE) para personalizar la impresión del complemento de recepción de pago.
Ubicación:
FISA815 - Complemento de recepción de pago.
Eventos:
Al momento de generar la impresión.
Programa Fuente:
FISA815
Función:
FISA815I()
Sintaxis:
Parámetros:
Nombre | Tipo | Descripción |
aRecibos | Arreglo | Se envía arreglo con la información del XML. aRecibos[1] := Nombre Archivo aRecibos[2] := Si se logró timbrar el XML aRecibos[3] := Errores (Si existen) aRecibos[4] := Arreglo del XML |
Retorno: Ninguna
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function FISA815I()
Local aRecibos := PARAMIXB[1]
MSGALERT("Se imprimió recibo por PE.")
Return