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  • Substituição/Reabertura APs não Pagas - FIN30015

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Campo:

Descrição

Tipo do documento

Indica o tipo de documento de pagamento que pertence a AP a ser reaberta.

As opções disponíveis são:

  • Cheque - Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário;
  • Borderô - Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos;
  • DOC - Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores.
  • Cheque administrativo - Documento emitido por um banco contra ele mesmo, em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio correntista;
  • Cheque de transferência bancária - Ordem de transferência expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário;
  • GPS - Pagamento efetuado por meio de GPS;
  • PGE - Pagamento efetuado por meio de pagamento escritural (PGE). Neste caso não poderão ser reabertas as APs que tenham sido enviadas ao banco, e não tenham retornado ainda (status de remessa = 1).

Tipo do processo

Indica o tipo do processo a ser executado, conforme abaixo:

  • Substituição de APs: Processa a substituição de APs não pagas em documentos de pagamentos. No caso de documentos de pagamento envolvendo mais de uma AP, onde uma ou mais entre elas não foi paga, é possível proceder com substituições.Isto ocorre por meio da substituição das ADs/APs não pagas por novas ADs/APs de transferência de numerário para a conta da empresa pagadora. Desta forma, as APs substituídas voltam a ficar em aberto para que sejam pagas novamente por meio de um outro documento de pagamento. O documento de pagamento por sua vez continua existindo no sistema, porém contemplando as APs que foram efetivamente pagas por ele e mais as novas APs geradas a partir desta rotina, representando a saída e retorno do dinheiro à conta da empresa.
  • Reabertura de Aps: Processa a reabertura de APs em documentos de pagamento. Essa reabertura é possível para autorizações de débito (borderôs). Desta forma o valor do borderô será atualizado (valor anterior - valor da AP reaberta) e deverá ser reimpresso. A AP reaberta, por sua vez, deverá ser paga por meio de um outro documento de pagamento.
  • Cancelar substituição: Realiza o cancelamento do processo de substituição. O processamento irá eliminar a AP informada em tela que gerada a partir de uma  substituição e irá alterar o valor do pagamento diminuindo o valor da AP em questão. 
Banco pagador

Código do banco no qual foi efetuado o pagamento do documento.

Nota
titleNota:

O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias).

Conta bancária

Número da conta bancária na qual foi efetuado o pagamento do documento.

Nota
titleNota:

O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências).

Documento

Número do documento de pagamento.

Nota
titleNota:

O número da documento de pagamento é visualizado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar), campo Documento do pagamento.

Banco de depósito

Código do banco do fornecedor que receberá o numerário referente a AD/AP criada para substituir a AP reaberta.

Nota
titleNota:

O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias).

Agência de depósito

Código da agência bancária que receberá o numerário referente a AD/AP criada para substituir a AP reaberta.

Nota
titleNota:

O número da agência bancária deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias).

Conta de depósito

Número da conta bancária que receberá o numerário referente a AD/AP criada para substituir a AP reaberta.

Nota
titleNota:

O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências).

Aprovação eletrônica?

Indica se o usuário tem permissão para verificar a grade de aprovação na qual a AD gerada, para substituir as ADs não pagas, se encaixa para alterar aprovantes e enviar e-mail referente a despesas a serem aprovadas.

Nota
titleNota:

- Caso o campo esteja selecionado será alterado o aprovante, enviado um e-mail e a AD para aprovação;

- Caso o campo não esteja selecionado, somente será enviada a AD para aprovação.

APs

Número da AP a ser substituída/reaberta.

Nota
titleNota:

- O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar).

- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma AP para pagamento manual. Utilizando o botão ao lado do código da AP.

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