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CONTEÚDO

  1. Visão Geralgeral
  2. Exemplo de utilização
  3. Demais Informaçõesinformações
  4. Tabelas utilizadas
  5. Mapa Mental

01. VISÃO GERAL

A rotina

...

de Apuração por Visão (CTBA212)

...

 tem como objetivo

...

apurar os saldos dos itens previamente atualizados, indicando se houve DÉFICIT ou SUPERÁVIT no período com base na configuração das visões gerenciais.


Considerações Iniciais

Pré-requisitos para efetuar o processo de Apurações por visão:

         1- Ter os cadastros básicos do módulo Contabilidade Gerencial. 

         2- Ter as  Visões Gerenciais ( DRE´s ) referentes as apurações cadastradas, no caso, a Visão da DRE geral e as DRE´s dos Fundos a serem apurados separadamente.  Obrigatoriamente as contas do DRE principal devem estar contidas em alguma DRE de Fundos.


Aviso
titleCompartilhamento

As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração por Visão (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos (CQs).


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel
Deck of Cards
width100%
idctba212

...

Informações
titleInformações Importantes

Card documentos
InformacaoRotina disponível a partir do release 12.1.30, disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 e 12.1.27.
TituloImportante !

Premissas para utilizar a rotina:

  • Visões Gerenciais - CTBA161;
  • Configuração de Livros -  CTBA130;
  • Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
  • Lançamentos contábeis - CTBA102.
Informações
titleOperação - Incluir

Image Removed

Aviso
titleImportante
Visão Gerencial - CTBA161:
Card
defaulttrue
id1
labelCadastros
Informações
titlePasso a Passo
  • Lançamentos Contábeis:

    Atualizações → Movimentos  → Lan Contab Automat:

Image Added


  • Visão Gerencial - CTBA161


  • Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: 

    DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

Image Removed

Image Added


Fundo

FCA

PDO:

Image Removed

Image Added


Fundo

PDO

PSI:

Image Removed

Image Added


Fundo

PSI

FCA:

Image Removed

Image Added


Aviso
titleAtenção!

As visões gerenciais apresentadas

nesse documento

são

meramente ilustrativos e somente para fins didáticos

apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, esta informação será utilizada para atualização dos saldos.


  • Configuração de Livros -  CTBA130:

    Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:

    Image Modified

    Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo 

Visão Gerenci
  • Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):

    Image Modified

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO POR VISÃO

a seguir as operações existentes na rotina e mais informações detalhadas sobre cada operação:

infotitleOperação - /Deleção

Somatória na Grid e atualizado no campo Saldo DRE no Cabeçalho:  

Os valores no Cabeçalho(DRE) devem sempre o resultado da soma e subtração dos Saldos nas linhas da Grid.

Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

Tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:

Image Removed

Visualização:

Image Removed

O saldo final da visão principal (DRE) sempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

Agora é definido qual coluna de contas utilizaremos tendo como regra o índice do DRE geral:

  1. Superavit(C) - As contas de Superavit na grid.
  1. Deficit(D) - As contas de Déficit na grid.

Será utilizado as contas em negrito contra as contas de apuração, no nosso caso utilizaremos as contas de Déficit.

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Utilizamos as contas das colunas de Deficit ou Superávit dependendo do indicador do Cabeçalho, após essa definição os lançamentos a débito e a crédito serão correspondentes ao indicador de valor das linhas.

Combinações possíveis:

Em nosso exemplo estão sendo utilizadas as contas da coluna de Déficit. Mas na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada é a "256119012003" (Conta de Deficit), e seu resultado é um SUPERÁVIT, definido isto a gravação do lançamento como um Crédito pois seu índice é um SUPERÁVIT (C).

Exemplo dos lançamento contábeis:

Após apurar os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis e a apuração tem o status de processada.

Image Removed


Card
id2
labelIncluir

Image Removed

Passo
Informações
titlePasso a
passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)

  1. Clique no botão Incluir
  2. Preencha os campos a seguir: 
    1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
    2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
    3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
    4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
    5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
    6. Ano Apuração → Informar o ano;
    7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
    8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
    9. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

  1. Posicionar na grid;
  2. Preencha os campos a seguir:
    1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
    2. DescriçãoDescrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
    3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
    4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
    5. Ct Apur ANS Preencher conta da Apuração;
    6. Cod. Hist 
 informar
    1.  Informar um código do histórico inteligente
,
    1. para preenchimento no lançamento contábil.


Image Added


Aviso
titleImportante
  • Somente pode ser incluída uma visão em um período, podendo ser o mesmo diferenciando-se pela moeda e tipo de saldo.
  • Campo Descrição é automático sendo gatilhado ao cadastrar uma visão, é um campo obrigatório.
Informações
titleOperação - Alterar
  • É possível incluir apenas uma apuração por visão por período.
Card
id5
labelAlterar

Image Removed

Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar;
  3. Altere os campos desejados: 
  4. Caso queira alterar a grid.
    1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.


Image Added


Aviso
titleImportante
  • A visão só pode ser alterada
se o status  não for Processado/Estornado.
Informações
titleOperação - Visualizar
  • quando o status for 'A Processar'.
Card
id6
labelVisualizar
Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Visualizar;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;
  4. Caso queira visualizar à grid.
    1. Posicione na linha da grid
.

Image Added


Aviso
titleImportante
  • A opção "Atualizar Saldos Visão" somente
efetua
  • efetiva a ação na 
Alteraração
  • Alteração ao confirmar.
Card
id7
label
Excluir

Image Removed

Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir;
Visualize a visão conforme os campos desejados;

Image Added


Aviso
titleImportante
A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua ação na Alteraração.
  • Não é permitido excluir visões processadas
ou estornadas
  • .
Informações
titleOperação - Copiar
Card
id8
labelCopiar
Image Removed
Informações
titlePasso a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
  3. Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.


Image Added


Aviso
titleImportante
  • A copia funciona com as mesmas validações da inclusão.
Informações
titleOperação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões
  • Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiados, menos 'Períod. Apu.' e 'Status'.
Card
id3
labelAtualizar Saldos

Temos uma visão em que atualizaremos seu saldo:

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A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará o campo(Saldo DRE) de cada visão na Grid(QN8) conforme o total de movimento nesse período de acordo com as contas e os lançamentos e definirá se é um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos: FCA, PDO e PSI) quanto no Cabeçalho(QN8).
Observe o exemplo abaixo:

Image Removed

Detalhamento:

Lançamentos contábeis - CT2, onde foi extraído os dados para os saldos das visões na rotina de apuração:

Data PartidaConta Débito Conta CréditoValor Fundo

 

Credito33212901100037.000,00FCA

Debito44212901900035.000,00FCA

Credito33212901100016.000,00PDO

Debito442129019000110.000,00PDO

Credito44212901900025000,00PSI

Debito44212901900033500,00PSI
FUNDOSFCAPDOPSIDRE GERAL
TOTAIS2.000 - C4.000 - D1.500 - D3.500
FundoValorÍndice do valor
FCAS

2.000

C - Superávit
PDO4.000D - Déficit
PSI1.500D - Déficit
Total3.500D - Deficit
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D
Informações
titleImportante
Indic. Valor - Cabeçalho(QN8)Coluna de contas utilizada(QN9)Indic. Valor - Grid(QN9)Partida à Débito(CT2)Partida à Crédito(CT2)
D - DéficitCt. DéficitD - DéficitCt. DéficitCt. Apur.
C - SuperávitCt. SuperávitC - SuperávitCt. Apur.Ct. Superávit
D - DéficitCt. DéficitC - SuperávitCt. Apur.Ct. Déficit
C - SuperávitCt. SuperávitD - DéficitCt. SuperávitCt. Apur.
LoteSubLotePartidaDataConta DebitoConta CreditoValorFundo
ANS0010013 - Partida dobrada201606026911190110032561190120032000APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS           
ANS0010014 - Partida dobrada201606022561190120016911190110014000APURACAO POR VISAO FUNDO PDO            
ANS0010015 - Partida dobrada201606022561190120026911190110021500APURACAO POR VISAO FUNDO PSI            
Informações
titlePasso a Passo

1- No menu

em 

em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão"

:

;
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão

Alterar →

Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão


Image Added

A opção de "Atualizar

Saldo Visão;Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):

Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.


Image Added

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para apurar a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa

  • Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
  • Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos

    .


    Aviso
    titleImportante
    • Para atualizar os saldos
    nas visões
    • da visão é necessário
    ter lançamentos(CT2).
    Informações
    titleOperação - Apurar
    • executar a atualização de saldos (CTBA190).
    • Os saldos são atualizados considerando a filial do cadastro.
    • Caso o saldo da visão principal seja 0 (Zero) o Indicador de valor será 'C'.
    Card
    id4
    labelApurar
    Informações
    titlePasso a Passo

    No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

    1. Posicionar na visão desejada;
    2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;


    Regras para gerar a apuração:

    O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

    • Indic. Val igual a 'D':
      Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
    • Indic. Val igual a 'C': 
      Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 


    O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

    • Indic. Val igual a 'D':
      Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
    •  Indic. Val igual a 'C':
      Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.


    Veja exemplo abaixo:

    Image Added


    Image Added


    Image Added


    Após apurar o status é atualizado para "processado".

    Image Added

    • Lançamentos contábeis gerados após apuração:

      Image Added


    • Entendendo os lançamentos após apuração: 

     A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.
     A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito  contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.
     A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur.


    Aviso
    titleImportante
    • Os campos de controle interno Data (QN9_DATA) e Doc (QN9_DOC) são atualizados ao apurar.

    Card
    id9
    labelEstornar Apuração

    O estorno de apuração tem o objetivo de gravar na tabela de lançamentos contábeis os lançamentos invertidos nas contas que foram apuradas na opção de apurar, assim normalizando os saldos.

    Informações
    titlePasso a Passo

    No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

    1. Posicionar na visão desejada;
    2. Clique no botão Outras Ações →
    Apurar;
  • Aguardar o termino da operação;
  • Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.
  • Aviso
    titleImportante
    • A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 
    Informações
    titleOperação - Estornar Apuração
    1. Estornar Apuração;
    2. Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

    Image Added

    O estorno da apuração gera lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas

    Image Added


    Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

    Image Added


    Aviso
    titleImportante
    • Para retornar o status  'A Processar'  utilize a opção 'Atualizar Saldos Visão' na opção Alterar e confirme.

    Exemplo:

    Image Added


    Image Added

    Card
    id10
    labelExcluir Apuração
    Informações
    titlePasso a Passo

    No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

    1. Posicionar na visão desejada;
    2. Clique no botão Outras Ações →
    Estornar
    1. Excluir Apuração;
    2. Verifique se
    foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos.
    Aviso
    titleImportante
    • Em Desenvolvimento.
    Informações
    titleOperação - Excluir Apuração

    No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

    1. Posicionar na visão desejada;
    2. Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;
    3. Verifique se nos seus lançamentos se os movimentos foram excluídos.
    1. os lançamentos foram deletados.

    A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis (CT2).

    Informações
    titlePasso a Passo
    Aviso
    titleImportante
    • Em Desenvolvimento.

    Image Added


    Após o exclusão o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

    Image Added


    03. DEMAIS INFORMAÇÕES


    Card documentos
    InformacaoRotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
    TituloExpedição e Liberação


    04. TABELAS UTILIZADAS

    • QN9Itens Apuração por Visão  
    • QN8Apuração Por Visão  
    • CT2 - Lançamentos Contábeis

    05. Mapa Mental

    Image Modified

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    ...