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Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a definição dos dados dos clientes (contratantes) da Operadora. Os contratantes são relacionados a uma pessoa, sendo jurídica ou física. Para informações sobre a manutenção das pessoas deve-se consultar o documento relacionado ao processo “1.3.4 – verificação pessoa única”.

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Outras Informações

Campo

Descrição

Imprimir Etiquetas

Informar se poderá haver impressão de etiquetas para o contratante.

Auditor PadrãoInformar o auditor padrão.
CBOInformar o CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações) do contratante.
Administradora de BenefíciosInforma qual Administradora de benefícios o contratante está vinculado,

Tipo de contratante

Escolher entre os tipos de contratantes Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Vermelho. Somente para classificar o contratante dentre um grupo.

Situação

Código da situação do registro, disponível na “Manutenção Situação dos Cadastros”.

UnidadeCódigo da unidade do contratante relacionado ao cadastro “Manutenção Cadastro Unidades”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
ObservaçãoCampo livre para qualquer descrição.
Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso EmpresarialInformar se as propostas vinculadas ao contratante estarão disponíveis na transferência de beneficiário pelo acesso empresarial (Apenas para Pessoa Jurídica).
Ramo de atividadeCódigo do ramo de atividade relacionado à “Manutenção Ramos atividade”.


Detalhes do Contratante


Ao clicar no nome do contratante na listagem, são exibidos os detalhes do Contratante. Cada card com informações contém um botão de Editar, o qual irá para o step de edição correspondente ao card. Também há a opção de Editar no topo a direita, que levará ao editar no primeiro step.

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AçãoDescrição
RemoverPermite remover o contratante, caso ele não esteja integrado ao Financeiro, nem esteja vinculado a alguma proposta.
Unificar PessoaPermite unificar a pessoa do contratante a pessoas similares, essa opção só é permitida para Pessoa Física.
Consulta Unificada

Abre o contratante e seus dados na tela da Consulta Unificada de Pessoas. (hvp.personInformation)

Contratos

Exibe uma lista de TODOS os contratos do contratante, podendo alterar os campos do contrato a seguir: Faturar, Faturamento Proporcional e Reajuste Retroativo Parcelado. Estes campos podem ser alterados na antiga tela Manutenção Termo de Adesão (FP0110B), o qual será/foi descontinuada. Ao clicar em um dos campos, irá alterar o valor do campo diretamente na base.


Integração administrativo contratantes

Realiza a integração de administrativo das contratantes

Image Added

Campo:

Descrição

PARÂMETROS
Situação do contratante
  • Com proposta
  • Sem proposta
SELEÇÃO
Inscrição da contratante inicial e final

Informar a inscrição da contratante inicial e final. 

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratantes (hvp.guarantor).

EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saídaIndica o nome do arquivo que será gerado.
Data de execução

Data de geração do arquivo. Possui as opções:

  • Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução;
  • Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do arquivo. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar paraIndica o dia, mês e ano para geração do arquivo.
HoraIndica o horário para geração do arquivo.
Servidor de execuçãoServidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo.
Repetir ocorrência

Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente.

Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.

Repete a cada

Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência.

Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo.

Frequência

Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo.

Possui as opções:

  • Minuto(s) - habilita o campo Até a hora:
      • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido.

  • Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora:
    • No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer;
    • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido.

  • Dia(s) - habilita o campo Horário:
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer.

  • Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia.
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer.
    • Sempre no dia - possui as opções:
      • Último dia do mês - o processo de gerar arquivo acontecerá sempre no último dia do mês;
      • Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do arquivo.
Até o diaIndica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido.


Efetivação de Contratantes

Foi convertido o programa "Manutenção Efetivação Contratante com Administrativo" (MC0210R), que permite informar o código de contratante do Cliente Financeiro do EMS para o contratante, caso ele não tenha sido integrado por algum motivo.

A opção convertida tem permissão de acesso: hmc.administrativeGuarantorImplementation

Na primeira opção, é solicitado o filtro dos contratantes os quais serão efetivados.

CampoDescrição
Situação do contratanteInformar se o contratante tem proposta já atrelada ou não.
Inscrição contratanteInformar o número de inscrição inicial e final do filtro de contratante.

Após, será mostrada a lista de contratantes para serem efetivados, de acordo com o filtro anterior.

Image Added

No botão "Editar", poderá ser informado o código do contratante. Ele será validado, verificando se o código já existe na lista de efetivação (informado anteriormente) ou se já existe na base (já cadastrado em algum outro contratante).

Após o processo de informar os códigos, ao confirmar a efetivação, os dados serão gravados na base, criando um relatório de efetivados e de erros. Caso o código do contratante continue não informado (= 0), ele não será efetivado.


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