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Campo

Descrição

Período

Permite a escolha da modalidade de busca por data.

Opção

Descrição

Hoje

Configura os parâmetros para buscar as notas do dia atual.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".

Mês Atual

Configura os parâmetros para buscar as notas do mês atual.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".

Dias Retroativos

Configura os parâmetros para realizar a busca de notas em número específico de dias anteriores ao atual.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Data Inicial" e "Data Final".

Busca por Período

Configura os parâmetros para realizar a busca de notas a partir de uma faixa de datas.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Dias".

Dias

Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca dos saldos.

Data Corte

Permite definir a data de corte que será considerada na busca dos saldos.

Dias Cálculo Valor Pendente

Permite definir a quantidade de dias anteriores à data de corte que serão considerados na busca de o que está pendente de contabilização no módulo de Contas a Receber.

Finalidade Econômica

Permite definir a finalidade econômica que será considerada na busca dos saldos.

Plano de ContasPermite definir um plano de conta que será considerada na busca dos saldos.
Cenário contábilPermite definir um grupo de contas transitórias que serão consideradas  cenário contábil que será considerado na busca dos saldos.
Exibe Somente Diferenças 
(Lista de Detalhes)

Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas os registros que possuem diferença entre os saldos contabilizados e os saldos em aberto do ACR.

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CampoDescrição
Tipo EspéciePermite definir um grupo de espécies que serão consideradas na busca dos saldos. Aonde serão apresentadas na seleção 'Conta Saldo Cliente' as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo aos tipos de especies selecionadas.
*Espécie Inicial (opcional)

Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos.

*Espécie FinalPermite definir o(s) caractere(s) final da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos.
*Grupo Cliente Inicial (opcional)

Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa do grupo de clientes que será utilizada na busca dos saldos.

*Grupo Cliente FinalPermite definir o(s) caractere(s) final da faixa do grupo de clientes que será utilizada na busca dos saldos.
Conta Saldo Cliente

Permite definir um grupo de contas de saldo de clientes que serão consideradas na busca dos saldos.

Nota

Este campo possui o preenchimento de todos os campos de parâmetros como pré requisito para seu carregamento. Dito isso, quando o valor de algum dos campos anteriores forem alterados, o conteúdo da lista do campo "Conta Saldo Cliente" pode sofrer alterações.

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Objetivo:

Permitir a visualização gráfica do valor total do saldo em aberto no contas a receber (Saldo ACR Aberto na Data), o total do saldo já contabilizado (Saldo FGL) e o total das diferenças entre ambos. 

Resultado Saldo Contas a Receber

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Ação

Descrição

Exportar

Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes de títulos para uma planilha (arquivo de formato ".xls").

Informações

O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos.

Nota

Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer.


Outras Ações:

Ação

Descrição

Consulta títulos que compõem valor em Aberto ACREsta ação permitirá a visualização dos títulos que compõem o valor em aberto dentro da parametrização selecionada.
Consulta movimentos não contabilizados ACREsta ação permitirá a visualização dos movimentos que ainda não foram contabilizados dentro da parametrização selecionada.
Lançamentos Conta FGL Origem ACRDetalha todos os lançamentos que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem no módulo Contas a Receber.
Lançamentos Conta FGL Origem OutrosDetalha todos os lançamentos que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem em outros módulos.
Log de ExecuçãoEsta ação abrirá uma janela que permite a visualização do log de execução do programa. Erros e observações de cada conta contábil poderão ser consultados a partir desta funcionalidade.


Ações por registro:

Ação

Descrição

Conciliação por Estabelecimento

Esta ação irá abrir uma janela que tem por objetivo permitir a verificação de qual estabelecimento da empresa existe diferença, isto para a conta contábil selecionada e para a data de corte parametrizada.

Informações

Veja mais informações na descrição da Janela "Conciliação por Estabelecimento".

Lançamentos Conta FGL Origem ACRDetalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem no módulo Contas a Receber.
Lançamentos Conta FGL Origem OutrosDetalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem em outros módulos.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Conta ContábilEstabelecimento

Exibe a conta contábil estabelecimento que está sendo conciliada.

Outros Val Dia Estab/Cta FGL

Exibe o valor que a conta possuí referente a outros lançamentos que não seja do contas a pagar, essa informação sempre será com base no estabelecimento que está sendo selecionado.

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