Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Esta rotina permite realizar a emissão de cópias de cheques gerados pelo sistema. O Sistema permite a impressão de uma ou duas cópias por folha.

Procedimentos


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tabsProcedimentos,Perguntas,Colunas
idsprocedimentos,perguntas,colunas
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaprocedimentos

Para emitir cópias de cheques:

  1. Na tela de emissão do relatório Cópias de Cheques, clique em Parâmetros.

O sistema apresenta uma tela com os parâmetros referentes ao relatório.

2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

    • Observe o preenchimento do campo Imprime linha única, que permite imprimir o relatório com os resultados em linha única.

3. Confira os dados e confirme.

4. Em seguida, clique em cada uma das pastas apresentadas na tela de emissão do relatório para configurar a impressão.

Nestas pastas é possível selecionar o tipo de impressão (em disco, via spool, etc.), definir quais campos do cadastro serão emitidos pelo relatório, criar filtros para a emissão e etc.

5. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.



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defaultno
referenciaperguntas

Pergunta

Help

Qual Banco?

Código do banco que pertence ao cheque.

Da Agencia?

Código da agência que pertence ao cheque.

Da Conta?

Código da conta que pertence ao cheque.

Do Cheque?

Range inicial de cheques 

Ate o Cheque?

Range final de cheques 

Imprime Títulos?

Selecione a opção “Sim” para que os cheques sejam impressos com cópia do título a que se referem, ou “Não” para que o título não seja impresso.

Copias por pagina?

Selecione o número de cópias a serem impressas na mesma página, se “Uma” ou “Duas” cópias.

Numer. Sequencial?

Selecione a opção “Sim” se a numeração das cópias de cheque serão sequenciais, ou “Não”, caso contrário.

Data inicial ?

Informar data inicial.

Data final ?

Informar data final.

Imprime linha única ?

Selecione a opção "SIM" para que os resultados sejam apresentados em linha única, ou "NÃO" para serem apresentados com quebra de linha.

Obs.: Este parâmetro será desconsiderado caso o campo "Cod.Fornecedor" seja maior que 6 posições ou o campo "No.Titulo" seja maior que 9 posições.

Seleciona Filiais ?

Escolha Sim se deseja selecionar as filiais

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defaultno
referenciacolunas

Na impressão do relatório do relatório é baseada na busca da tabela de cheques (SEF).


Colunas

Conteúdo

Numero do ChequeNumero do cheque (EF_NUM)
Data de EmissãoData de emissão do cheque (EF_DATA)
BancoCódigo do Banco do cheque (EF_BANCO)
AgênciaAgencia Bancária do cheque (EF_AGENCIA)
ContaConta bancária do cheque (EF_CONTA)
Valor ChequeValor do cheque (EF_VALOR)
Data ChequeData do cheque (EF_DATA)
FavorecidoBeneficiário do cheque (EF_BENEF)
HistóricoHistórico de inclusão do cheque (EF_HIST)
Copia de chequeNúmero de cópias de cheques já emitidas (MV_NUMCOP)
Vistos

Espaço aberto para preenchimento do cliente após a impressão do relatório no espaços destinados para coletar vistos das áreas, nos trechos de:

  • Observações
  • Contas a Pagar
  • Gerente Financ
  • Contabilidade
  • Assinado por
Composição do Cheque

Listagem de títulos que compõe o cheque impresso.

Veja também

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