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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22621.
- Validar que las rutinas incluidas el paquete de actualización coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con catálogos para la creación de Facturas de Compra, como se ejemplifica a continuación:
- Bancos.
- Proveedores.
- Productos.
- Condiciones de Pago.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Impuestos Variables.
- Crear una Factura de Entrada (MATA101N).
- El documento debe contar con cálculo de IVA.
- Crear una Orden de Pago (FINA085A), utilizando el título generado en el punto anterior y los datos del Banco.
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Posición de Proveedor, ubicada en "Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Proveedor" (FINC030).
- Seleccionar el Proveedor utilizado en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en "Consultar".
- Informar las preguntas solicitadas y dar clic en "OK".
- En la ventana "Consulta situación de Proveedores", seleccionar la pestaña "Títulos pagados".
- Validar que se muestre la información de Banco, Agencia y Cuenta para los registros de los títulos pagados desde la rutina Orden de Pago (FINA085A).
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