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  • DT Permitir vincular anticipos creados en el ACR directamente en la Facturación

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      1. La tasa de exportacón de la factura se actualizará con la misma cotización del anticipo.
      2. Si el usuario intenta vincular un anticipo a la moneda dólar y otro a la moneda peso, se presentará una validación impidiendo continuar con el proceso, indicando que para vincular más de un anticipo, estos deben tener la misma moneda y la misma cotización informada en la implantación. 
      3. Será posible vincular uno o más anticipos en peso o uno o más anticipos en dólar.
      4. No será posible se podrán vincular múltiples anticipos con diferentes monedas.
      5. Si el usuario vincula dos anticipos en peso que tienen cotizaciones diferentes entre sí con relación a la moneda dólar, se presenta aparecerá un mensaje de error y no dejará permitrá realizar la vinculación.
    • Cuando la factura sea en dólar y el anticipo vinculado sea en dólar, la tasa de exportación de la factura no se actualizará.
    • Si se actualiza la cotización, se presentará el mensaje de aviso al usuario informando la situación realizada.


Vinculación de anticipos con monedas y cotizaciones diferentes en un mismo documento de facturación

    • Se realizó una alteración en el programa Selección de Anticipos (FT4063) para permitir la vinculación de anticipos con monedas y cotizaciones distintas a una misma factura.
    • Se alteró el programa Actualización del Cuentas por Cobrar (FT0603) para que los anticipos vinculados a la factura se envíen al módulo Cuentas por Cobrar como liquidación del título, y ya no como descuento durante el proceso de integración.
    • Con esta mejora, el programa pasa a ejecutar dos procesos secuenciales:
      1. Integración con el módulo Cuentas por Cobrar
      2. Liquidación del título correspondiente.
    • Si ocurren errores durante el procesamiento, estos se presentarán en el reporte de actualización generado al final de la ejecución.


04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

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