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Relacionamento entre as Notas de Remessa ou Devolução

Produto:
Faturamento
Microsiga Protheus
Versões
Ambiente:
11.8
SIGAFAT - Faturamento
Ocorrência:

Procedimento de Venda para entrega futura

Ambiente:

SIGAFAT

Procedimento:

Para o processo de entrega futura pode ser utilizado o contrato de parceria (A) ou Pedido de Venda (B).

Como estabelecer no sistema o relacionamento (amarração) entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda?

Exemplos de Processos em que há a movimentação de estoque do Material (Remessa e/ou Retorno); e há também a movimentação Financeira (Faturamento Compra e/ou Venda):

Venda para Entrega Futura, Conserto, Etc.

Processo:
  • Relacionamento entre as Notas de Remessa ou Devolução:

O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos:
C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída;
E campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.


  • Relacionamento entre as movimentações de Poder de Terceiro (PD3):



    Tabela SB6

    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATEND
    D - De Terceiro
    E - Em Terceiro
    Código (Sequencial) de identificação dessa operaçãoSaldo a RetornarR - Remessa
    D - Devolução
    Para relacionar o movimento com outro movimento, geralmente quando há nota de complemento de valor do beneficiamentoIndica se o TES utilizado movimenta Estoque (na gravação do movimento)

    C - Cliente

    F - Fornecedor

    Preenchido com "S-Sim" quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido
  • Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento

OPÇÃO 1 - Relacionar as Notas para fins informativos (DANFE)

Como dado apenas informativo há os campos C5_MENNOTA → F2_MENNOTA que levam a informação para o DANFE como dados complementares.
Detalhes em: FAT0071_Informação_Complementar_Para_Nota_C5_MENNOTA_F2_MENNOTA


OPÇÃO 2 - Relacionar as Notas nas Tabelas de Documento de Entrada / Documento de Saída - Campo XX_NFORI

No Protheus os campos XX_NFORI foram criados para utilização apenas nos movimentos de Remessa ou Devolução (detalhado acima). Uma vez fechado esse ciclo, não há relação para Venda (duas Notas de Saída se relacionando: Remessa e Venda). Veja na Opção 3 abaixo uma alternativa para estabelecer essa amarração.


Processo realizado pelo Pedido de Vendas - Rotina MATA410

1. Nota Fiscal de Venda

Observe que, na geração desta nota, não deve ser atualizado o estoque, uma vez que o produto será enviado posteriormente, mas devem ser geradas as Duplicatas a Receber e calculados os impostos, quando necessário.


2. Nota Fiscal de Simples Remessa (acompanha a mercadoria).

Ao emitir esta nota, deve ser atualizado o estoque e calculados os impostos, caso não tenham sido feitos anteriormente (na emissão da Nota Fiscal de Venda).
Detalhes, consultar o Help Online em: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata410_pedido_geracao_de_nf_venda_futura.htm
Observação: Recomendamos a utilização da Opção 3 - Contrato de Parceria para estabelecer o devido relacionamento entre os movimentos. A realização do processo pelo Pedido de vendas não possibilita vincular pedido de vendas em pedido de vendas. Os pedidos/notas são realizadas de forma individual.


OPÇÃO 3 - Relacionar as Notas / Pedidos de Vendas por meio de Contrato de Parceria - Rotina FATA400

Recomendamos a utilização da rotina Contrato de

parceria

Parceria para estabelecer relacionamento entre os movimentos e assim, maior controle, diferente de Pedidos de Venda, com movimentos individuais.

 

A - CONTRATO DE PARCERIA: FATA400

As notas são amarradas dentro do sistema devido estarem relacionadas aos Pedidos de Vendas geridos pelo mesmo Contrato.
Detalhes sobre uso da Rotina Contrato de Parceria FATA400, consultar o Help Online da própria rotina em: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/fata400.htm


Processo realizado pelo Contrato de Parceria - Rotina FATA400

Este procedimento permite que se inclua um Registro na rotina Contrato de parceria para o valor / quantidade Total da Venda.
A partir desse registro, é possível emitir "N" Pedidos para notas de Faturamento e de Remessas até que se complete o valor / quantidade total.


Esta rotina gerencia o controle de parcerias para o processo de venda, visando atender situações como:
- Quando o comprador quer garantir a entrega de determinado material ou bem;
- Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamento;
- Para o pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
- Para a garantia do preço de venda.

O contrato de parceria é similar à venda com entrega futura.

 

Importante:


    • Caso haja a necessidade da escrituração do documento de saída para o recebimento antecipado, deve ser preenchido campo "TES de Cobrança"
, com atenção, para que não haja duplicidade de cobrança ou atualização de estoques
    • . O TES deve ter as seguintes características:
      Gera Duplicata = S
      Atualiza Estoque = N
  • Como as entregas não possuem uma data efetiva, este contrato não deve ser considerado pelo MRP.

Detalhes, consultar o Help Online da própria rotina FATA400 em: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/fata400.htm

 

Observação:

Este procedimento permite que se inclua um Registro na rotina Contrato de parceria para o valor / quantidade Total da Venda. E a partir desse registro, emitir "N" notas de Faturamento e de Remessas até se complete o valor / quantidade total. Essas notas são amarradas dentro do sistema devido estarem relacionadas no mesmo Contrato. Porém, se for necessário também mencionar no Danfe o relacionamento entre elas, é necessário utilizar o campo para digitação manual C5_MENNOTA do Pedido de vendas para incluir a informação que deseja levar como dados complementares no Danfe.

B - PEDIDO DE VENDA: MATA410

A venda futura constitui-se na geração de duas notas fiscais:

1. Nota Fiscal de Venda Observe que, na geração desta nota, não deve ser atualizado o estoque, uma vez que o produto será enviado posteriormente, mas devem ser geradas as Duplicatas a Receber e calculados os impostos, quando necessário.

Exemplo: Emissão de uma nota fiscal de venda dentro do Estado, utilizando o CFO 511.

2. Nota Fiscal de Simples Remessa (acompanha a mercadoria). Ao emitir esta nota, deve ser atualizado o estoque e calculados os impostos, caso não tenham sido feitos anteriormente (na emissão da Nota Fiscal de Venda).

Devido à cobrança da duplicata antecipadamente, o governo exige que o ICMS pago posteriormente (na nota de simples remessa) seja reajustado pelo índice da Unidade Fiscal de cada Estado. Portanto, nesta nota, apenas a base e o valor do ICMS devem sair com o valor reajustado.

Este fato somente ocorre se a venda for feita em determinado mês e a entrega realizada em mês distinto ao da venda, já que a UFESP (para o Estado de São Paulo) é mensal. Na verdade, trata-se de uma alteração para maior,
percentualmente, da base do ICMS.

Detalhes, consultar o Help Online em: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/sigafat.htm
Expandir: Faturamento + Atualizações + Pedidos + Pedido de Venda + Pedidos de Venda Específicos + Venda futura/Leasing

Observações:

O Help Online é um canal Oficial de Documentação das rotinas. As informações acessadas nos Links relacionados ao Help Online também podem ser obtidas ao digitar o "F1" de seu teclado dentro de qualquer rotina do Protheus, estando seu Help Online devidamente configurado.

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    • Observe que a rotina possui a opção Aprovar que deve ser utilizada para gerar o Pedido > Nota de Cobrança.
      E a opção Remessa que deve ser utilizada na sequência para gerar o Pedido > Nota de Remessa do material.

    • Uma vez vinculado o Contrato de Parceria a um Pedido, somente é possível reutilizar o saldo do Contrato se o Pedido for excluído (não apenas a exclusão da NF).


Pode lhe interessar:Entrega Futura com IPI: https://tdn.totvs.com/x/dblc