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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Información relacionadaPrincipales campos y controles
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  del browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


Informações

Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp,Factura ConcTransp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01paso14
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FILORIGSucursal origenNo
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJAF1_SERIESucursal del proveedorNoF1_DOC
F1_NUMAUTSERIESerie del documentoNoConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRDOCNumero de documento      NoConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDADTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_TXMOEDAF1_GERAPEDMOEDAMoneda de la facturaNo
F1_VEND1TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101NMATA462TN.

Especie: NFRTE.

Número de Documento: 10

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09

64.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa, Nota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito Transferencia de Salida, Remito de Devolución
idsPaso15, Paso16, Paso17, Paso18, Paso 19, Paso 20, Paso 21, Paso 22, Paso 23, Paso 24paso02
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01Paso24
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_FILDESTSucursal destinoNo
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_GRPDEPGrupo de depósitos
F2_TIPORETTipo de retorno
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadF1_FORNECEF1_LOJAF1_SERIEF1_DOCF1_NUMAUTConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.F1_CODCTRConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.F1_NATUREZF1_ESPECIEF1_EMISSAOF1_MOEDAF1_TXMOEDAF1_GERAPEDF1_VEND1F1_DIACTBConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.


05. Paquetes de Actualización


Informações
titlePaquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras URU

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación URU

07. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.

...