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| Índice |
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| exclude | .*ndice |
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| printable | false |
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01. VISÃO GERAL
| Produto: | |
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| Linha do Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro |
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| Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de cheques, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. |
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| Função: | | Rotinas | Nome Técnico | Data | Relatorio base |
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| backoffice.sv.fin. |
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treportsCheques.| tlpp | Objeto de negócios: Cheques |
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0908.treportstrp| dg.zip | Visão de dados de cheques Recebidos |
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0908| 04/2023 | FINR231 | | backoffice.sv.fin. |
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treports.trp| dg.zip | Visão de dados de cheques Emitidos |
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0908/2023| Rotinas | Nome | Menu |
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| FINSV502 | Cheques | SIGAFIN/Consultas/Smart View/ |
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| Localização: |
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Genérico.| Arg, Equ, Eua, Dom, |
| Ticket: | Não aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-19946 |
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| Nota |
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
| Nota |
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Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports Smart View em seu ambiente conforme a documentação: TReports Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao TReportsSmart View |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar a visão de dados "Chequesbackoffice.sv.fin.cheques.tlpp", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
- fin.treports.Cheques.tlpp
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- Outras Ações / Ações relacionadas
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03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
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Parâmetros:
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Parâmetros:
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04. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
- fin.treports.Cheques.tlpp
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Parâmetros:
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A visão de dados "Cheques emitidos" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Banco: | Informe o código do banco para filtro dos dados |
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| Agência: | Informe o código da agência para filtro dos dados |
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| Conta: | Informe o código da conta para filtro dos dados |
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| Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
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| Data emissão final: | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
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| Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
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| Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
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| Imprimir Cheques usados: | Informe se deseja imprimir os cheques já usados [ 'S'ou Vazio =Sim, 'N'= Não ] |
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| Nota |
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Las pregunta 03 ¿Cuenta? y 08 ¿Imprimir cheques usados?, solo aplican para la visión de datos de Cheques Emitidos (no son utilizadas para la visión de datos de Cheques Recibidos) |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV231
Pacote: 012944 / 015927
Orden | Pergunta Espanhol | Variavel |
Campo | DescriçãoContexto | País | EF_BANCO | Banco emissor. | | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo Campo |
01 | 01 ¿Banco? | MV_CH1 | C | 3 | 0 |
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| SA6 |
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| 007 |
Real | Todos | | EF_AGENCIA | Número da agência. | C | 5 | 0 | Real | Todos |
| EF_NUM | Número do cheque. | C | 12 | 0 | Real | Todos |
| EF_VALOR | Valor do cheque. | N | 16 | 2 | Real | Todos |
| EF_FORNECE | Código do fornecedor. | C | 6 | 0 | Real | Todos |
| EF_BENEF | Nome do beneficiário. | C | 40 | 0 | Real | Todos |
| EF_STATUS | Status do cheque. | C | 2 | 0 | Real | Todos |
| FRF_MOTIVO | Cód. Motivo da Devolução. | C | 2 | 0 | Real | Todos |
| EF_TALAO | Número do talão de cheque. | C | 6 | 0 | Real | Todos |
| EF_SUBSCHE | Substituído pelo Cheque. | C | 12 | 0 | Real | Todos |
| EF_DATA | Data emissão do cheque. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
| EF_VENCTO | Data vencimento do cheque. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
| FRF_DATDEV | Data da devolução. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
| FRF_DATPAG | Data do pagamento. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
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02 | 02 ¿Agencia? | MV_CH2 | C | 5 | 0 |
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| 008 |
03 | 03 ¿Cuenta? | MV_CH3 | C | 10 | 0 |
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| 009 |
| 04 | 04 ¿De Fecha Emisión? | MV_CH4 | D | 8 | 0 |
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05 | 05 ¿A Fecha Emisión? | MV_CH5 | D | 8 | 0 |
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06 | 06 ¿De Fecha Vencimiento? | MV_CH6 | D | 8 | 0 |
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| 07 | 07 ¿A Fecha Vencimiento? | MV_CH7 | D | 8 | 0 |
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| 08 | 08 ¿Imprimir cheques usados? | MV_CH8 | N | 1 | 0 |
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| S=Sí N=No |
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06.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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| EF_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Banco Emissor | Banco Emisor |
| EF_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Numero da Agencia | Numero de la Agencia |
| EF_CONTA | C | 10 | 0 | Conta | Numero da Conta no Banco | Numero Cuenta en Banco |
| EF_POSTAL | C | 4 | 0 | Codig Postal | Código Postal | Codigo Postal |
| EF_CART | C | 1 | 0 | Carteira | Tipo da Carteira | Clase de Cartera |
| EF_TALAO | C | 6 | 0 | Talonário | Num. do Talonário Cheque | Nº del talon de cheque |
| EF_NOMBCO | C | 40 | 0 | Nome Banco Cheque | Nome Banco Cheque | Nombre Banco Cheque |
| EF_NUM | C | 15 | 0 | Cheque | Numero do Cheque | Numero de Cheque |
| EF_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr. Nominal | Valor do Cheque | Valor del Cheque |
| EF_DATA | D | 8 | 0 | DT Emis.Cheq | Data da Emissão do Cheque | Fecha Emision del Cheque |
| EF_VENCTO | C |
| 0 | DT Venc.Cheq | Data da Vencto. do Cheque | Fecha Vencto. del Cheque |
| EF_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del Proveedor |
| EF_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Sucursal del Proveedor |
| EF_BENEF | C | 40 | 0 | Beneficiário | Nome do Beneficiário | Nombre del Favorecido |
| EF_STATUS | C | 2 | 0 | Status | Status do Cheque | Estatus del Cheque |
| FRF_MOTIVO | C | 2 | 0 | Situação | Situación | Situación |
| FRF_DATDEV | D | 8 | 0 | Dt. Devolução | Data da Devolução | Fecha de la devolucion |
| FRF_DATPAG | D | 8 | 0 | Dt.Pagamento | Data do Pagamento | Fecha del pago |
| EF_IMPCHQ | C | 1 | 0 | Imprimir cheques usados? | Imprimir cheques usados? | Imprimir cheques usados? |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIÇÃO | Código |
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EF_IMPCHQ | Imp.Cheques usados | Verifica se o parametro Imprime Cheques Usados é igual a S se for realizará a impressão dos cheques caso seja igual a N não realizará a impressão (Quando o valor do parâmetro é N, ele é filtrado por registros cujo campo EF_DATA é diferente de vazio). |
08. TABELAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensação e Devolução
- SE1 - Contas a Receber
- SEF - Cheques
- SX5 FJO - Tabelas