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Emissão de nota fiscal de complemento de DIFAL - Versão 12
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||||
Função: | MATXFIS.PRX MATA920.PRW | ||||||||||
Situação/Requisito: | Sistema não permite a emissão de notas fiscais complementares de DIFAL. | ||||||||||
Solução/Implementação: |
Implementação de funcionalidade para que seja possível a emissão de documentos complementares de ICMS com cálculo de DIFAL.
Procedimento de Configuração Não foram criados novos campos específicos para configurar a emissão destes documentos. Devem ser utilizadas as configurações já existentes de cálculo e escrituração: TES, UFxUF, etc.
Para utilização desta funcionalidade em releases anteriores ao 12.1.17 é necessário efetuar manualmente, via configurador, as seguintes alterações nos campos abaixo:
Observação: A alteração nos campos da SD1 só é necessária para não contribuintes que venham a receber complementos. Caso contrário é necessário efetuar apenas as alterações na tabela SD2.
Procedimento de Utilização Emitindo um complemento:
Devido à quantidade de informações que devem ser inseridas, os complementos de DIFAL não serão gerados a partir de pedidos de venda. Estes documentos serão emitidos através da rotina MATA920 (Nota Fiscal Manual de Saída).
1) Acessar a rotina de inclusão de notas fiscais manuais de saída: Módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Movimentos -> NF Manual Saída. 2) Selecionar o tipo "Compl. ICMS" no combobox de seleção de tipo de documento. 3) Preencher as demais informações do cabeçalho do documento normalmente. 4) Informar o produto da NF original (que está sendo complementada), o TES a ser utilizado na operação e os demais dados pertinentes ao item. É necessário que o TES utilizado possua os cálculos do DIFAL e/ou ICMS (se aplicável) devidamente configurados. 5) Para vincular o complemento ao documento de origem: Ao editar o campo "N.F. Original", pressione a tecla <F4> para que sejam listadas as notas que podem ser complementadas. 6) Após selecionar a nota que será complementada os campos "N.F. Original", "Serie Orig." e "It.Doc. Orig". serão preenchidos automaticamente. Estes campos também podem ser informados manualmente. 7) Preencher os valores a serem complementados nos campos:
8) Confirmar a inclusão do documento e efetuar os procedimentos de transmissão à SEFAZ normalmente.
Recebendo um complemento: Caso a empresa seja não contribuinte do ICMS e venha a receber uma nota complementar com cálculo de DIFAL o procedimento deve ser realizado através da rotina MATA103 (Documento de Entrada).
1) Acessar a rotina de inclusão de documentos de entrada: Módulo Compras -> Atualizações -> Movimentos -> Documento Entrada 2) Selecionar o tipo "Compl. ICMS" no combobox de seleção de tipo de documento. 3) Preencher as demais informações do cabeçalho do documento normalmente. 4) Informar o produto da NF original (que está sendo complementada), o TES a ser utilizado na operação e os demais dados pertinentes ao item. É necessário que o TES utilizado possua os cálculos do DIFAL e/ou ICMS (se aplicável) devidamente configurados. 5) Para vincular o complemento ao documento de origem: Após o preenchimento das informações do item 4, pressione a tecla <F7> para que sejam listadas as notas que podem ser complementadas. 6) Após selecionar a nota que será complementada os campos "Docto. Orig.", "Serie Orig." e "It.Doc. Orig". serão preenchidos automaticamente. Estes campos também podem ser informados manualmente. 7) Preencher os valores a serem complementados nos campos:
8) Confirmar a inclusão do documento.
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Requisito: | DSERFIS2-10 |