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  • DT - Processo de Split Manual de Pedidos de Venda (E-commerce)

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01.  DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Moda

Linha de Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:Vendas
Função:Split de Pedidos de Venda (E-commerce)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVACOM-18929    DVACOM-19172    DVAVAR-18804    DVAVAR-18694    DVAVAR-18881
DVACOM-19030    DVACOM-19414    DVAVAR-18805    DVAVAR-18698    DVACOM-19483
DVACOM-19031    DVAVAR-18722      DVAVAR-18798    DVAVAR-18702
DVACOM-19032    DVAVAR-19005      DVAVAR-18834    DVAVAR-18702
DVACOM-19049    DVAVAR-18747      DVAVAR-18840    DVAVAR-18732

DVAVAR-18889 DVAVAR-18890 


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O requisito que motivou o desenvolvimento deste processo foi a necessidade de otimizar o atendimento de pedidos em cenários de falta de estoque, garantindo que a venda não fosse perdida e que o cliente recebesse todos os produtos solicitados em um único pedido.
Em essência, buscou-se aproveitar de forma inteligente o estoque disponível entre empresas do mesmo grupo, automatizando a redistribuição (split) dos itens e centralizando o faturamento, de modo a assegurar eficiência operacional, continuidade das vendas e uma melhor experiência ao cliente final.

03.  SOLUÇÃO

O processo de Split de Pedidos é uma solução inteligente e automatizada que garante a máxima eficiência nas vendas multiloja. Quando um pedido é realizado no e-commerce e a empresa principal não possui estoque suficiente, o sistema identifica automaticamente outras empresas do grupo com disponibilidade, dividindo e direcionando os itens conforme a necessidade. As empresas de apoio validam o atendimento, realizam a transferência de estoque e, após o recebimento completo, o pedido é consolidado e faturado pela empresa principal.
Esse fluxo ágil assegura maior aproveitamento do estoque, redução de perdas de venda e atendimento rápido e unificado ao cliente, tornando o processo extremamente eficaz e colaborativo entre as empresas do grupo.

...

Processo de Split de PEdidos de Venda - PEDFP144

Totvs custom tabs box
tabsConfiguração de Parâmetros e Operações, Configuração de Experiência PDVFM093, Split de Pedido de Venda PEDFP144, Rastreabilidade e Consulta de Pedidos TRAFC038, Finalização Configuração de PedidoOperações, Etiqueta Logística, Atualização de Status, Comprovante de Entrega, Em Transporte, testeNotificações, Cancelamento
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10cancelamento

Configuração de Experiência – PDVFM093

Objetivo

O componente PDVFM093 – Configuração de Experiência tem como objetivo permitir o cadastro, manutenção e controle das experiências de entrega e retirada disponíveis para as empresas que operam com o processo de Split.
Por meio desta configuração, é possível definir transportadoras, serviços, tipos de experiência de envio pela loja e as empresas participantes de cada configuração, refletindo diretamente nas opções exibidas.

Descrição do Processo

O processo inicia-se com o acesso ao componente PDVFM093, onde o usuário realiza a criação ou manutenção das configurações de experiência.
Cada configuração definecomo o pedido será entregue ao cliente.O PDVFM093 substitui o parâmetro DS_LST_TRANSP_PRATELEIRA, centralizando o controle de tipos de envio e transportadoras.
As informações configuradas são disponibilizadas automaticamente no PDVFC019, no momento em que o vendedor realiza a simulação de entrega ou retirada do pedido.
Totvs custom tabs box items
defaultyesno
referenciapasso1

Configuração de Parâmetros e Operações Split


Configuração de Parâmetros:

Parâmetro: IN_BLOQ_SALDO_NEG

Define a forma de validação de saldo durante o aceite do pedido.

Image Added

Imagem 1 - Parâmetro IN_BLOQ_SALDO_NEG Quando configurado com “01”, o sistema valida o saldo e apresenta a opção de split no cenário em que há falta de saldo durante o aceite do pedido de venda PEDFP144.



Parâmetro: TP_VALIDA_SLD_ACEITE_PED

Determina a forma de validação de saldo durante o aceite do pedido.

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Imagem 2 - Parâmetro TP_VALIDA_SLD_ACEITE_PED opção “01” valida e ativa a opção de split quando o saldo é insuficiente no momento do aceite do pedido de venda PEDFP144.



Parâmetro: TP_VISUAL_EMP_PRATELEIRA

Controla a visibilidade das empresas na consulta de saldo de produto e frete via PDVFC019.

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Imagem 3 - Parâmetro Parâmetro: TP_UTILIZAVISUAL_EMP_PRATELEIRA as 3 empresas do exemplos precisam estar configuradas.



Parâmetro: TP_UTILIZA_PRATELEIRA

Define Define se a empresa utilizará o processo de prateleira.

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Imagem 4 - Parâmetro TP_UTILIZA_PRATELEIRA 



Parâmetro: CD_REPRE_PRATELEIRA

Código do representante gravado na capa do pedido de venda.

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Imagem 5 - Parâmetro CD_REPRE_PRATELEIRA código de Representante cadastrado no PESFM010



Parâmetro: CD_MOTIVOBLOQ_PED_PRATELE

Código do motivo previamente cadastrado no sistema.

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Imagem 6 - Os pedidos de prateleira infinita no PDV nascerão bloqueados com esse motivo.



Parâmetro: CD_MOT_CANC_PED_PRATELEIR

Código do motivo de

 de cancelamento de pedido de prateleira, gravado no pedido ao cancelar a transação via TRAFP006.

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Imagem 7 - Motivo cadastrado no PEDFL008.



Parâmetro: CD_MOD_VENDA_PRATELEIRA

Define o modelo de impressão utilizado para os itens de prateleira, chamado pelo PDVFM001 durante vendas de prateleira infinita.

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Imagem 8 - Modelo de Impressão dos pedidos.



Parâmetro: TP_DADO_ADIC_BX_PED_ECOMM

Permite informar um vendedor no momento do faturamento do pedido.

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Imagem 9 - ( Em determinadas configurações, pode retirar a obrigatoriedade de informar o vendedor.)



Parâmetro: TP_EMPRESA_POOL_DIFERENTE

Permite configurar uma empresa de pool diferente dentro do configurador (PDVFM093) PDVFM093.

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Imagem 10 - Configuração de Pool de empresa.



Parâmetro: DS_FORMA_NOTIFICA_CLIENTE

Define o tipo de e-mail e telefone utilizados para notificações automáticas ao cliente.

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Imagem 11 - Tipos de de e-mail e telefones que são cadastrados no GERFM301.



Parâmetro: TP_IMPRESSAO_TRA_PRATELEI

Determina o momento de impressão do modelo de transação de prateleira.

Parâmetro: TP_ENVIO_NFE_AUTOMATIC

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Imagem 12 - Nas empresas exemplos foram configurados com o valor 1 "após o recebimento".



Parâmetro: TP_ENVIO_NFE_AUTOMATIC

Configura o Configura o envio automático da NFe e impressão fiscal vinculada à operação.

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Configuração de Operações:

Operações de Ativação

Parâmetro: CD_OPER_PEDIDO_PRATELEIRA
Define a operação do pedido na empresa de destino, com até 6 opções de configuração possíveis conforme o modelo operacional adotado.

Imagem 1 - Exemplo de configuração de operação para o parâmetro CD_OPER_PEDIDO_PRATELEIRA.

Operações de Venda

CD_OPER_VENDA_ESTADUAL
Garante a aplicação correta do ICMS dentro do mesmo estado, sendo essencial para o histórico de vendas locais e conformidade fiscal.

Imagem 2 - Exemplo de configuração de operação para o parâmetro CD_OPER_VENDA_ESTADUAL.

CD_OPER_VENDA_INTERESTADUAL
Configuração essencial para o recolhimento de impostos interestaduais (ex.: DIFAL), impactando a escrituração e o histórico de vendas fora do estado.

Imagem 3 - Exemplo de configuração de operação para o parâmetro CD_OPER_VENDA_INTERESTADUAL.

Operações de Transferência

CD_OPER_TRANSFERENCIA_ENTRADA
Registra a entrada de mercadorias transferidas entre empresas do grupo, garantindo rastreabilidade fiscal e controle de estoque.

Imagem 4 - Exemplo de configuração de operação para o parâmetro CD_OPER_TRANSFERENCIA_ENTRADA.

CD_OPER_TRANSFERENCIA_SAIDA
Controla a saída de mercadorias para outra unidade, permitindo conciliação de inventário e histórico de movimentações.

Imagem 5 - Exemplo de configuração de operação para o parâmetro CD_OPER_TRANSFERENCIA_SAIDA.

Operação de Experiência de Compra

CD_OPER_RECEBA_CASA
Controla as vendas com entrega domiciliar, garantindo registro logístico e tributação correta.

Imagem 6 - Exemplo de configuração de operação para o parâmetro CD_OPER_RECEBA_CASA.

CD_OPER_RETIRE_LOJA

Diferencia operações de venda local quando o cliente retira no ponto físico. Permite histórico e tributação correta do modelo “pick up in store”

Imagem 7 - Exemplo de configuração de operação para o parâmetro CD_OPER_RETIRE_LOJA .
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defaultno
referenciapasso2

Imagem 13 - Configurados o valor 3 nas empresas do exemplo.


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referenciapasso2

Configuração de Experiência - PDVFM093


Objetivo

O componente PDVFM093 – Configuração de Experiência tem como objetivo permitir o cadastro, manutenção e controle das experiências de entrega e retirada disponíveis para as empresas que operam com o processo de Split.
Por meio desta configuração, é possível definir transportadoras, serviços, tipos de experiência de envio pela loja e as empresas participantes de cada configuração, refletindo diretamente nas opções exibidas.


Descrição do Processo

O processo inicia-se com o acesso ao componente PDVFM093, onde o usuário realiza a criação ou manutenção das configurações de experiência.
Cada configuração definecomo o pedido será entregue ao cliente.O PDVFM093 substitui o parâmetro DS_LST_TRANSP_PRATELEIRA, centralizando o controle de tipos de envio e transportadoras.
As informações configuradas são disponibilizadas automaticamente no PDVFC019, no momento em que o vendedor realiza a simulação de entrega ou retirada do pedido.



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Imagem 1 - Exemplo de configuração PDVFM093 utilizada no Split.


Campos e Estrutura da Tela

Configuração Entrega:

Nesta seção são definidas as informações principais da configuração.

Campo

Descrição

Código

Identificador único da configuração. Gerado automaticamente ou informado manualmente.

Configuração

Descrição textual que identifica a configuração (ex.: “Envio Correios – SEDEX”, “Retirada Loja RJ”).

Código da Transportadora

Código da transportadora vinculada. É possível realizar duplo clique para consultar via PESFL028.

Transportadora

Nome da transportadora correspondente ao código informado.

Serviço

Código do serviço logístico contratado (obrigatório para Correios). Ex.: “04014 – SEDEX à vista”.

Tipo de Experiência

Define o tipo de operação: Retirada em Loja ou Envio pela Loja. Quando houver transportadora vinculada, o tipo será definido automaticamente como Envio pela Loja.

Botão “Ver Mapa”

Exibe no painel inferior o mapa com as localizações das empresas vinculadas à configuração. O mapa é gerado com base nos endereços do cadastro da pessoa (PESFM010).



Empresa:

Nesta seção são informadas as empresas liberadas para operar sob a configuração selecionada.

Campo

Descrição

Código

Código da empresa.

Empresa

Nome da empresa vinculada.

Botão Empresa (GERFL041)

Lista todas as empresas disponíveis para seleção.

Botão Copiar

Copia a lista de empresas da configuração atual para reutilização.

Botão Colar

Cola a lista copiada em outra configuração.



Observação:
Os botões Copiar e Colar facilitam o reaproveitamento de empresas entre configurações.
Ao posicionar o cursor sobre o botão Copiar, o sistema exibe um tooltip informando a origem da cópia.


Regras de Configuração

  1. Criação de Configuração
    • Cada nova configuração deve possuir um código e uma descrição únicos.
    • Caso utilize Correios, é obrigatório informar o código do serviço.
  2. Definição de Tipo de Experiência
    • Retirada em Loja: Não requer transportadora. Permite associar várias empresas, possibilitando múltiplos pontos de retirada.
    • Envio pela Loja: Necessita de transportadora e serviço vinculados.
  3. Associação de Empresas
    • Uma mesma empresa pode participar de diversas configurações, desde que compatíveis com seu modelo de operação.

Ao consultar o PDVFC019, o sistema sugerirá as empresas com base nas configurações habilitadas para retirada em loja e compatíveis com a empresa origem da transação.


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defaultyes
referenciapasso3

Processo de Split de Pedidos de Venda - PEDFP144


Introdução

O processo de Split de Pedido foi desenvolvido com o objetivo de tornar o atendimento ao cliente mais ágil, inteligente e eficiente, eliminando perdas de venda por falta de estoque e otimizando o uso dos recursos disponíveis dentro do grupo empresarial.

A solução permite que, ao identificar indisponibilidade total ou parcial de produtos no momento do aceite de um pedido, o sistema redistribua automaticamente os itens entre empresas do mesmo grupo que possuam o estoque necessário. Esse fluxo garante que o cliente receba todos os produtos adquiridos em um único pedido, enquanto o faturamento permanece centralizado na empresa principal.

Além de integrar diferentes empresas em um processo colaborativo, o Split de Pedido proporcionamaior controle operacional, rastreabilidade fiscal e aproveitamento estratégico de estoques, tudo isso de forma transparente e automatizada.

O sistema amplia a capacidade de atendimento das lojas físicas e virtuais, reforçando a experiência de compra do cliente e promovendosinergia entre os canais de venda e as unidades do grupo.

Em resumo, trata-se de umasolução completa e eficaz que combina tecnologia, automação e integração de estoques, garantindo eficiência operacional, satisfação do cliente e continuidade das vendas, mesmo em cenários de ruptura de estoque.

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Imagem 1 - Fluxo de Pedido de venda recebido pela empresa principal e solicitando estoque através do split para empresas de apoio. 


Demonstração do Processo de Split de Pedidos de Venda

No exemplo abaixo, temos três empresas relacionadas:

  • Empresa 11 – Matriz, responsável pelo recebimento do Pedido de Venda de origem e-commerce;

  • Empresas 8 e 3 – Filiais devidamente configuradas nos parâmetros de Experiência e Prateleira Infinita, aptas a atender solicitações de split.

No Gif 1, é possível observar o cenário inicial em que o estoque da Empresa 11 encontra-se zerado, enquanto as Empresas 8 e 3 possuem saldo positivo.

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Gif 1 - Demonstra o saldo de estoque das empresas relacionadas nas configurações de Split/Prateleira.


1. Aceite do Pedido e Identificação do Split

No componente PEDFP144, o Pedido de Venda de origem e-commerce é recebido na aba Aceite da Empresa 11.
Durante o processamento, o sistema valida automaticamente o estoque:

  • Caso exista saldo suficiente, o pedido segue o fluxo padrão de faturamento;

  • Caso não haja saldo, o sistema exibe uma mensagem de aviso, oferecendo a opção de realizar o Split do pedido.

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Gif 2 – Demonstra a abertura da tela de Split, exibindo as empresas do grupo com disponibilidade de estoque e suas respectivas quantidades.

Neste exemplo, foi solicitado o atendimento de duas peças pela Empresa 8 e uma peça pela Empresa 3, alterando o status de saldo pendente para saldo alocado.

Solictado a quantidade de duas peças para Empresa 8 e uma peça para Empresa 3 passando de saldo Pendente para saldo Alocado.


2. Aguardando Estoque e Envio das Solicitações

Após a confirmação do Split, o pedido é movimentado da aba Aceite para a aba Aguardando Estoque.
Neste estágio, o sistema aguarda que as empresas que receberam a solicitação de atendimento (Empresas 8 e 3) processem a transferência de estoque.


3. Transferência e Faturamento pelas Empresas de Apoio

Após o aceite das solicitações, as Empresas 8 e 3 realizam o faturamento das transferências destinadas à Empresa 11.
Com isso, os produtos são movimentados fisicamente e contabilmente para a empresa principal, aguardando a entrada do estoque.

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Gif 3 - Mostra o recebimento das solicitações de estoque nas empresas 8 e 3, que devem avaliar, aceitar e posteriormente faturar a transferência para a Empresa 11.


4. Recebimento da Transferência pela Empresa Principal

Na Empresa 11, as transferências faturadas passam a ser exibidas na aba Transferência do PEDFP144, permitindo que o operador realize o recebimento dos itens.

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Gif 4 - Demonstra o processamento dos pedidos de solicitação de estoque recebidos na Empresa 11. Após o processamento da aba Transferência, os pedidos são movimentados para a aba Faturamento, após processa-los, é refletindo o aumento de estoque na empresa 11.


5. Faturamento Final do Pedido de Venda

Com o estoque devidamente recebido e validado, o pedido principal volta a ser exibido na aba Aceite da Empresa 11, agora com saldo integral disponível para faturamento.
O operador, então, processa o pedido normalmente, que é liberado na aba Faturamento para emissão da nota fiscal e envio ao cliente.

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Gif 5 - Ao final do processo, o pedido de e-commerce é faturado de forma completa, consolidando as movimentações internas e assegurando a entrega integral ao cliente.


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referenciapasso4

Rastreabilidade e Consulta de Movimentações de Pedido de Venda - TRAFC038


Objetivo

O componente TRAFC038 – Acompanhamento de Pedidos tem como finalidade listar os pedidos e solicitações, possibilitando o rastreamento completo do fluxo em execução.
Por meio desta tela, é possível consultar transações de origem, pedidos gerados, pedidos de prateleira e transações de faturamento, garantindo total visibilidade e rastreabilidade das movimentações comerciais e logísticas.


Descrição do Processo

O processo de acompanhamento é iniciado a partir da consulta das transações no componente TRAFC038, onde o sistema exibe de forma hierárquica as movimentações originadas de um pedido ou de uma solicitação de prateleira.

Cada registro listado pode ser expandido (opção “+”), permitindo ao usuário visualizar:

  • O pedido de prateleira originado da transação;

  • A transação de faturamento vinculada ao pedido de venda;

  • A situação atual e os estágios do pedido, conforme o fluxo de processamento.

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Imagem 1 - Essa estrutura fornece uma visão detalhada e consolidada da jornada de cada pedido, desde sua criação até o faturamento ou cancelamento.


Campos do Componente

Documento

Exibe a transação de origem, contendo:

  • Empresa;

  • Data da transação;

  • Número da transação.

 Ao expandir o campo, são apresentados os pedidos gerados de prateleira e a transação gerada no faturamento do pedido de venda.

Código: Código do cliente relacionado à venda. Permite identificar o cliente responsável pelo pedido listado.

Cliente: Nome do cliente da transação de venda, campo de exibição informativa para rápida identificação do solicitante.

Estágio: Indica o estágio do pedido de venda no fluxo de processamento. Possíveis estágios:

  • Aceite Pendente – Pedido aguardando aceite da empresa;

  • Pedido Aceito – Pedido validado e aceito no sistema;

  • Pedido Faturado – Pedido processado e com documento fiscal emitido;

  • Cancelado – Pedido encerrado sem faturamento

Dt. Criação: Data de criação do pedido de venda no sistema, campo gerado automaticamente no momento do registro inicial.

Prev. Entrega: Data prevista para entrega do pedido, este valor é obtido a partir da consulta à API dos Correios (executada no componente PDVFC019), considerando o tipo de envio selecionado.

Alerta por Cor: Indica visualmente o status da entrega conforme a proximidade da data prevista:

  • Verde – Dentro do prazo de entrega;

  • Amarelo – Prazo próximo do vencimento (dias de alerta configurados);

  • Vermelho – Pedido com data de entrega vencida;

  • Sem cor – Pedido já faturado.

A regra de cor é definida com base na diferença entre a data atual e a previsão de entrega, conforme configuração de dias de alerta.

Dias em Andamento: Quantidade de dias em que o pedido permanece aberto, sem cancelamento ou faturamento. Nos casos em que o pedido já foi faturado ou cancelado, o campo permanecerá vazio.

Dt. Faturado: Data em que o pedido foi faturado e preenchido automaticamente no momento do faturamento.

Qt. Solicitada: Quantidade total solicitada no pedido de venda.

Qt. Faturada: Quantidade de itens faturados para o pedido.

Qt. Pendente: Quantidade de itens ainda pendentes de faturamento.

Funcionalidades Principais

  • Consulta consolidada de pedidos e solicitações;

  • Rastreamento completo desde a origem até o faturamento;

  • Visualização hierárquica (transação → pedidos → faturamentos);

  • Indicadores de status e prazo por cor;

  • Monitoramento logístico e operacional de prazos de entrega;

  • Análise de performance por status e tempo de andamento.

Benefícios Operacionais

  • Melhora na visibilidade do ciclo do pedido;

  • Facilita o acompanhamento logístico e a identificação de gargalos;

  • Permite ações proativas sobre pedidos em atraso;

  • Apoia gestão de SLA de atendimento e entrega.



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Imagem 1 - Exemplo de configuração PDVFM093 utilizada no Split.

Campos e Estrutura da Tela

Configuração Entrega:

Nesta seção são definidas as informações principais da configuração.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

Configuração de Operações:


Operações de Ativação

Parâmetro: CD_OPER_PEDIDO_PRATELEIRA
Define a operação do pedido na empresa de destino, com até 6 opções de configuração possíveis conforme o modelo operacional adotado.
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Imagem 1 - Exemplo de configuração de operação para o parâmetro CD_OPER_PEDIDO_PRATELEIRA Empresa 11.


Operações de Venda

CD_OPER_VENDA_ESTADUAL
Garante a aplicação correta do ICMS dentro do mesmo estado, sendo essencial para o histórico de vendas locais e conformidade fiscal.

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Imagem 2 - Exemplo de configuração de operação 345 para o parâmetro CD_OPER_VENDA_ESTADUAL.



CD_OPER_VENDA_INTERESTADUAL
Configuração essencial para o recolhimento de impostos interestaduais (ex.: DIFAL), impactando a escrituração e o histórico de vendas fora do estado.
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Imagem 3 - Exemplo de configuração de operação 530 para o parâmetro CD_OPER_VENDA_INTERESTADUAL.


Operações de Transferência

CD_OPER_TRANSFERENCIA_ENTRADA
Registra a entrada de mercadorias transferidas entre empresas do grupo, garantindo rastreabilidade fiscal e controle de estoque.

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Imagem 4 - Exemplo de configuração de operação 324 para o parâmetro CD_OPER_TRANSFERENCIA_ENTRADA.



CD_OPER_TRANSFERENCIA_SAIDA
Controla a saída de mercadorias para outra unidade, permitindo conciliação de inventário e histórico de movimentações.
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Imagem 5 - Exemplo de configuração de operação 323 para o parâmetro CD_OPER_TRANSFERENCIA_SAIDA.


Operação de Experiência de Compra

CD_OPER_RECEBA_CASA
Controla as vendas com entrega domiciliar, garantindo registro logístico e tributação correta.

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Imagem 6 - Exemplo de configuração de operação 1015 para o parâmetro CD_OPER_RECEBA_CASA.



CD_OPER_RETIRE_LOJA

Diferencia operações de venda local quando o cliente retira no ponto físico. Permite histórico e tributação correta do modelo “pick up in store”

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Imagem 7 - Exemplo de configuração de operação 1016 para o parâmetro CD_OPER_RETIRE_LOJA

Campo

Descrição

Código

Identificador único da configuração. Gerado automaticamente ou informado manualmente.

Configuração

Descrição textual que identifica a configuração (ex.: “Envio Correios – SEDEX”, “Retirada Loja RJ”).

Código da Transportadora

Código da transportadora vinculada. É possível realizar duplo clique para consultar via PESFL028.

Transportadora

Nome da transportadora correspondente ao código informado.

Serviço

Código do serviço logístico contratado (obrigatório para Correios). Ex.: “04014 – SEDEX à vista”.

Tipo de Experiência

Define o tipo de operação: Retirada em Loja ou Envio pela Loja. Quando houver transportadora vinculada, o tipo será definido automaticamente como Envio pela Loja.

Botão “Ver Mapa”

Exibe no painel inferior o mapa com as localizações das empresas vinculadas à configuração. O mapa é gerado com base nos endereços do cadastro da pessoa (PESFM010).

Empresa:

Nesta seção são informadas as empresas liberadas para operar sob a configuração selecionada.

Campo

Descrição

Código

Código da empresa.

Empresa

Nome da empresa vinculada.

Botão Empresa (GERFL041)

Lista todas as empresas disponíveis para seleção.

Botão Copiar

Copia a lista de empresas da configuração atual para reutilização.

Botão Colar

Cola a lista copiada em outra configuração.

Observação:
Os botões Copiar e Colar facilitam o reaproveitamento de empresas entre configurações.
Ao posicionar o cursor sobre o botão Copiar, o sistema exibe um tooltip informando a origem da cópia.

Regras de Configuração

  • Criação de Configuração
  • Cada nova configuração deve possuir um código e uma descrição únicos.
    Caso utilize Correios, é obrigatório informar o código do serviço.
  • Definição de Tipo de Experiência
  • Retirada em Loja: Não requer transportadora. Permite associar várias empresas, possibilitando múltiplos pontos de retirada.
    Envio pela Loja: Necessita de transportadora e serviço vinculados.
    Associação de Empresas
    Uma mesma empresa pode participar de diversas configurações, desde que compatíveis com seu modelo de operação.

    Ao consultar o PDVFC019, o sistema sugerirá as empresas com base nas configurações habilitadas para retirada em loja e compatíveis com a empresa origem da transação.

    Totvs custom tabs box items
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    referenciapasso3
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso4

    Rastreabilidade e Consulta de Movimentações de Pedido de Venda - TRAFC038

    Objetivo

    O componente TRAFC038 – Acompanhamento de Pedidos tem como finalidade listar os pedidos e solicitações, possibilitando o rastreamento completo do fluxo em execução.
    Por meio desta tela, é possível consultar transações de origem, pedidos gerados, pedidos de prateleira e transações de faturamento, garantindo total visibilidade e rastreabilidade das movimentações comerciais e logísticas.

    Descrição do Processo

    O processo de acompanhamento é iniciado a partir da consulta das transações no componente TRAFC038, onde o sistema exibe de forma hierárquica as movimentações originadas de um pedido ou de uma solicitação de prateleira.

    Cada registro listado pode ser expandido (opção “+”), permitindo ao usuário visualizar:

    • O pedido de prateleira originado da transação;

    • A transação de faturamento vinculada ao pedido de venda;

    • A situação atual e os estágios do pedido, conforme o fluxo de processamento.

    Essa estrutura fornece uma visão detalhada e consolidada da jornada de cada pedido, desde sua criação até o faturamento ou cancelamento.

    Campos do Componente

    Documento

    Exibe a transação de origem, contendo:

    • Empresa;

    • Data da transação;

    • Número da transação.

    Ao expandir o campo, são apresentados os pedidos gerados de prateleira e a transação gerada no faturamento do pedido de venda.

    Código

    Código do cliente relacionado à venda.
    Permite identificar o cliente responsável pelo pedido listado.

    Cliente

    Nome do cliente da transação de venda.
    Campo de exibição informativa para rápida identificação do solicitante.

    Situação

    Situação atual da transação.
    Ao expandir o registro, o sistema também apresenta a situação detalhada do pedido vinculado.
    As situações podem ser:

    • Aberto

    • Aceite Pendente

    • Aceite Confirmado

    • Faturado

    • Cancelado

    Estágio

    Indica o estágio do pedido de venda no fluxo de processamento.
    Possíveis estágios:

    • Aceite Pendente – Pedido aguardando aceite da empresa;

    • Pedido Aceito – Pedido validado e aceito no sistema;

    • Pedido Faturado – Pedido processado e com documento fiscal emitido;

    • Cancelado – Pedido encerrado sem faturamento.

    Dt. Criação

    Data de criação do pedido de venda no sistema.
    Campo gerado automaticamente no momento do registro inicial.

    Prev. Entrega

    Data prevista para entrega do pedido.
    Este valor é obtido a partir da consulta à API dos Correios (executada no componente PDVFC019), considerando o tipo de envio selecionado.

    Alerta por Cor

    Indica visualmente o status da entrega conforme a proximidade da data prevista:

    • Verde – Dentro do prazo de entrega;

    • Amarelo – Prazo próximo do vencimento (dias de alerta configurados);

    • Vermelho – Pedido com data de entrega vencida;

    • Sem cor – Pedido já faturado.

    A regra de cor é definida com base na diferença entre a data atual e a previsão de entrega, conforme configuração de dias de alerta.

    Dias em Andamento

    Quantidade de dias em que o pedido permanece aberto, sem cancelamento ou faturamento.
    Nos casos em que o pedido já foi faturado ou cancelado, o campo permanecerá vazio.

    Dt. Faturado

    Data em que o pedido foi faturado.
    Preenchido automaticamente no momento do faturamento.

    Qt. Solicitada

    Quantidade total solicitada no pedido de venda.

    Qt. Faturada

    Quantidade de itens faturados para o pedido.

    Qt. Pendente

    Quantidade de itens ainda pendentes de faturamento.

    Funcionalidades Principais

    • Consulta consolidada de pedidos e solicitações;

    • Rastreamento completo desde a origem até o faturamento;

    • Visualização hierárquica (transação → pedidos → faturamentos);

    • Indicadores de status e prazo por cor;

    • Monitoramento logístico e operacional de prazos de entrega;

    • Análise de performance por status e tempo de andamento.

    Benefícios Operacionais

  • Melhora na visibilidade do ciclo do pedido;

  • Facilita o acompanhamento logístico e a identificação de gargalos;

  • Permite ações proativas sobre pedidos em atraso;

  • Apoia gestão de SLA de atendimento e entrega

    .


    A conferência pode ser realizada tanto pelo PEDFP144 (dependendo da configuração do parâmetro TP_CONF_ACEITE_PED no botão "Conferência") ou nos componentes PEDFM236PDVFM077 (botão "Conferência").

    Gif 1 - A contagem é iniciada a partir do primeiro item bipado. O pedido só poderá ter uma contagem e só será finalizada quando todos os itens tiverem sido contados. Após encerrar a conferência e o pedido for PICKUP STORE, deve ser atualizado seu status para "Disponível para retirada". 

    OBS: A situação descrita acima somente funcionará para clientes que não utilizam o parâmetro TP_CONF_ACEITE_PED  configurado com valor 1.

    A finalização do pedido de venda pode ocorrer de 3 formas: pelo PEDFM236, pelo PDVFM077. Isso vai depender do fluxo utilizado para o pedido.

    A utilização do PEDFM236 é demonstrado na aba "Pedido de Venda E-commerce".

    Imagem 1 - O componente PDVFM077 é utilizado para tratar os fluxos PICKUP STORE e SHIP FROM STORE sendo diferenciados pela coluna "Entrega". 

    Após a conferência dos pedidos, no caso do PICKUP STORE, é preciso disponibilizar a retirada no TOTVS OMNI. Essa atualização do status já é feito após encerrar a conferência no PEDFM238.

    Gif 1 - Ao finalizar a venda, a emissão fiscal já é realizada e atualizado seu status para "Pedido faturado".

    Para pedidos de PICKUP STORE o usuário deve imprimir um comprovante de entrega. Esse assunto é demonstrado na aba "Comprovante de Entrega".

    Obs.: A atualização do status para "Pedido faturado" só ocorrerá quando a nota fiscal estiver autorizada. Caso a autorização da nota não ocorra no mesmo momento do faturamento, o status deve ser atualizado pelo PEDFP143 (demonstrado na aba Atualização de Status).

    Gif 2- A transação gerada na finalização da venda é liquidada com o adiantamento gerado no aceite do pedido.

    O botão "Etiqueta logística..." é demonstrado na aba "Etiqueta Logística".

    O botão "Comprovante entrega" é demonstrado na aba "Comprovante entrega".

    A etiqueta logística é para pedido do SHIP FROM STORE, podendo ser impressa pelo PEDFM236 ou PDVFM077.

    Imagem 1 - A etiqueta logística só poderá ser gerada se o tracking do pedido já foi gerado. Esse código é gerado e inserido no pedido pelo TOTVS OMNI.

    Imagem 2 - Com o tracking gerado para o pedido, a etiqueta logística é impressa.

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    Etiqueta Logística:


    Impressão de Etiqueta Logística

    Após o faturamento dos pedidos, o sistema permite a emissão de um modelo fixo de etiqueta logística, facilitando a identificação e o controle das remessas.

    A impressão pode ser realizada de duas formas:

    • Individualmente, através do componente PEDFM236;

    • Em lote, diretamente pelo PEDFP144, selecionando múltiplos pedidos para faturamento simultâneo.

    O modelo fixo de etiqueta pode conter o logotipo da empresa, configurado por meio do parâmetro CD_LOGOTIPO_EMP.

    Além disso, a forma de impressão é controlada pelo parâmetro TP_IMP_ETIQ_LOGISTICA_PED, que define:

    • Se será emitida uma ou mais cópias da etiqueta;

    • Se as etiquetas serão impressas na mesma página ou com quebra de página entre pedidos.

    Abaixo, alguns exemplos de configuração e comportamento do modelo:

    Image Added

    Gif 1 – Exemplo de impressão quando o parâmetro TP_IMP_ETIQ_LOGISTICA_PED está configurado com valor 4 e a emissão é feita via PEDFP144.


    Image Added

    Gif 2 – Exemplo de impressão quando o parâmetro TP_IMP_ETIQ_LOGISTICA_PED está configurado com valor 2, também emitido pelo PEDFP144.


    Image Added

    Gif 3 – Exemplo de impressão realizada pelo componente PEDFM236. Nesse caso, a emissão ocorre pedido a pedido, não sendo possível a impressão em lote.



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    Notificações


    Notificação ao Vendedor

    Esta funcionalidade tem como objetivo notificar os usuários responsáveis nas lojas sobre a chegada de novos pedidos de prateleira, garantindo maior agilidade no processo de aceite e atendimento.

    O sistema realiza a notificação por duas modalidades:

    1. Notificação por E-mail

    Ao finalizar uma transação contendo itens de prateleira, o sistema envia um e-mail automático para o endereço configurado na empresa responsável pelo pedido.

    • O envio é feito com base no tipo de e-mail configurado no parâmetro CD_EMAIL_ENVPRATELEIRAPDV (parâmetro corporativo).

    • O e-mail será encaminhado ao usuário vinculado à empresa receptora do pedido, conforme cadastro realizado no ADMFM099.

    Image Added

    Imagem 1 - Para ser notificada por e-mail, a empresa que receberá os pedidos de venda, deverá cadastrar o e-mail com o tipo configurado no parâmetro corporativo CD_EMAIL_ENVPRATELEIRAPDV para a pessoa vinculada a empresa.


    notificacao PDV.gifImage Added

    Imagem 1 – Exemplo de e-mail enviado automaticamente ao término da transação no PDVFM001, notificando a empresa sobre novos pedidos de prateleira.

    ⚠️ Importante:
    O endereço de envio é obtido diretamente do cadastro do usuário, sendo imprescindível que o e-mail esteja corretamente associado à pessoa no ADMFM099.

    2. Notificação Visual no PDV

    Além do e-mail, o sistema disponibiliza uma notificação visual diretamente no PDVFM001, sinalizada por um ícone de exclamação.
    Essa notificação indica que há pedidos de prateleira pendentes para a loja.

    O usuário pode acessar o componente PEDFP144 por meio do botão de atalho exibido na tela, e realizar o aceite dos pedidos disponíveis.
    Assim que todos os pedidos forem tratados, a notificação desaparece automaticamente do PDV.

    Image Added.


    Notificação ao Cliente

    Quando há o aceite de pedidos nas modalidades “Retire em Loja” ou “Transferência”, o sistema permite notificar o cliente sobre o andamento do pedido.
    A comunicação pode ocorrer de duas formas: via WhatsApp Web ou via E-mail.

    Ao acessar o componente GERFM301, é exibida uma mensagem pré-montada que pode ser enviada diretamente ao cliente.
    Se a restrição IN_ALT_MENSAGEM estiver liberada, o usuário poderá editar o conteúdo da mensagem antes do envio.


    Image AddedImagem 1 – Exemplo da tela GERFM301, exibindo a mensagem padrão gerada automaticamente.


    image-2024-6-24_8-19-55.pngImage AddedGif 1

    Gif 1 - Acima mostra o processo de notificação do cliente via WhatsApp.


    image-2024-6-24_8-35-41.pngImage Added

    Gif 2 – Demonstração do envio da notificação via E-mail.

    Obs.: A notificação ao cliente também pode ser realizada diretamente pelo componente PEDFM236, através do menu:
    Opções → Notificar Cliente.


    Imagem 1 - O componente PEDFP143 é utilizado para comunicar o status do pedido de venda no TOTVS OMNI. É um recurso utilizado para casos em que possa ter ocorrido problemas na comunicação do status em algum processo (aceite/finalização).

    O faturamento do pedido pelo PDVFM077 ocorre de maneira similar ao PEDFM236.

    Imagem 1 - Quando o pedido for finalizado será realizada uma pergunta ao usuário se deseja imprimir o comprovante.

    Quando o pedido for de PICKUP STORE o usuário deve imprimir um comprovante de entrega para que o responsável pela entrega e o cliente assinem. 

    O usuário pode optar por imprimir o comprovante depois, tanto pelo PEDFM236 quanto pelo PDVFM077. Quando o cliente chegar na loja para retirar esse pedido deve atualizar o status para "Entregue" (Imagem 3). A atualização do status fica independente da impressão do comprovante, pois o usuário pode querer imprimir o comprovante e deixar separado com o pedido para quando o cliente retirar só realizar a entrega. 

    O botão "Comprovante entrega" só ficará habilitado quando o pedido for de PICKUP STORE e o pedido estiver atendido.

    Imagem 2 - O pedido é impresso com os itens atendidos, apresentando os dados da retirada e do cliente.

    Imagem 3 - Quando o cliente retirar o pedido na loja, deve atualizar o status para "Entregue". Pode ser feito pelo PDVFM077 ou PEDFM236.

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    referenciacancelamento

    Cancelamento do pedido ecommerce



    Após o pedido do e-commerce ser atendido, é possível realizar o cancelamento diretamente pelo PEDFP144.
    Para isso, basta acessar a aba “Atendido”, selecionar o pedido desejado e clicar no botão “Cancelar pedido”.

    No entanto, existem duas situações possíveis:

    1. O pedido está dentro do prazo de cancelamento da nota fiscal.

    2. O pedido está fora do prazo de cancelamento da nota fiscal.

    Em cada uma dessas situações, o sistema terá um comportamento diferente.


    • Pedido dentro do prazo de cancelamento.

    Image Added

    Gif 01 - Nesse caso o sistema irá cancelar o pedido de venda através do TRAFP006 e poderá manter ou não o saldo de adiantamento validando a restrição IN_MANTER_SALD_ADIAN , conforme GIF abaixo.


    • Pedido fora do prazo de cancelamento.

    Image Added

    Gif 02 - Nesse caso o sistema NÃO irá cancelar o pedido de venda, será feito um estorno da nota fiscal e será lançado o valor de adiantamento na conta do cliente

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    Quando o pedido for de SHIP FROM STORE e for de uma transportadora despachada pela loja ou matriz, o status do pedido precisa ser atualizado manualmente. Algumas transportadoras fazem a integração do status diretamente com o TOTVS OMNI, por exemplo o Correio, portanto essas transportadoras não precisam comunicar o status "Em transporte" manualmente pelo sistema. Essas transportadoras que não fazem a comunicação desse status, devem ser informadas no parâmetro DS_LST_TRANSPORT_OMNI.

    Essa comunicação do status "Em transporte" só poderá ser realizada após o pedido ser faturado.

    Imagem 1 - Após faturar o pedido e a loja ou matriz despachar o pedido, deve atualizar o status para "Em transporte". Pode ser feito pelo PDVFM077 ou PEDFM236.



    Templatedocumentos


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