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Filial ilial e Local de estoque no Orçamento da cotação

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Backoffice

Módulo:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico


Orçamento da Cotação

Cadastros Iniciais:

.

Parâmetro(s):

.

Ponto de Entrada:

.

Tickets relacionados

MATFATCMPCRM01-5782

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

MATFATCMPCRM01-5782

País(es):

Bra

Banco(s) de Dados:

SQL Server e Oracle

Tabelas Utilizadas:

TCORCAMENTO

Sistema(s) Operacional(is):

.

Pacote:

.

Descrição

Implementação de Filial e Local de Estoque no Orçamento da Cotação


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.23 deste chamado


Procedimento para Utilização

1. Parametrização:

Para se utilizar a Filial e o Local de Estoque no Orçamento/Negociação da Cotação, é necessário acessar os Parâmetros da Cotação em Parâmetros → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → 04.06 - Gestão de Compras → 04.06.02 - Cotação → Definições Gerais 3/5 e informar o campo Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente.



O mesmo parâmetro estará contido também na parametrização da Cotação de cada Filial.



Ao parametrizar, serão exibidos novos campos para informar Filial e Local de Estoque na tela de Registrar Orçamento/Negociação por fornecedor. 


2. Regras Importantes:

2.1. Registro de Orçamento:

2.1.1) Os mesmos . Os campos Filial e Local de Estoque serão habilitados somente quando for parametrizado uma das opções: “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”;

2) Os campos para Filial e Local de Estoque terão seu Preenchimento Obrigatório, quando a opção Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente esteja selecionada no parâmetros descrito acima;

4) Quando for 2.1.2Quando parametrizado uma das opções “Utiliza do Orçamentoou ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”, o default de filial os default's de Filial e Local de estoque será preenchido quando a cotação for gerada a partir  de uma única solicitação de compras, caso negativo sempre Estoque serão preenchidos no Orçamento da cotação desde que a(s) solicitação(s) sejam de uma mesma Filial. Caso negativo os campos serão apresentados em branco;

3) Caso a base esteja parametrizada para trabalhar com 2.1.3. Para cotação de solicitações de duas ou mais coligadas(Central de Compras), e os  os campos Filial e o Local de Estoque sejam preenchidos no Orçamento, não será possível selecionar movimentos de outra Coligada. 

Importante: Coligadas parametrizadas para trabalhar como Central de Compras não serão apresentados os campos Filial e Local de Estoque no Orçamento.

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, não serão apresentados no Orçamento/Negociação.

2.2. Registro de Negociação:

1) Os dados informados no orçamento devem ser Orçamento serão copiados para a negociação Negociação, e caso seja , necessário podem sofrer alterações pelo usuário na tela de negociação;

Importante: Coligadas parametrizadas para trabalhar como Central de Compras não serão apresentados os campos Filial e Local de Estoque na Negociação.

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2.3. QCP(Quadro Comparativo):

1) Quando definido 2.3.1 Quando definido Filial e Local de Estoque no orçamento/negociação os cálculos devem ser  no Orçamento/Negociação, os cálculos serão realizados de acordo com o estado da filial Filial informada;

2) Se o campo for preenchido após a inclusão do Orçamento, os valores devem ser alterados e recalculados no Quadro Comparativo;

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2.3.2 Caso o Quadro Comparativo já tenha sido gerado e a Filial do Orçamento/Negociação for preenchida posteriormente, o mesmo será recalculado.


2.4. Geração Ordem de Compra:

1) Se preenchido Filial e Local de Estoque no Orçamento/Negociação, a Ordem de compra deverá ser será gerada para a Filial correspondente;

Importante:

Durante a inclusão da cotação, se o sistema estiver parametrizado (Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente) e todas as solicitações possuírem a mesma Filial/Local de estoque, o sistema utilizará tais informações como default no cadastro de orçamento.
Durante a geração da ordem de Compra se for preenchido a Filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida, caso contrário deverá seguir a regra atual do sistema.

Importante: O default de local de estoque não será aplicado quando o sistema estiver parametrizado para utilizar local de estoque por item.

Quando a filial e local forem informadas na negociação, os cálculos serão realizados de acordo com o estado da filial informada. 
  • Em caso de alteração da filial o QCP deve ser regerado.
  • Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de orçamento/negociação por fornecedor
  • Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
  • Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”

  • 2.5. Novos Campos:

    Foram criados os campos CODCOLFILIALNEGCODFILIALNEG e CODLOCNEG na tabela TCORCAMENTO, para que sejam gravados os valores referente a CODFILIAL e CODLOC da tela de Negociação

    Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.