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Se realizó la modificación en el Layout del TXT SUSS.ini (FRETSUSS), para que cuando haya la anulación de la retención, se muestre el número del CERTSIRE en vez del número de la Orden de Pago.

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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
    • MV_DELRET = E - Define que se realizará la devolución en el momento de la anulación de la Orden de Pago.
  1. A través de la rutina "Proveedores" (MATA020) en el módulo de Compras – Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para cálculo de SUSS Concepto 2 (A2_CONCSUS = "2"). 
  2. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." (MATA994) en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo. 
  3. A través de la rutina "Productos" (MATA010) en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creado.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" (MATA080) en el módulo Libros Fiscales – Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos),  se se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 2. 
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defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod II(FINA847) en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automáticoPago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada creada anteriormente.
  3. Como se observa se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
  4. Grabamos la Orden de Pago.
  5. A través de la rutina "Certificados de retención de SUSS" (FISA803), informamos el código del Proveedor y después, nos posicionamos en lo registro de la Orden de Pago creada anteriormente.
    1. Damos clic en Modificar y llenamos el código Cert. SIRE y también el Cod. Seg. SIRE.
    2. Damos clic en Aceptar
  6. Regresamos a la rutina “Orden de Pago Mod II(FINA847), damos el clic en "Otras acciones" > "Anular".
    1. En los parámetros, informamos el código de la Orden de Pago y confirmamos.
    2. Marcamos la Orden de Pago y confirmamos la anulación.

       Generación del TXT

  1. A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SUSS.

    1. De clic al botón Param.

    2. Informe los parámetros utilizando:

      1. Rango de fechas, que indique la fecha de creación y anulación de la Orden de Pago.
      2. Instruc. Normativa? - SUSS.
      3. Archivo destino? - Informar el nombre del archivo txt.

      4. Directorio? - Informar el directorio donde el archivo será grabado.

    3. De clic al botón Ok.
    4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe 
      1. Especie(Percepción)? - TODOS
      2. Impuesto = "SUSS"
    5. De clic al botón Finalizar.
    6. Aguarde el procesamiento.
    7. De clic al botón Imprimir.

    8. Verifique que aparecen dos líneas de registro:
      1. En la línea donde la célula TIPCOMP tuviera el valor "03", presenta el número del CERTSIRE, porque esta línea representa la anulación de la Retención.

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  • Para más informaciones sobre la retención de SUSS: DT Cálculo de Retención de Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) ARG.
  • Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

  • Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG