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Topodapágina
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EMITIR CT-E GLOBALIZADO

INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

DESATIVAR RELÓGIO DE ATENDIMENTO NA ROTINA 1906

CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PEDIDOS

VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO

NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE

VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL 

CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS

NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

...

    

DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS 

CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA 

RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

VALIDAÇÃO ADICIONAL CLIENTE REGIME ESPECIAL 

CRIAR CAMPANHA DE DESCONTO POR COMBO - ROTINA 3306

ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

 

 

GRAVAR VALOR DE FRETE DO PEDIDO

VALIDAR RAIZ DO CNPJ

EMITIR CT-E PARA TRANSFERÊNCIA FILIAL RETIRA

VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO

DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI

TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME 

INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

...

EMITIR CT-E GLOBALIZADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

A opção Globalizado é exibida nas rotinas 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. possibilitando a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado.

Versão:

Rotina 560 - V.

Rotina 1442 - V.

Rotina 1450 - V.

Rotina 1479 - V.

Topo da página

 

INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PEDIDOS

VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO

NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE

VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL 

CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS

NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

CADASTRAR PERCENTUAL CSLL



 

Âncora
endereco1
endereco1
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina

a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

 

DT_

Informar

Definir_

Origem

Tributação_

da

Por_

Nota

Endereço_

Fiscal_

de_

Devolução.

Entrega.

Versão:

Rotina 1303 - V.300 - V 27.13.155

Rotina 560 - V. 27.11.149

Rotina 316 -V. 27.13.208

Rotina 336 - V. 27.13.125

Rotina 1400 - V. 27.13.87

Rotina 2500 - V. 27.13.131

Rotina 3324 - V. 27.00.04Rotina 1346 - V.

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Âncora

...

pautastmg1

...

pautastmg1
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS 

560 11.94 514 18 1419 0038

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O

campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento

valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

 

documento:DT_

Validar

Pauta_

%

Para_

ICMS

ST_

na

de_

Entrada

Minas_

de_Transferência

Gerais.

.

 

Versão:

Rotina

300 - V. 27.

13193

Rotina

560 - V. 27.11.220

Rotina 316 - V. 27.13.

302

Rotina

514 - V. 27.

13.

29

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Âncora

...

chequemoradia

...

chequemoradia
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA 

19 CRM0205 1906 0701

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 -

Venda

Implementação:

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado o campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).

Agora é possível desativar o relógio de atendimento da rotina 1906 - Iniciar Atendimento, otimizando a usabilidade da rotina

Para mais informações acesse o documento:DT_

Desativar

Cadastrar_

Relógio

Venda_

de

com_

Atendimento_na_Rotina_1906

Cheque_Moradia.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.

11.

229

Rotina

316 - V. 27.13.

Topo da página

 

304

Rotina 1400 - V. 27.13.123

Rotina 2500 - V. 27.13.209

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Âncora
pisretido1
pisretido1
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

...

5 Processamento 560

Rotina 561 - V. 27.07.01

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido;

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.

Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS.

Versão:

Rotina

1446 - V. 27.02.06

...

Topo da página



Âncora

...

icmsconserto

...

icmsconserto
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

3 Venda 560 0209 336 1209

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 -

Recebimento Mercadoria

Implementação:

O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita  aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso estejam marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT

_Ratear_Estoque_Disponível_para_Determinados_Pedidos

_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS.

Versão:

Rotina

1306 - V. 27.

03.

48

Rotina

1322 - V. 27.

03.

43

Topo da página

 


Âncora

...

ipibase

...

ipibase
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

560 02.58

Rotina 300 - V. 27.11.15

Rotina 316 - V. 27.11.15

Rotina 336 - V. 27.10.01

Rotina 2500 - V. 27.11.09

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda / 5 - Processamento

Implementação:

Agora,

é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido

a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente.

Para mais informações acesse

os documentos

o documento:

DT_

Cadastrar

Validar_

Política

IPI_

de

na_

Desconto

Base_

Por

ST_

Faxia

Produtos_

de

Importados_

Valor

e_

do_Pedido DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor

Apresentar_Preço_do_

Pedido; DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Produto_Sem_ST_na_Venda. 

Versão:

Rotina

514 - V. 27.

Topo da página

 

13.27

Topo da página



Âncora
cfopsuframa
cfopsuframa
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

...

3 Venda0805 560 02.20

Rotina 316 - V. 27.08.00

Rotina 336 - V. 27.08.04

Rotina 2500 - V. 27.08.00

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

A
validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros

Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documentoDT_

Gravar

CFOP_

Motivo

de_

de

Suframa_

Bloqueio

Para_

ao

Isentos_

Cadastrar

de_

ou

PIS_

Liberar

e_

Pedido

COFINS.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.

13.

173

Rotina

1400 - V. 27.

13.110

Topo da página

 


Âncora

...

cstfrete

...

cstfrete
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

33 Vendas Avançado0267 302 1012 3360 270000

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

A rotina

3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato

596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442  é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documentoDT_Cadastrar_

Realizar

CST_Frete_

Pré

no_

Cadastro

Registro_de_

Cliente

Entrada.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.

11.

189

Rotina

596 - V. 27.

00.

02

Rotina

1442 - V.

 27.

03.

40

Topo da página

 


Âncora

...

iss

...

iss
CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

3 Venda

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 -

Ordem de Serviço

Implementação:

A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário  aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o documentoDT_

Validar

Cadastrar_

Percentual

ISS_

de

Na_

CMV_e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional.

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...

Rotina_3501.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.189

Rotina 3501 - V. 27.00.05

Rotina 3503 - V. 27.07.15

Rotina 3509 - V. 27.00.09

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Âncora
cmvconstrutora1
cmvconstrutora1
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

3 Venda

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

Caso

parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte

opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina

132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado

302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar

faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas

a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_

Calcular

Cadastrar_

ST

CMV_

para

Para_

Não

Venda_

Contribuinte

Construtora_

em

e_

Outras

Não_

Despesas

Contribuinte.

Versão:

Rotina 300 -V. 27.13.16171

Rotina 560 - V. 27.11.14184

Rotina 1400 514 - V.  2727.13. 14

Topo da página

 

...

26

Rotina 507 - V. 27.07.29

Rotina 316 - V. 27.13.250

Rotina 336 - V. 27.13.152

Rotina 1400 - V. 27.13.105

Rotina 3308 - V. 27.00.42

Rotina 2500 - V. 27.13.167

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Âncora
faturamento1
faturamento1
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor

...

WinThor 13 Recebimento Mercadoria

Linha de Produto/Segmento:

/ Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV.

Para mais informações acesse o documento DT_Atualizar_Os_Custos_da_Venda_No_Momento_do_Faturamento.

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.37.171

Rotina 507 - V- 27.07.29

Rotina 1308 1400 - V. 27.0013.00103

 Topo da página

 


Âncora

...

regimeespecial

...

regimeespecial
VALIDAÇÃO ADICIONAL CLIENTE REGIME ESPECIAL 

5 Processamento

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes

Ao emitir CT-e na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. caso uma nota já tenha um CT-e emitido, não será permitida a emissão de outro CT-e avitando assim duplicidade deste documento.

Para mais informações acesse o documento DT_

Redução

Validação_

de

Adicional_

ICMS

Cliente_

e_Acréscimo_de_Pessoa_Física.

Regime_Especial.

Versão:Rotina 300 - V 27.13.76Rotina 560 1450 - V. 27.11.59

Rotina 514 - V. 27.13.10

Rotina 1400 - V. 27.13.41

05.23

 Topo da página


Âncora

...

campanhap&g
campanhap&g
CRIAR CAMPANHA DE DESCONTO POR COMBO - ROTINA 3306

3 Venda

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 -

Vendas Avançado

Implementação:

As
opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente

O cadastro da Campanha Comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o

DT_Cadastro_de_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica.
Versão:

Rotina 300 - V.27.13.76

Rotina 302 - V. 27.10.14

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 1400 - V. 27.13.41

 Topo da página

 

...

Topo da página



Âncora
ipioutras1
ipioutras1
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

...

56 1400 47

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento / 33 - Vendas Avançado

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP)., o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7_Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.

172

Rotina

316 - V. 27.13.

 Topo da página

 

...

241

Rotina 336 - V. 27.13.139

Rotina 1437 - V. 27.04.12

Rotina 1400 - V. 27.13.102

Rotina 3308 - V. 27.00.40

Topo da página


Âncora
cfopisento1
cfopisento1
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

 Rotina 1450 XXXXXX

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 5 - VendaProcessamento

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_InformarValidar_OrigemCFOP_daIsento_Prestaçãopara_deContribuinte_Serviçoe_ao_Gerar_CT-E_SubcontratadoNão_Contribuinte.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.172

Rotina 1400 - V. 27.13.82

Rotina 514 - V.

27.

13.

26

Topo da página 



Âncora

...

frete02

...

frete02
GRAVAR VALOR DE FRETE DO PEDIDO

XXXX.XX (AGUARDANDO LAYANNE ME PASSAR AS VERSÕES)Rotina 1400 XXXXXX 514 XXXXXX

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 3 - ProcessamentoVenda

Implementação:

Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido

O campo  Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente

Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte.

Versão:

Rotina 560 - V.

27.

11.164

Rotina 316 - V. 27.13. 238

Rotina 394

- V.

27.

12.

06

Rotina

1400 - V.

27.

13.

97

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Âncora

...

raizcnpj1

...

raizcnpj1
VALIDAR

...

RAIZ DO CNPJ

5 Processamento 2767 514 1314

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente

Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência).

Para mais informações acesse oDT_Validar_

Cálculo

Raiz_

ICMS_Partilha_para_Contribuinte

do_CNPJ.

Versão:

Rotina 560 - V.

27.11.

162

Rotina

1419 - V. 27.

00.

44

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Âncora

...

filialretira

...

filialretira
EMITIR CT-E PARA TRANSFERÊNCIA FILIAL RETIRA

13 Recebimento Mercadoria 1322 31

Rotina 1306 - V. 27.03.25

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora

nas rotinas 

, na rotina 1442 - Gerar Conhecimento de Frete Eletrônico é gerado Ct-e para as transferências para filial retira em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Emitir_CTe_para_Transferência_Filial_Retira.

1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga. 

Versão:

Rotina

1442 - V. 27.03.

38

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Âncora

...

partest

...

partest
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

13 Recebimento Mercadoria 1316 0116

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente

A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o

DT_

Estornar

Validar_

Nota

Redução_

Fiscal

na_

de

Segunda_

Devolução

Parte_

Não

do_

Cancelada

Cálculo_

no

de_

Prazo_Legal

ST.

Versão:

Rotina

300 - V. 27.13.161

Rotina 560 - V. 27.

11.

Topo da página

 

157

Rotina 514 - V.27.13.24

Rotina 316 - V. 27.13.223

Rotina 336 - V. 27.13.130

Rotina 1419 - V. 27.00.42

Rotina 2500 - V. 27.13.140

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Âncora
desoneracao
desoneracao
RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO

...

13 Recebimento Mercadoria 560 1124 1332  270210

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - 
Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como

Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento.

DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração.

Versão:

Rotina

1400 - V. 27.

13.

87

Rotina

1460 - V.

27.

01.

84

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Âncora

...

enderecoentrega1

...

enderecoentrega1
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

. 1059110170 2500 84

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o

DT_

Cadastro

Definir_

de

Tributação_

Bonificação

Por_

Sem_Tributação

Endereço_de_

IPI

Entrega. 

Versão:

Rotina 300 - V

27.13.

155

Rotina 560 - V. 27.11.

149

Rotina 316 -V. 27.13.

208

Rotina 336 - V. 27.13.

125

Rotina

1400 - V. 27.13.

87

Rotina 2500 - V. 27.13.131

Rotina 3324 - V. 27.00.04

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Âncora

...

estoque

...

estoque
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

5 Processamento86 514 13.17Rotina 1400 - V. 27.13.58

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 -

Recebimento Mercadoria

Implementação:

A

retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

Para mais informações acesse

o

DT_

Retenção

Não_

de_Impostos_por_Esfera_Pública

Movimentar_Estoque. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.

148

Rotina

1306 - V. 27.

03.41

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Âncora

...

clientemei

...

clientemei
LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI

Venda 27101 2786 271 - V. 27.00.05Rotina 27105 2772 1400 V 2759

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 -

Vendas

Implementação:

Ao

realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.  

digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções.

Para mais informações acesse

o

DT_

Validar

Limite_

IPI

de_

Pauta

Vendas_

na

para_

Transferência

Clientes_

Venda_TV10

MEI.

Versão:

Rotina 300 - V.

 27.13.

148

Rotina 560 - V.

 27.11.

138

Rotina

316 - V.

 27.13.

183

Rotina 336 - V.

 27.13.

109

Rotina

2500 -

 V.

 27.13.

117

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Âncora

...

icmsdevtransf

...

icmsdevtransf
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

35 Ordem de Serviço89 3501 0003 3503 0707

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - 
Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente

Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizadas como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

Para mais informações acesse

o

DT_

Cadastrar

Tributar_ICMS_

Percentual_CSLL.

Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.

145

Rotina

514 - V. 27.

13.

22

Rotina

1423 - V. 27.

00.

25

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Âncora
dataehora
dataehora
VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Ao faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente..

Para mais informações acesse o DT_Validar_Data_e_Hora_de_Saída_na_Nota_Fiscal_de_Vasilhame.

Versão:

Rotina 1400 - V. 27.00.16

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Âncora
STTV20
STTV20
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas

Implementação:

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.105

Rotina 316 - V. 27.11.128

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Âncora
origemmercadoria1
origemmercadoria1
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

 Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.135

Rotina 1400 - V. 27.13.80

Rotina 316 - V. 27.13.173

Rotina 336 - V. 27.13.109

Rotina 2500 - V. 27.13.110

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Âncora
globalizado1
globalizado1
EMITIR CT-E GLOBALIZADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.114

Rotina 1442 - V. 27.03.27

Rotina 1450 - V. 27.05.22

Rotina 1479 - V. 27.00.02

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Âncora
informorigemdevo1
informorigemdevo1
 INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução..

Versão:

Rotina 1303 - V. 27.04.72

Rotina 1346 - V. 27.04.04

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Âncora
icmsentradatrasf2
icmsentradatrasf2
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência..

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.94

Rotina 514 - V. 27.13.18

Rotina 1419 - V. 27.00.39

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Âncora
cadastrarpoliticadesconto
cadastrarpoliticadesconto
CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido;

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.02.06

Rotina 561 - V. 27.07.01

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Âncora
ratearestoque
ratearestoque
RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PRODUTOS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita  aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes.

Para mais informações acesse oDT_Ratear_Estoque_Disponível_para_Determinados_Pedidos.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.02.09

Rotina 336 - V. 27.12.09

Topo da página

 

 

Âncora
validarpoliticafaixa
validarpoliticafaixa
VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido.

Para mais informações acesse os documentos:

DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.02.58

Rotina 300 - V. 27.11.15

Rotina 316 - V. 27.11.15

Rotina 336 - V. 27.10.01

Rotina 2500 - V. 27.11.09

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Âncora
gravarmotivbloqueio
gravarmotivbloqueio
GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.08.05

Rotina 560 - V. 27.02.20

Rotina 316 - V. 27.08.00

Rotina 336 - V. 27.08.04

Rotina 2500 - V. 27.08.00

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Âncora
novarotina3360
novarotina3360
NOVA ROTINA: 3360 - 
PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato.

Para mais informações acesse o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.02.67

Rotina 302 - V. 27.10.12

Rotina 3360 - V. 27.00.00

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Âncora
perccmv
perccmv
VALIDAR PERCENTUAL 
DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário  aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Percentual_de_CMV_e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional.

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Âncora
outrasdespesas
outrasdespesas
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.

Para mais informações acesse o DT_Calcular_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.13.16

Rotina 560 - V. 27.11.14

Rotina 1400 - V. 27.13.14

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Âncora
complementardevcli
complementardevcli
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.37

Rotina 1308 - V. 27.00.00

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Âncora
pessoafisica2
pessoafisica2
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse o DT_Redução_de_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física.

Versão:

Rotina 300 - V 27.13.76

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 514 - V. 27.13.10

Rotina 1400 - V. 27.13.41

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Âncora
pessoafisica27
pessoafisica27
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica.

Versão:

Rotina 300 - V.27.13.76

Rotina 302 - V. 27.10.14

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 1400 - V. 27.13.41

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Âncora
icmsvendatv7
icmsvendatv7
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. 

Versão:

Rotina 560 - 27.11.56

Rotina 1400 - V. 27.13.49

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Âncora
ctesubcontratado2
ctesubcontratado2
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Versão:  Rotina 1450 - V. 27.05.12

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Âncora
partilhacontribuinte2
partilhacontribuinte2
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI são exibidas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcada,  a partilha também é calculada para Consumidor Final Contribuinte.

Caso a opção Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI esteja marcada, irá efetuar os cálculos conforme portaria  SUTRI, em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte.

Versão:

Rotina 560 - V. 26.11.142

Rotina 514 - V. 26.12.191

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Âncora
datahoracarga2
datahoracarga2
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga. 

Versão:

Rotina 1322 - V. 27.03.31

Rotina 1306 - V. 27.03.25

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Âncora
estornonoprazo2
estornonoprazo2
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal.

Versão:

Rotina 1316 - V. 27.01.16

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Âncora
estabelecimento1
estabelecimento1
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento..

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.24

Rotina 1332 - V. 27.02.10

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Âncora
naotributaipi1
naotributaipi1
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.13.154

Rotina 560 - V. 27.11.141

Rotina 316 - V. 27.13.194

Rotina 336 - V. 27.13.116

Rotina 2500 -V. 27.13.121

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publica1
publica1
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.86

Rotina 514 - V. 27.13.17

Rotina 1400 - V. 27.13.58

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Âncora
ipipauta2
ipipauta2
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.  

Para mais informações acesse oDT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.13.101

Rotina 560 - V. 27.11.86

Rotina 271 - V. 27.00.05

Rotina 316 - V. 27.13.105

Rotina 336 - V. 27.13.72

Rotina 1400 - V. 27.13.59

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CSLL2
CSLL2
CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.89

Rotina 3501 - V. 27.00.03

Rotina 3503 - V. 27.07.04

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