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  • DT_Filtro_de_Modelo_de_Nota_Fiscal.

Versões comparadas

Chave

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NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2129

Cadastro de Regra de Contabilização

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2100

Atualização do Banco de Dados

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados relacionados

2550.145144.2014

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas. (bruno)

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

26.00.01.004

 

 

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Criado o filtro MODELONFE - Modelo de nota fiscal eletrônica de saída, demonstrado na rotina 2129 – Cadastro de Regra de Contabilização, fato gerador 2 - SAIDA, pois conforme a legislação, foi criado um novo tipo de nota fiscal eletrônica NFC-e, e com isso a contabilização dos mesmos deve ser separada na contabilidade pois movimenta contas diferentes.

  • Alterado o fato gerador para buscar o modelo das notas fiscais, buscando da chave da nota fiscal de saída, apresentado na rotina 2129 como filtro.
  • Descrito o filtro igual a Modelo.
  • Demonstrado os valores válidos dos tipo de modelo existentes dentro do sistema.

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.