Histórico da Página
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Campo: | Descrição: |
Tipo Serviço Externo | Selecionar o código do tipo de serviço externo correspondente ao prestador de serviço. |
Banco | Selecionar o código do banco no qual será realizado o pagamento ao prestador de serviço. Nota: |
Agência | Selecionar o código da agência do banco previamente informado. |
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do prestador e seu respectivo dígito verificador. |
Cod Fornecedor | Inserir o código do fornecedor, cadastrado no EMS, que corresponde ao prestador cadastrado no Recursos Humanos. |
Espécie Documento | Inserir a espécie de documento no qual será feita a integração com o módulo Contas a Pagar do EMS. Exemplo: Nota: |
Forma Pagamento | Selecionar o código da forma de pagamento a ser relacionado com o prestador de serviço para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. Exemplo: |
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor que será associado ao prestador de serviço para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do fornecedor selecionado representa o código do prestador de serviço cadastrado no EMS. Exemplo: |
Portador | Selecionar o código do portador no qual serão efetuados os pagamentos das obrigações ao prestador de serviço. Geralmente, o portador cadastrado na organização é uma instituição bancária, mas nada impede que a organização defina o caixa da empresa como um portador. Exemplo: |
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