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Chave

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  • A formatação mudou.

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Informações
titleImportante:

Na inclusão ou eliminação de um fornecedor cadastrado na função no programa Integração do Produto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o WMS.

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Objetivo da tela:

Permite manter Históricos históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.

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Campo:

Descrição

Portador

Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.

Informações
titleImportante:

Deve-se selecionar uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão é utilizada nos títulos do fornecedor. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.

Em função de poder ocorrer que um determinado fornecedor também seja cliente, é necessário que exista um portador para uso do fornecedor e um portador para uso do cliente. Dessa forma, é possível informar um portador específico para o contas a pagar no cadastro do fornecedor.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Taxa Financeira

Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira.

Tipo Pagamento

Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal.

Tp Despesa Padrão

Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.

Moeda Padrão

Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.

Informações
titleImportante:

A moeda informada será sugerida, automaticamente, quando da cotação de compras com o fornecedor selecionado.

Esse código será sugerido nos seguintes programas:

  • OC0201 – Manutenção de Cotações;.

  • OC0204 – Cotações do Processo de Compras;.

  • CC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras;.

  • CC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços;.

  • CN0201 – Cadastro de Contratos;.

  • WCC0303 - Cadastro de Cotações;.

  • WCC0322 – Atualização de Cotações por Processo;.

  • WCC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras;.

  • WCC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços.

A moeda cadastrada como padrão nesse programa é sugerida automaticamente nos programas acima. Caso necessário, ela poderá ser alterada.

Condição Pagamento

Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa de Condições de Pagamento.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.

 

Dias Compensação

Informar a quantidade de dias para compensação. 

Rendimento

Quando assinalado, o campo rendimento, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro.

Quando não assinalado, determina a não necessidade de informar o código de retenção para o imposto no registro.

 

Rend Tributável

Inserir o percentual de rendimento tributável. 

Fornecimento

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

  • Produto – Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros.

  • Serviços – Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

  • Prod/Ser – Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

  • PR Rural – Indica que o fornecedor é produtor rural.

 

Cooperativa

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

 

Assoc. Desportiva

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível Permite manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado.

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Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a Janela a tela Cadastro Conta Corrente - CD0401G, descrita a seguir.

 

Alterar

Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.

 

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.

Manutenção de Fornecedores

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível Permite incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado.

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Campo:

Descrição

Banco

Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor. 

Agência

Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito. 

Conta Corrente

Informar o número da conta corrente do fornecedor. 

Descrição

Inserir uma descrição da conta informada.

 

Conta Preferencial

Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.

Informações
titleImportante:

A opção Conta Preferencial pode ou não ser considerada no Pagamento Escritural, na Implantação de Títulos e na Importação de Títulos, conforme parâmetros determinados no módulo

de

Contas a Pagar.


Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal

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Campo:

Descrição

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

  • Pessoa Física – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física

  • Pessoa Jurídica – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica

  • Estrangeiro – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

  • Trading – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CNPJ / CPF

Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

Informações
titleImportante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver

selecionado

assinalado.

 


Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.

 

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

Informações
titleImportante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver

selecionado

assinalado.

 


Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

Informações
titleImportante:

Esse campo estará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.

 

Inscrição INSS/CEI

Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Informações
titleImportante:

A informação desse campo será apresentada quando da emissão do relatório de Informe de Rendimentos do fornecedor.

Veja mais informações na descrição

do Conceito

do Conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

 

Optante Crédito Presumido Substituição Tributária

Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.

 

Retem Pagto

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento.

 

Tributação PIS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

  • Tributado – Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS.

  • Isento – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

Tributação COFINS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

  • Tributado – Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.

  • Isento – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

PIS / COFINS por Unidade

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.

 

Controla Vl Max INSS

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Informações
titleImportante:

O campo Controle Vl. Max INSS somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física.

Veja mais informações na descrição do Conceito

Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

 

Situação

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

  • OK – Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.

  • Suspenso para Pagamento – Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

Informações
titleImportante:

Essa opção é utilizada quando o fornecedor, ao mesmo tempo, é um cliente e se encontra com títulos vencidos.

 

Fornecedor Emite Documento Eletrônico

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

Informações
titleImportante:

Para fornecedores identificados como emissores de NF-e / CT-e / NFC-e, no momento de digitação da nota no recebimento, será solicitada a chave de acesso NF-e / CT-e / NFC-e.

 

Entrada Automática Recebimento

Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.

Informações
titleImportante:
O

Esse campo somente estará visível se houver o contrato da oferta do TOTVS Colaboração.

Informações
titleImportante:

Quando o módulo

...

Importação estiver implantado, os campos Tributação PIS, Tributação COFINS e PIS / COFINS por Unidade não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil.

Essa função visa informar que, para as notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados

...

pelos parâmetros definidos para estes tipos de operações

...

, os quais independem do fornecedor da mercadoria.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço

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Objetivo da tela:

Nessa janela

...

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

 

 

Campo:

Descrição

End Completo

Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência. 

Endereço

Inserir endereço do fornecedor. 

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.

 

Endereço 2

Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir. 

Compl.

Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir. 

Bairro

Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor. 

CEP

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for “Estrangeiro” ou “Trading”. 

Cidade

Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor. 

UF

Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor. 

País

Inserir o nome do país do endereço do fornecedor. 

Caixa Postal

Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor.

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