Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda a ser utilizada quando da implantação de pedidos de venda que não possuem tabela de preço informada. Importante: Para os pedidos de venda que utilizam tabela de preços, será apresentada, automaticamente, o código da moeda cadastrada no programa Manutenção de Tabela de Preços (CD1508) e informada no pedido de venda. | |||||
Percentual Máximo Comissão | Inserir o percentual máximo de comissão a ser pago sobre o valor das vendas. Importante: No momento da adoção da política de vendas, o percentual máximo de comissão a ser pago sobre o valor das vendas, considerando a comissão do representante principal e a dos demais beneficiados (representantes indiretos) é determinado pela empresa.
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Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preço padrão a ser utilizada quando da implantação de um pedido de venda. Importante: A tabela em questão será utilizada caso não exista relacionamento válido no programa Manutenção de Canais do Cliente (CD1521) e / ou quando no houver tabela de preço informada para o cliente no programa Atualização de Clientes (CD1510). | |||||
Tab Financ | Inserir o código da tabela de financiamento / juros a ser utilizada na implantação de pedidos de venda para as condições de pagamento igual a Zero. Importante: Caso informada uma condição de pagamento diferente de Zero, o programa assume, como padrão, a tabela de financiamento da condição de pagamento. Ver Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404). | |||||
Nr Índice Financto | Inserir o número do índice de financiamento a ser utilizado na implantação de pedidos de venda para as condições de pagamento igual a Zero. Importante: Caso informada uma condição de pagamento diferente de Zero, o programa assume, como padrão, o índice da tabela de financiamento da condição de pagamento. Ver Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404). | |||||
Conferência Fator de Conversão | Selecionar a forma de verificação do cálculo na conversão de quantidades conforme a unidade de medida, “Conferência Fator de Conversão”. As opções disponíveis são:
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Base Cálculo IPI | Selecionar a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As opções disponíveis são:
Veja também a descrição do Procedimento Preparando o Cálculo do Valor do IPI dos Itens da Nota Fiscal. | |||||
Corrige Preço Pedido Aberto | Quando selecionado, indica que os preços dos pedidos de venda em aberto serão alterados quando for efetuada uma alteração na tabela de preços. Importante: Somente serão alterados os preços dos pedidos de venda cujos itens foram extraídos de uma tabela de preços. Sendo assim, não haverá alteração dos itens cujos preços foram informados. | |||||
Corrige Preço Pedido Parcial | Quando selecionado, indica que os preços dos saldos dos pedidos de venda, faturados parcialmente, serão corrigidos com base nas alterações das tabelas de preços. | |||||
Frete Base IPI | Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). | |||||
Frete Base Imposto | Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto de Valor Agregado (IVA). | |||||
Tipo Preço Padrão | Selecionar o tipo de preço-padrão a ser utilizado na implantação de pedidos de venda e de cotações de venda. As opções disponíveis são:
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Atualiza Tab Preço | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a atualização da tabela de preço. As opções disponíveis são:
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Atualização Parâmetros Pedidos - Pasta Alocação
Objetivo da tela: | Permite realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Nota | ||
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Quando a alocação de itens do pedido for feita na Solução da Operacional Têxtil (SGT), todos os campos dessa pasta estarão desabilitados, devendo estar ativa a função SPP-SGT. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Atualização
Objetivo da tela: | Permite realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
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Tipo Alocação Pedido | Selecionar o tipo de alocação de pedido de venda a ser considerado. As opções disponíveis são:
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Reporta OP Pedido | Selecionar a forma de reporte da ordem de produção informada no pedido de venda. As opções disponíveis são:
Importante: Para que as opções descritas acima sejam consideradas, o campo Aloca OP deve estar selecionado. Esse procedimento é efetuado tanto para a Alocação Lógica quanto para a Alocação Física. |
Tipo Alocação Pedido | Selecionar o tipo de alocação a ser considerada para os pedidos. As opções disponíveis são:
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Alocação Configurados | Selecionar o tipo de alocação para os itens configurados. As opções disponíveis são:
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Forma Alocação | Selecionar a forma a forma de alocação. As opções disponíveis são:
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Alocação On-line | Selecionar o tipo de alocação on-line de pedido de venda. As opções disponíveis são:
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Alocação Total / Parcial | Selecionar a forma de alocação do item do pedido. As opções disponíveis são:
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Realocação Física / Lógica | Selecionar a opção que determina a ação a ser tomada pelo sistema quando ocorrer a desalocação de um pedido de venda de um embarque, proveniente da retirada do item do embarque ou da eliminação do embarque. As opções disponíveis são:
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Grupo de Alocação | Quando selecionado, incida que será utilizado o Conceito de Grupo de Alocação. Importante: Sendo assim, os demais estabelecimentos do grupo serão considerados como depósitos externos, permitindo efetuar a implantação de pedidos e a alocação no pré-faturamento de itens cujo saldo está disponível em outros estabelecimentos do grupo. |
Aloca automaticamente Rem Entr Futura | Quando selecionado, indica ao sistema que haverá alocação automática quando a nota de faturamento de entrega futura for atualizada no estoque. Dessa forma será evitado que no momento de fazer a nota de remessa haja falta de estoque, por não reservar os itens que serão enviados aos clientes, assim como permite ao usuário alterar as quantidades do pedido de venda antes de gerar a nota de remessa, sem saber que a nota já foi faturada, pois permanece com a natureza de faturamento de entrega futura. Importante: Esse campo somente será habilitado quando for assinalado a opção de Alocação Física Pedido. |
Atualização Parâmetros Pedidos – Pasta Avaliação
Nota | ||
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A coluna Avaliação Cotas somente será considerada quando o módulo Administração de Cotas estiver implantado. Os certificados são definidos por emitentes e transportadores por intermédio da função Manutenção Certificado Polícia Federal (CD1052). |
Objetivo da tela: | Permite realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Crédito x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados na Avaliação de Crédito serão considerados para Avaliação de Cotas. Importante: Essa funcionalidade é somente considerada quando o módulo Administração de Cotas estiver implantado. |
Desconto x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Descontos e Bonificações serão considerados para Avaliação de Cotas. Importante: Essa funcionalidade é somente considerada quando o módulo Administração de Cotas e Descontos e Bonificações estiverem implantados. |
Preços x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Administração de Preços serão considerados para Avaliação de Cotas. Importante: Essa funcionalidade é somente considerada quando o módulo Administração de Cotas e Administração de Preços estiverem implantados. |
Pedido\Cotação | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento da implantação da Cotação (QO0310) ou Pedido de Venda (PD4000/PD4050). As opções disponíveis são:
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Faturamento | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento do Faturamento (FT4001/FT4002/FT4003). As opções disponíveis são:
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Atualização Parâmetros Pedidos – Pasta CV
Objetivo da tela: | Permite realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Habilita Central de Vendas | Quando assinalado, indica que o conceito Central de Vendas foi habilitado. Neste caso o sistema irá sugerir o estabelecimento de atendimento no item do Pedido de Venda. Ao finalizar o Pedido, este será quebrado de acordo com os estabelecimentos informados nos itens. | |||||
Notifica quebra de Pedidos | Quando assinalado, indica que o sistema enviará uma notificação sempre que tiver uma quebra de pedidos devido aos diferentes estabelecimentos de atendimento informados nos itens dos Pedidos de Venda. | |||||
Elimina Pedidos após a quebra | Quando assinalado, indica que após a quebra de pedidos, os pedidos originais serão eliminados. Caso o parâmetro não esteja marcado, os pedidos serão Cancelados. | |||||
Separador para quebra de Pedidos | Informar o caracter que será utilizado quando houver quebra de pedidos devido aos diferentes estabelecimentos de atendimento. Exemplo: pedido nr. 530440/1 530440/2 530440/3
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Portal Clientes – Quebra Pedidos na Liberação | Quando assinalado, indica que, no Portal Clientes, os pedidos deverão ser quebrados na liberação. | |||||
Portal Representantes – Quebra Pedidos na Liberação | Quando assinalado, indica que, no Portal Representantes, os pedidos deverão ser quebrados na liberação. |
Conceitos:
Formação do Preço de Venda utilizando a regra do Preço Flutuante
Taxa de Pontualidade e Dias de Carência da Pontualidade
Veja também
Função Atualização de Itens do Cliente (CD0504)
Função Unidades de Medida do Item (CD0247)