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Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Trata Despesas

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Quando selecionado, indica se o módulo de compras irá tratar as despesas, informando-as nas cotações das ordens de compras.

Utiliza Taxa Financ

Quando selecionado, indica que a taxa financeira será solicitada em tela e considerada no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados.

Utiliza ICMS

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Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será solicitado em tela e considerado no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados.

Utiliza ISS

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Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Serviços (ISS) será solicitado nos programas de cadastro de cotações.

Cria Evento Fecha Pedido

Quando selecionado indica que tem a mesma lógica do evento para uma cotação, porém em relação a pedidos de compra, indicando qual a data de fechamento do pedido de compra com fornecedor.

Compras Centralizado na Base

Quando selecionado, indica que a base de dados parametrizada será uma central de compras, utilizando o Módulo de Multiplanta.

Nota
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titleNota:
O informado acontece caso a empresa trabalhe com compras centralizadas, na empresa e suas filiais.

Gera Relação Item / Fornecedor

Quando selecionado, indica que o EMS abrirá automaticamente o programa (item x fornecedor), para que o usuário faça a relação sem abandonar a cotação que está incluindo.

Informações
titleImportante:
O informado acontece caso o usuário deseje gerar a relação durante o cadastro de uma cotação de um Item que não possua o relacionamento com um determinado fornecedor. Se no cadastro de uma cotação não existe a relação Item x fornecedor, e essa opção não estiver selecionada, o EMS obriga ao usuário abandonar a cotação para que faça a relação do item com o fornecedor.

Considera Restr Usuário Docto

Quando selecionado, indica que serão consideradas as permissões do usuário responsável.

 

Sugere Fator de Conv. Geração Item/Fornec

Quando selecionado, indica que ao cadastrar uma cotação para um Fornecedor que não possui relacionamento Item/Fornecedor cadastrado (CC0105) e a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida do item, o sistema verifica se existe o relacionamento Item X Unidade de Medida (CC0106) para a unidade do fornecedor informada.

Caso exista, utiliza o fator de conversão desse relacionamento para criar o relacionamento Item X Fornecedor.

Caso contrário, é buscado o fator de conversão cadastrado na manutenção Fatores de Conversão CD0902 para criar o relacionamento Item/Fornecedor. Se mesmo assim não for encontrado o fator de conversão nesse programa, esse relacionamento será gerado com os valores padrões (fator de conversão igual a 1 e casas decimais igual a 0).

Nota
titleNota:
Este campo somente é habilitado quando assinalado o campo Gera Relação Item / Fornecedor.

Integra com o Portal de Compras

Quando selecionado, indica que será realizada a integração com o Portal de Compras.

Nota
titleNota:
Este campo somente é apresentado para os usuários que estiverem com a função de liberação especial referente a integração ativa.

Sugere Estab. Gestor

Quando selecionado, indica que o estabelecimento gestor do pedido de compras será informado automaticamente.

Estabelecimento Central

Selecionar o código do estabelecimento para o qual serão enviadas as informações correspondentes às ordens e pedidos de compra cadastrados.

Informações
titleImportante:

Quando do cadastro de ordens e pedidos de compra, o sistema verificará se o estabelecimento informado se encontra relacionado a uma planta remota ou local.

Esse campo deve ser informado quando a empresa trabalha com central de compras. 

Variac Preço Perm

Inserir a variação permitida entre o preço do item constante no pedido e o preço constante na nota fiscal de recebimento.

Informações
titleImportante:
A informação desse campo somente será utilizada para o recebimento feito por compras, quando o módulo de Recebimento não for utilizado.

Variac Qtde Perm

Inserir a variação permitida entre a quantidade constante no pedido e a quantidade constante na nota fiscal de recebimento.

Informações
titleImportante:
Essa variação é verificada no momento da digitação da nota fiscal, caso a variação seja maior do que a permitido. Se for assim, o módulo de Compras não permitirá o recebimento da mesma. A informação desse campo somente será utilizada para o recebimento feito por compras, quando o módulo de Recebimento não for utilizado.

Cálculo IPI Preço

Selecionar a forma de cálculo do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de uma compra. As opções disponíveis são:

 •  Bruto

 •  Líquido

Regra de Negócio
Considerar se o desconto dado ao material é sobre o preço bruto ou liquido, o qual irá influenciar o cálculo do IPI.

O cálculo obedece a seqüência estipulada:

1 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Líquido:

a) Calcula-se primeiramente o desconto, (se houver):
     preço unitário x (1 - ( % desconto /100))

b) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se taxa financeira não estiver inclusa no preço.

     Cálculo do prazo médio – calcula a média ponderada da condição de pagamento de acordo com o número de parcelas de pagamento:

      Prazo médio = prazo médio + prazo [1] x % pagamento duplicata 1 + prazo 2 x % pagamento duplicata 2.../1

      Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio)

c) Cálculo do preço com a taxa financeira (se houver):
    preço unitário = preço unitário x taxa

2 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Bruto:

a) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se a taxa não estiver inclusa no preço:
     Cálculo do prazo médio – calcula a média ponderada da condição de pagamento de acordo com o número de parcelas de pagamento:

      Prazo médio = prazo médio + prazo1 x % pagamento duplicata 1 + prazo2 x % pagamento duplicata2.../100

      Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio)

b) Cálculo do preço com a taxa financeira:
     Preço unitário = preço unitário x taxa

c) Cálculo do IPI (se não inclusão):
     Preço unitário = preço unitário x (1 + alíquota IPI / 100)

d) Cálculo do desconto (se houver):
     Preço unitário = preço unitário x (1 – desconto / 100)

Exemplo
Considerando os seguintes valores:
Preço do Fornecedor =8,44
% desconto(não incluso ) = 10  %
Alíquota IPI(não incluso) = 15  %
Taxa Financeira (não incluso) =2  %
Condição Pagamento = 30 e 45 dias
 % pagamento = 1a. parcela duplicata = 50 %; = 2a. parcela duplicata = 50 %
Dias da data = 30 dias

Preço Unitário Fornecedor igual a: 
a) 8,44 x (1 - (10 / 100) ) = 7,5960
b) prazo médio = ((30 x 50) + (45 x 50) ) / 100 = 37,5
     taxa = exp (exp(1 + 2 / 100, 1/ 30), 37,5) = 1,0251
c) 7,5960 x 1,0251 = 7,7864
d) 7,7864 x (1 + 15 / 100) ) = 8,9543

Preço Unitário do Fornecedor = 8,9543

Geração Ordem Compras

Selecionar o tipo de relacionamento a ser utilizado pelo sistema. As opções disponíveis são:

  • Grupo de Compras: quando selecionada, indica que as ordens de compras serão relacionadas ao comprador.
  • Comprador: quando selecionada, indica que o sistema relaciona um comprador ao item.
Nota
titleNota:
Quando da geração de uma ordem de compra, a informação desse campo será verificada pelo programa Geração de Ordens de Compra (CC0325). Caso o mesmo esteja selecionado como Comprador as ordens serão geradas de acordo com o comprador padrão do item. Caso selecionado como Grupo de Compras, a ordem será relacionada ao grupo de compras do item, para ser vinculada posteriormente a um comprador específico
Informações
titleImportante:

Quando selecionado o campo Grupo de Compras, na geração automática da ordem de compra, mesmo que o módulo de Compras esteja parametrizado para gerar cotação automática e o item da ordem de compra esteja relacionado a uma tabela de preços ativa e dentro do período de validade, a situação da cotação da ordem de compra não ficará com a situação "Cotada", mas com a situação "Em Cotação". Isto porque a ordem de compra é gerada sem um comprador, e é neste momento que o sistema faz uma restrição e gera a ordem de compra com situação Em Cotação para que seja informado um comprador para a ordem de compra.

Taxa Financ

Inserir o percentual padrão a ser considerado para a cotação quando da inclusão da mesma.

Informações
titleImportante:
Esse campo deve ser informado caso o campo Utiliza Taxa Financeira estiver selecionado.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias equivalente à a taxa financeira.

Exemplo
Taxa = 10%

Dias Taxa = 15 dias

Alíquota ICMS Padrão

Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a ser considerada nas cotações quando não for localizada a tabela de preço ou cotação desvinculada. Ver origem da alíquota de ICMS.

Alíquota ISS Padrão

Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) a ser considerada pelo sistema caso não houver cotação desvinculada nem alíquota de ISS definida para o item.

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