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  • ER SAUHRM02-589 Importação do xml de retorno de pagamento pelo número guia prestador

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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

TOTVS GESTÃO HOSPITALAR - RM

Módulo

Faturamento / Fatura de Convênio

Segmento Executor

Saúde

Projeto1

SAUHRM02

IRM/EPIC1

Jira
serverJIRA Produção
serverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5
keySAUHRM02-346

Requisito/Story/Issue1

Jira
serverJIRA Produção
serverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5
keySAUHRM02-589

Subtarefa1

Jira
serverJIRA Produção
serverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5
keySAUHRM02-642750

Chamado2

 

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Esta especificação tem como objetivo detalhar a melhoria à ser implementada na funcionalidade de Faturamento para Convênios do produto TOTVS Gestão Hospitalar. A melhoria consiste-se em solucionar a divergência de números de remessas, que ocorre disponibilizar a rastreabilidade dos itens processados por arquivo e suas respectivas falhas, durante a importação do XML de Retorno de Pagamento pelo Número da Guia do Prestador.

Definição da Regra de Negócio

RN001 - Criar parâmetro "Importar o xml de retorno de pagamento através do número da guia do prestador e não pelo Número lote prestador", nas condições contratuais de convênios, na página TISS.

 RN002 - Quando o sistema estiver parametrizado, conforme RN001, o processo de "Recebimento de Lote Guias/Recurso" no Faturamento para Convênios,  deve buscar a guia através da guia do prestador e não pelo número do prestador.Assim ocorrerá a troca do lote recebido no XML pelo lote verdadeiro.

- Criar a tabela SZARQUIVOCONVENIO para armazenar o cabeçalho com as informações que relacionam o arquivo com o convênio que está sendo utilizado durante o processo.

SZARQUIVOCONVENIO
CODCOLIGADACodigo da Coligadasmallint
IDARQUIVOID do Arquivoint
IDCONVENIOID do Convenioint
NOMEARQUIVONome do Arquivovarchar(255)

 

RN002 Criar as tabelas SZITENSDIARIAARQUIVO, SZITENSHONORARIOARQUIVO, SZITENSMATMEDARQUIVO, SZITENSSADTARQUIVO, SZITENSTAXASERVICOSARQUIVO para relacionar o itens processados com o cabeçalho por tipo de grupo de gastos. Estas tabelas serão disponibilizadas apenas via banco de dados, para a extração de informações, cada cliente irá desenvolver seus próprios relatórios.

SZITENSDIARIAARQUIVO, SZITENSHONORARIOARQUIVO, SZITENSMATMEDARQUIVO, SZITENSSADTARQUIVO, SZITENSTAXASERVICOSARQUIVO
CODCOLIGADACodigo da Coligadasmallint
SEQIDSequencial do IDint
IDARQUIVOFK (SZARQUIVOCONVENIO)int
NCONTANumero da Contavarchar(14)
SEQCONTASequencial da Containt
SEQPARCIALSequencial da Parcialint
CODGASTOCodigo do Gastovarchar(2)
SEQDEBITOSequencial do Debitoint
NUMEROREMESSANumero da Remessavarchar(4)
CODPROCCodigo do Produtovarchar(10)
SZITENSMATMEDARQUIVO
CODCOLIGADACodigo da Coligadasmallint
SEQIDSequencial do IDint
IDARQUIVOFK (SZARQUIVOCONVENIO)int
NCONTANumero da Contavarchar(14)
SEQCONTASequencial da Containt
SEQPARCIALSequencial da Parcialint
CODGASTOCodigo do Gastovarchar(2)
SEQDEBITOSequencial do Debitoint
NUMEROREMESSANumero da Remessavarchar(4)
CODPROCCodigo do Produtovarchar(10)
IDPRDID do Produtoint


RN003 - Ao acessar a rotina de Recebimento de Lote Guias/Recurso (menu Faturamento > Faturamento para Convênios > Selecionar um Registro > Processos > Recebimento de Lote Guias/Recurso), o sistema deve criar um cabeçalho de rastreamento na SZARQUIVOCONVENIO e cada item processado deve ser registrado na tabela respectiva que representa seu grupo de gasto, associando o item (detalhe) ao arquivo (cabeçalho).

RN004 - Será criado um item de menu  Faturamento > Faturamento para Convênios > Rastreabilidade do Recebimento de Lote guias/Recursos, para que o usuário possa acessar os arquivos que foram importados. 

RN005 - Exibir os itens não processados no RN003 - Exibir os erros ocorridos durante o processo de "Recebimento de Lote Guias/Recurso" (RN002RN003), como um anexo da Rastreabilidade do Faturamento de ConvêniosRecebimento de Lote guias/Recursos.

 

Faturamento > Faturamento para Convênios > Rastreabilidade do Recebimento de Lote guias/Recurso

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

Parâmetros das Condições Contratuais com Convênios

[Criação]

Cadastros > Faturamento > Condições Contratuais com Convênios > Registro* > Aba Parâmetros 1 >
Importar o XML de retorno de pagamento através do Nº Guia Prestado 

RN001

Recebimento de Lote Guias/Recurso

[Alteração]

Faturamento > Faturamento para Convênios > Registro* > Processos > Recebimento de Lote Guias/Recurso

RN002RN003

Exibição de Logs de ErroRastreabilidade do Recebimento de Lote guias/Recursos

[Criação]

Faturamento > Faturamento para Convênios > Registro* > Anexos > Log de Erros do Recebimento de Lote Guias/Recurso

 

RN004RN003

 *Necessário selecionar um registro

Exemplo de Aplicação:

  • Disponibilização da alteração automatizada dos números de guias divergentes no processo de Recebimento de Lote Guias/Recurso

Tabelas Utilizadas

  • SZCONDCONTRAT – Condições Contratuais de Convênios
  • SZFATURACONVENIO - Fatura de Convênio
  • SZLOGIMPRECGLOSAERRO - Log de Itens não Importador no Recebimento do Lote

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.