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ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL
ACOMPANHAR VENDA MANIFESTO - PROCESSO DERRUBADA DE CARGA
DEFINIR FILIAL ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA
Âncora 3365 3365
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico. Para mais informações acesse o documento DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 3365 - V. 28.1.00.01 |
Âncora stmt stmt
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT
stmt | |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE. Para mais informações acesse o documento DT Pauta Para ST de Mato Grosso - MT. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.1.00.49 Rotina 514 - V. 28.1.00.10 Rotina 316 - V. 28.1.00.19 |
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DEFINIR FILIAL ORIGEM DO PEDIDO DE VENDA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Criada rotina 3366 - Cadastro de Filial Retira Por Usuário que possibilita determinar para alguns RCA's ou Funcionários qual a filial retira do pedido de venda, permitindo alteração apenas com permissão de acesso. Para mais informações acesse o documento DT Definir Filial Por Origem do Pedido de Venda. |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 1332 - V. (AGUARDAR TESTES P/ INFORMAR VERSÃO) |
Âncora derrubadacarga derrubadacarga
ACOMPANHAR VENDA MANIFESTO - PROCESSO DERRUBADA DE CARGA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora, ao realizar devolução é possível fazer a somatória das vendas tipo 13 - Manifesto com as vendas tipo 14 – Venda de Manifesto no mesmo carregamento, sendo que, esta venda será considerada venda manifesto, assim, a rotina 1332 fará devolução total das notas fiscais com tipo TV13 independente das TV14 faturadas. No estoque será devolvido somente a diferença ou item que faltou durante a venda. Para mais informações acesse o documento DT Acompanhar Venda Manifesto - Processo Derrubada de Carga. |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 1332 - V. (AGUARDAR TESTES P/ INFORMAR VERSÃO) |
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CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar ICMS Normal com MVA Para Cliente Consumidor Final.. |
Versão: | Rotina 514 - V. 28.1.00.10 Rotina 560 - V. 28.1.00.10 Rotina 1400 - V. 28.1.00.13 |
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REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Para mais informações acesse o documento DT Redução de ST Para Cliente Simples Nacional.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.1.00.28 Rotina 560 - V. 28.1.00.001 Rotina 514 - V. 28.1.00.01 |
NÃO GERAR CRÉDITO QUANDO A COBRANÇA DA NOTA DE VENDA FOR SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao realizar devolução de venda em que a mesma foi originada por Cartão Parceiro - SupplierCard a rotina 1303 - Devolução de Cliente permite Somente Desconto no título e Nunca gerará crédito. Para mais informações acesse os documentos: |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 1303 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
VALIDAR CARTÃO PARCEIRO SUPPLIERCARD AO ALTERAR PEDIDO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Agora, ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard é exibido o botão SupplierCard permitindo que operador do sistema altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido. Para mais informações acesse os documentos: |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 336 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
LIMITE DE CRÉDITO PROCESSO SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo Supplier para registrar os limites concedidos por ela a cada cliente. Para mais informações acesse os documentos: DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
VALIDAR CARTÃO PARCEIRO PROCESSO SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido de venda, o WinThor validará se o valor do pedido é compatível com o saldo disponível para o cartão do parceiro - Processo SUPPLIERCARD. Para mais informações acesse os documentos: DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
MOTIVO DE BLOQUEIO PROCESSO SUPPLIERCARD
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Cadastrado novo motivo de Bloqueio Financeiro na rotina 398 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido, com título: Limite de crédito Cartão Parceiro excedido. Para mais informações acesse os documentos: DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 398 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
VALIDAR CARTEIRA DE CLIENTES DO RCA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientes. Para mais informações acesse o DT_Validar_Carteira_de_Clientes_do_RCA. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1912 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
GRAVAR MULTIPLICADOR E ORÇAMENTO SEM VALOR
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totais. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valor. |
Versão: | Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 560 - V. XX.XX.XX (Projeto Entrega CONTÍNUA) |
INCLUIR VALOR DO PEDIDO NO ORÇAMENTO E OBSERVAÇÕES AO GRAVAR AGENDA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Quando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7). Para mais informações acesse o DT_Incluir_Valor_do_Pedido_no_Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agenda. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
PERMISSÃO PARA ALTERAR DADOS DO CLIENTE NA ROTINA 1906
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Para mais informações acesse o DT_Permissão_para_Alterar_Dados_do_Cliente_na_Rotina_1906. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
CADASTRAR DESCONTO POR QUANTIDADE CAIXA FECHADA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Desconto_por_Quantidade_Caixa_Fechada. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.X.XX. Rotina 203 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 336 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
CADASTRAR CAMPANHA ESCOLHA CERTA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certa. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 3306 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
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