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Contabilização - SUP0910

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Estas informações estarão disponíveis nos respectivos programas de cadastro (SUP0290 e SUP0300), e podem ser alteradas nestes programas enquanto não for colocado o pedido de compra.

Contabilização - SUP0910

Objetivo da tela:

Efetuar manutenção, quando necessário, nas informações básicas para a contabilização da compra, conta e percentual de participação por conta, centro de custo ou ordem de serviço.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Número Ordem

Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra.

 Item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Através de Zoom será acessada a tabela de Itens existentes no sistema.

Número da conta

Número da conta contábil ou código do centro de custo ou número da ordem de serviço.

O sistema pode realizar a montagem da conta contábil, colocando-a como sugestão. Isto será possível se forem realizados estes procedimentos:

1. Inicializar no programa SUP8780 o parâmetro que possui a descrição:

"Indicar a realiza a montagem automática da conta contábil"

Este indicador poderá ser:

  • Busca o tipo de despesa da tabela de itens de suprimentos (ITEM_SUP - Programa Manutenção: SUP0020);
  • Busca o tipo de despesa da tabela de bloqueio de consumo (BLOQUEIO_CONSUMO - Programa Manutenção: SUP3930). (O tipo de bloqueio de consumo deve ser igual a "5");
  • Busca a conta contábil da tabela "CC_TIP_DESP_CONTA";
  • Não executa a montagem da conta contábil.

2. O sistema irá buscar o código do centro de custo relacionado com a seção recebedora em questão (Tabela UNI_FUNCIONAL). Caso este não seja encontrado, a montagem da conta contábil não será realizada.

3. Caso não encontre o Tipo de Despesa na tabela ITEM_SUP se parâmetro = (1) ou = (3), ou na tabela BLOQUEIO_CONSUMO se parâmetro = (2), a montagem da conta não será executada.

O formato da conta contábil que será montada é o seguinte.

Se a empresa utiliza "mão de obra" (Tabela PAR_CON - Parâmetros da Contabilidade - CON0040) então:

  • Os dois primeiros dígitos serão do código de mão de obra da tabela "MAO_OBRA". Se não encontrar, será assumido como "00";
  • Os quatro dígitos seguintes serão do código do centro de custo;
  • Os quatro últimos dígitos serão do código do tipo de despesa.

Se a empresa não utiliza "mão de obra", então:

  • Os quatro primeiros dígitos serão do código do centro de custo;
  • Os quatro últimos dígitos serão do código do tipo de despesa.
Nota
titleNota:

A digitação da conta poderá ser efetuada normalmente. O sistema apenas criará uma sugestão para a conta contábil.


  • Se o parâmetro estiver com o valor "3" será acessada a tabela "CC_TIP_DESP_CONTA", buscando a conta contábil para o Centro de Custo e Tipo de Despesa encontrados.

O usuário poderá optar também pela digitação da Conta Reduzida, ao invés da digitação do Número da Conta.

Recebedor

Código da seção da empresa dentro do organograma da empresa, para a qual será encaminhado o objeto desta compra no momento da entrega.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de Seções disponíveis no sistema (Unidades funcionais) se a ordem de compra for de Débito Direto, ou a tabela de locais (Local) para ordens de compra de estoque.

Área negócio

Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de Áreas de Negócio disponíveis no sistema.

Linha negócio

Código da linha de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de Linhas de Negócio disponíveis no sistema, relacionadas com a área de negócio em questão.

Quantidade de participação

Quantidade de participação na compra por área e linha de negócio, para a ordem de compra.

Percentual de participação

Percentual de participação da área/linha de negócio e/ou conta contábil/centro de custo no total da ordem de compra.

Esta informação será utilizada quando do recebimento do item, alocando as despesas para cada área/linha de negócio.

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.