Manutenção Parâmetros do Recebimento - RE0103
Visão Geral do Programa
Atualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.
Manutenção Parâmetros Recebimento
Objetivo da tela: | Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema. Nota |
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| A partir do EMS 2.04 o Recebimento utilizará, quando da implantação de documentos, as contas transitórias do programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). A partir da 11.5.0 todas as contas contábeis as Contas Transitória por Estabelecimento passam a ser solicitadas por estabelecimento, com exceção da conta de Transferência que continua sendo solicitada nos parâmetros de estoque. Devido ao conceito de plano de contas e plano de centro de custo centralizados na área financeira. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Geração Dados Contas a Pagar | Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são: Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005). Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.
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Integra WMS | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS). Informações |
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| Quando do recebimento de materiais, físico ou fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal. |
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Usa RGA |
Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito de RGA. Parâmetro válido apenas para o produto internacional. |
Usa Série |
Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão. |
Série Padrão |
Inserir a série padrão para a geração dos documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série. |
Receb Físico |
Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. |
Contabiliza Diferença Contagem | Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. |
Usa Múltiplas Natureza no Recebimento |
Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas. Informações |
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| Quando assinalado, a operação é irreversível. |
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Sugere Impostos Retidos Duplicata |
Quando assinalado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente. Informações |
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| Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos. |
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Usa Data de Transação Moeda FASB |
Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento. Nota |
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| Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB. Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado. |
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Integra Contabilidade x GFE | Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete. Informações |
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| Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais (CD0101) estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado. Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000). |
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Considera Despesas como Custo do Item |
Quando assinalado, indica que as despesas de fretes, seguros e outros, informados para o documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.
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Considera Imposto como Custo do Item |
Quando assinalado, indica que o imposto de valor agregado (IVA) informado para o item compõe o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, o imposto não é incluído como custo do item.
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Conteúdos Relacionados:
Atualização de Documentos (RE1005)
Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601)
Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611)
HOW TO:
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| How To - MRE - Múltiplas Naturezas no Recebimento |
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| How To - MRE - Múltiplas Naturezas no Recebimento |
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