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INTEGRAÇÃO SIGAMNT - CRIAÇÃO DE SERVIÇO E MENSAGEM ÚNICA PARA RETORNAR STATUS DO MOVIMENTO

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

RM.

Segmento Executor:Construção e Projetos.

Módulo:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

Consulta Situação do Movimento

TraceAbilityRequestAdapter_1.001.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Ordem de Manutenção (OS)

MaintenanceOrder.

Solicitação de Armazém (SA)

Request.
Solicitação de Compras (SC)Request.
Configurador de Integração 

Chamado/Ticket:

438515.

Requisito/Story/Issue:MATESTCNTFTOF01-246/MATESTCNTFTOF01-327.

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

Objetivo

 

Criar mensagem única e adapter de integração para retornar o status do movimento.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

O serviço de consulta situação (status) dos movimentos será utilizado pelo SigaMNT para verificar se é permitido alterar a Solicitação de Armazém (SA) ou Solicitação de Compras (SC) vinculados à Ordem de Manutenção que foi integrada ao BackOffice RM.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Configurador de Integração

Alteração

RM \ Integração \ Ferramentas \ Configurar

-

Ordem de Serviço

Envolvida

PROTHEUS \ SIGAMNT \ Atualizações \ Controle de Oficina \ Ordem de Serviço \ Corretiva

-

Solicitação de Armazém/Solicitação de Compra

Envolvida

PROTHEUS \ SIGAMNT \ Atualizações \ Controle de Oficina \ Ordem de Serviço \ Corretiva \ Incluir OS com insumo tipo Produto

-

 

No Manutenção de Ativos (SigaMNT) quando o usuário tentar alterar/deletar insumos do tipo produto na Ordem de Serviço gerada, será enviado ao RM uma mensagem única para consultar o status do movimento de SA ou SC. 

O EAI RM ao receber a mensagem irá consultar o status do movimento e gerar uma mensagem de retorno para o SigaMNT com as informações relativas ao item solicitado.

 

Mensagem Única

Neste serviço deverá ser utilizado a mensagem única abaixo:

 

Identificador da Mensagem: TraceAbilityRequest

 

Versão: 1_001

 

Fluxo da Mensagem: Entrada

 

Tipo de Envio: Síncrona

 

Tabela De-Para da mensagem TraceAbilityRequest



Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

 

Tabela De-Para da mensagem StockLevel

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização


<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

 

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