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Geração FT Complementar

Visão Geral do Programa

Gerar um documento rateando o valor da(s) despesa(s) do fornecedor informado em tela, para o documento principal do embarque informado.

...

Campo:

Descrição

Embarque

Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.

FornecedorSelecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio.
Nro DocumentoInserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento.
SérieSelecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela.
Natureza OperaçãoSelecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio.
Data TransaçãoInserir a data de transação do documento a ser gerado.
Data de EmissãoInserir a data de emissão do novo documento.
Estabelecimento FiscalSelecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento.
Cód ObservaçãoInserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente).
Data Cotação MoedaInserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira.
Nota Fiscal FaturaQuando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado.
Conta TransitóriaInserir a conta transitória do documento de entrada.
Sub Conta TransitóriaInserir a sub conta transitória do documento de entrada.
Sucursal Fatura

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

ObservaçãoInserir observações para o documento a ser gerado.

Pasta Imposto

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível incluir os impostos para o documento de rateio a ser gerado, assim como modificá-los e eliminá-los. Quando gerado o documento, os impostos serão calculados automaticamente.
Os impostos são aplicados sobre o valor das despesas que estiverem parametrizadas pra incidir no valor do IVA.
Não será possível visualizar no módulo Importação, os impostos informados neste programa. A visualização estará disponível no documento gerado no Recebimento.

...

Campo:

Descrição

Cód Imposto

Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

Descrição

Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

% ImpInformar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

 

Seleção de Despesa - IM3101C

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Geração de Fatura Complementar (IM3101). Nessa janela é possível selecionar quais as despesas que serão consideradas para a geração da fatura complementar.

...

Campo:

Descrição

Cód Desp

Exibe o código das despesas disponíveis para geração da nota fiscal complementar.
Somente são apresentadas as despesas dos embarques previamente selecionados para geração da nota fiscal complementar. Estas despesas deverão estar vinculadas ao embarque (por intermédio do programa IM0055) e deverão estar após ao ponto de nacionalização e antes do ponto de chegada. O ponto de controle dessa despesa deverá possuir data efetiva informado.

Desc Desp

Exibe a descrição das despesas.

FornecedorExibe os códigos dos fornecedores das despesas.
Nome AbrevExibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas.
EmbarqueExibe os números dos embarques, do qual as despesas são provenientes.
Pto ContrExibe os códigos dos pontos de controle do embarque.
Desc PtoExibe as descrições dos pontos de controle do embarque.
MoedaExibe os códigos das moedas no qual as despesas foram informadas.
Cond PagtoExibe os códigos das condições de pagamento das despesas.
Val DespesExibe os valores das despesas.

 

Seleção de Despesa - IM3101C1

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Seleção de Despesas (IM3101C). Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas na janela Seleção de Despesas (IM3101C), necessitando definir as seguintes informações:

...

Campo:

Descrição

Cód Desp

Inserir uma faixa com os códigos as despesas a serem consideradas para seleção.

Ponto Controle

Inserir uma faixa com os códigos dos pontos de controle das despesas a serem consideradas para seleção.

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