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Arquivo de envio CNAB a receber

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Essa rotina gera o arquivo de envio do CNAB a receber, com base nas ocorrências cadastradas e com os borderôs de cobrança gerados.

Para isso, é necessário que as ocorrências do banco para envio do Contas a Receber já tenham sido geradas na rotina Ocorrências Cnab.

...

 

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Procedimentos

Para gerar o arquivo de envio CNAB a receber:

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  1. Em Gera Arquivo Envio a Receber, configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.

2.

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 Observe as seguintes perguntas:

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    • Arquivo Config.? - Informe o nome do arquivo de configuração. Esse é o arquivo em que foram gravadas as configurações de parametrização do Cnab no Configurador.

...


    • Arquivo de Saída? - Informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco ou criando um critério próprio. Exemplo: utilizando o dia da geração e um código para o banco: BB010103 (Banco do Brasil em 01 de janeiro de 2003).


Image ModifiedImportante:

Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCENV informando o diretório para o arquivo CNAB de envio para o banco.


3.

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 Confira as informações e confirme.

4.

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 Em seguida, selecione a opção Gerar Arquivo e confirme.

5.

...

 O arquivo é gerado.

 


Image ModifiedImportante:

O arquivo fica disponível no diretório \SYSTEM\. Para enviar o arquivo ao banco, é necessário copiá-lo ou direcionar o aplicativo de transmissão para esse diretório.

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