Versões comparadas

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Esta rutina muestra los registros de las comisiones generadas después de la generación del Documento de salida, de acuerdo con el contenido del Archivo de vendedores. El  El sistema considerará las comisiones, como obligaciones por pagar.

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  1. Considerando que se haya registrado para el Vendedor 000001 el porcentaje de un 6% de la comisión, que se pagará el 100% al dar de baja.
  2. Suponiendo que se haya emitido un Pedido de venta de este vendedor, al Cliente 0000128, con valor de 110.000,00, con la Condición de pago Al contado, y a continuación se haya generado el Documento de salida nº 000041.
  3. Verifique que, a razón de la condición de pago ser al contado y la comisión pagarse el 100% al dar de baja, el sistema generó en el archivo de Mantenimiento de las comisiones los siguientes datos:


Vendedor

000001

Nº Título

000020

Fch. Comisión

19/08/03

Serie Fac

1

Cliente

0000128

Valor base

110.000

% Valor base

6,00

Comisión

6.600

Tipo

Factura

Nº Pedido

000041

Venc. Comisión

19/08/03

 Help_buttonImage AddedImportante:

Al devolverse un documento de salida, el valor queda guardado en el archivo Mantenimiento de comisiones, con valor negativo, pero, para que esto ocurra es necesario que el parámetro MV_COMIDEV esté activado.


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Procedimiento

Para el mantenimiento de las comisiones:

  1. 1.   En Mantenimiento de las comisiones, elija la opción Incluir.
    El sistema muestra la pantalla de inclusión.
  2. 2.   Digite los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  3. 3.   Verifique los datos y confirme la actualización de las comisiones.

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Para consultar las comisiones vea: