Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

8. Confira os dados e confirme.


O sistema colhe os dados necessários para buscar o código do comprovante RG1415, para gravá-lo em um campo específico do cabeçalho da nota e livro fiscal.

As informações referentes ao código de comprovante RG1415 também será gravada nas rotinas:

...

Help_buttonImportante:

arg Durante a inclusão da Nota Fiscal de Entrada com Série M, o Sistema verifica o período de validade da Série. Para isso, deve ser feito o cadastro prévio desta informação, por meio da rotina Cadastro de Fornecedores. Esta validação apenas ocorrerá quando forem informadas ambas as datas (inicial e final) em seus respctivos campos para informações sobre fornecedores, que são Dt.Ini.Ser M e Dt. Fim.Ser M.

Antes de confirmar a Nota fiscal selecione a aba de Impostos  e clique duas vezes no valor do imposto, para efetuar a validação do percentual máximo que pode ser alterado em seu valor. Este limite deve ser previamente cadastrado em Impostos Variáveis por meio dos campos Percentual e Valor Máximo.

Ao digitar o vencimento do CAI, o Sistema verifica automaticamente se a data é maior que data de emissão da fatura ou igual a ela. Ao digitar o número do CAI, o sistema valida o dígito verificador (15ª posição). Se a 15ª posição não for informada, o sistema não executa a validação do campo.

Help_buttonImportante:

Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da quantidade de entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da inclusão de entrada, facturas de entrada, remito de entrada ou apontamento de produção.  


...

Veja tambémTambém

...

Image Added

Veja Também