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Informações

Parâmetros de Integração
1 - Toda a parametrização da integração da Requisição de Material do RM Solum com o Gestão de Estoque Compras e Faturamento deverá ser realizada anteriormente, inclusive a integração de movimentos e inclusão de locais de estoque.
2 - Ativar a integração com o Gestão de Estoque Compras e Faturamento através do menu Opções | Parâmetros | TOTVS Totvs Obras e Projetos | Projetos | Integração | Integração CRM |Solicitação de Material Extra.
Selecionar o Check Box "Integração com CRM".
2.1 - Definir uma prioridade
2.2 - Selecionar a Coligada
2.3 - Selecionar a Classificação do movimento
2.4 - Selecionar o Grupo de Atendimento.
2.4.1 - Para cadastro do Grupo de Atendimento no CRM, acessar CRM | Work Flow | Grupos 
2.5 - Selecionar o Tipo de Atendimento vinculado ao grupo de atendimento
2.5.1 - Para cadastro do Tipo de Atendimento no CRM, acessar CRM | Work Flow | Tipo de Atendimento.
2.5.2 - Para cadastro do parâmetro do tipo de atendimento, acessar Anexos | Parâmetros do Tipo de Atendimento.
Selecionar o Tipo de Atendimento, o qual vai ser integrado com o RM SolumTotvs Obras e Projetos, e cadastrar um Parâmetro para o mesmo.
2.5.3 - Para cadastro de Etapas do tipo de atendimento, acessar Anexos | Etapas 
Selecionar o Tipo de Atendimento, o qual vai ser integrado com o RM SolumTotvs Obras e Projetos, cadastrar uma Etapa para o mesmo, preenchendo na Etapa a Coligada, a Localidade, o Grupo ou Atendente inicial.
2.5.4 - Para cadastro do Fluxo das etapas do tipo de atendimento, acessar Anexos | Fluxo de Etapas 
Selecionar o Tipo de Atendimento, o qual vai ser integrado com o RM SolumTotvs Obras e Projetos, e cadastrar o fluxo das etapas de acordo com as etapas cadastradas.
2.6 - Parâmetros da Coligada (Parâmetro para onde será enviado os dados da Coligada)
Obs. Parâmetros associados ao tipo de Atendimento.
2.7 - Parâmetros do Projeto(Parâmetro para onde será enviado os dados do projeto)
Obs. Parâmetros associados ao tipo de Atendimento.
2.8 - Parâmetro do Pedido(Parâmetro para onde será enviado os dados do pedido).

Informações

Obs. Parâmetros associados ao tipo de Atendimento.

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Inclusão de Itens
Na aba Item de Pedido de Material Extra, acionar botão "Novo", selecionar a tarefa, a data data de entrega do produto, o produto, a quantidade, se existir contrato de material vinculado ao produto, selecionar o contrato, e um motivo de pedido extra através de uma lista de motivos cadastrados, com opção de detalhamento do motivo por item, após inclusão de todos os itens, acionar o botão "salvar".
Envio do Pedido para Aprovação e Aprovação Automática
Para Envio do Pedido, acessar a tela de Pedido material extra, selecionar o pedido para aprovação e acionar Processos->>Enviar Pedido Extra para Aprovação, em seguida o Sistema deverá emitir mensagem de sucesso e alterar o status do pedido para: "Em Aprovação".

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  • Envio do Pedido Extra
    Para envio do Pedido Extra, acessar Planejamento | Geração de Pedido Extra
    Tipos de Envio e suas Características
    1 - Gerar apenas 1 Movimento
    Selecionar o pedido na visão de Geração de Pedido Extra, após selecionar o pedido, clique no botão Gerar apenas 1 Movimento ou Processos | Gerar apenas 1 Movimento.
    Através deste processo, o pedido de material extra se tornará em apenas um pedido do Gestão de Estoque Compras e Faturamento. Se as obras tiverem locais de estoque diferentes, será gerado um movimento para cada obra. A data de entrega do movimento será a data de início do primeiro período previsto.
    Após o processo, o sistema altera o status do pedido extra para "Enviado " .
    1.1 - Geração de Movimentos para o Protheus com Controle de Status - Integração (EAI 2.0)
    Apesar de estar no mesmo processo, a geração do movimento foi separada internamente do processo de integração. Assim, caso haja erros de integração, os movimentos e consequentemente todos os cálculos efetuados continuam salvos na base e passíveis de serem reenviados para o sistema integrado.
    Para esse controle, foi acrescentado um novo status no Fluxo dos Pedidos para que o usuário final visualize os movimentos pendentes de integração. Ou seja, caso sejam gerados movimentos no RM e algum desses não seja integrado corretamente, o usuário final deverá somente ajustar a inconsistência e reenviar o movimento para integração.
    Enquanto esse movimento não for corrigido e reenviado pelo usuário, este ficará com o status: "Em Suprimento/Faturamento com Movimentos não Integrados".
    A exclusão dos movimentos continuam de forma transparente para o usuário, não importando se o movimento já está Integrado ou com status de "Em Suprimento/Faturamento com Movimentos não Integrados", basta executar o processo de "Excluir Movimentos" para que esse movimento seja excluído e o pedido possa sofrer alterações novamente.

    Caso a exclusão do movimento não ocorra por inconsistências de integração, seguirá o mesmo fluxo de status apresentado anteriormente.

    2 - Gerar Movimento por Data
    Selecionar o pedido na visão de Pedido Extra, após selecionar o pedido, clique no botão Gerar movimento por Data ou Processos | Gerar Movimento por Data.
    Através desse processo, serão gerados N movimentos de acordo com os períodos planejados, onde para cada período o sistema criará um movimento correspondente no Gestão de Estoque Compras e Faturamento,
    A data de entrega dos itens será a data correspondente ao inicio de cada período.

    Informações

    Observações:
    1 - Em ambas as gerações de movimentos será gerado um movimento por cada local de estoque e filial.
    2 - As quantidades dos produtos a serem enviadas ao faturamento, serão sempre as quantidades aprovadas.
    3 - Produto reprovado não será enviado ao faturamento.
    4 - No momento de enviar o pedido para o Suprimento/Faturamento gerando apenas um movimento ou gerando movimento por data será possivel possível informar manualmente o fator de conversão para insumos especificos, a fim de chegar-se o mais próximo possível da quantidade real necessária do insumo na etapa corrente do projeto. Para isto basta acessar TOTVS Totvs Obras e Projetos | menu Orçamento | Isumos Insumos | Cadastros | pasta Identificação e marcar o parâmetro "Fator de Conversão Variável".


    Exclusão de Material Extra
    Para a execução do processo, acessar a lista de pedidos material extra, selecionar o item ou o pedido que deseja excluir e acionar o botão "Excluir".

    Informações

    Observações:
    1 - Não será permitida a exclusão de um item pertencente a um pedido, cuja quantidade de itens do pedido seja = 1.
    2 - Não será permitida a exclusão de um item ou do pedido cujos movimentos já foram processados pelo Gestão de Estoque Compras e Faturamento.


    Integração com o módulo de Orçamento
    O orçamento é uma ferramenta que possibilita apurar os limites por Centros de Custos, para prover controle dos recursos financeiros gastos.
    Para isso é necessário seguir os seguintes passos:
    Definir que utiliza essa integração através do Menu Opções | Parâmetros | Totvs Obras  e Projetos | Projetos, grupo Integração, Orçamento, marcando o campo "Utilizar controle orçamentário". É necessário definir a "Opção de controle", se o orçamento será controlado por Período ou por Projeto. Caso opte por controlar por período, o orçamento será subdividido por períodos do orçamento. Caso contrário o controle orçamentário será feito para toda a duração do projeto.
    Preencher as tabelas do Orçamento do módulo de Orçamento do Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (linha RM)no menu Cadastros:
    Natureza Orçamentária Financeira (obrigatório)
    Classificação Período do Orçamento
    Período do Orçamento (podem ser cadastrados pelo Totvs Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (linha RM) através do menu Cadastro | Tabelas de Orçamento | Período do Orçamento), caso não sejam criados, o próprio Totvs Obras e Projetos irá criar de acordo com a opção de controle do orçamento)
    Vínculo do Usuário e Centro de Custo (obrigatório)
    Vínculo da Natureza do Orçamento e Centro de Custo (obrigatório)
    Vínculo do Centro de Custo e Classificação Período
    Vínculo do Centro de Custo Agrupador
    Cadastro do Grupo Orçamentário (podem ser cadastrados pelo Totvs Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (linha RM) ou através da edição de Tarefa no campo de Grupo Orçamentário).
    Pré-requisitos para gerar o Orçamento:
    Associar obras e tarefas a um Grupo Orçamentário ou a uma Natureza Orçamentária/Financeira, sendo que esta última vinculação será necessária para as tarefas de serviço com valor cotado, que não possuem insumos associados. Associar Insumos a uma Natureza Orçamentária ou o seu produto principal associado deve possuir Natureza orçamentária.
    Calcular o projeto
    Definir o cronograma previsto
    Calcular a Curva S
    Calcular o Cronograma de Desembolso
    O orçamento deve ser gerado através do menu Opções | Integração com o Orçamento e pode ser visualizado através da visão de Tarefas, grupo Outros, opção Visão Orçamento.
    É possível parametrizar o movimento do Totvs Gestão de Estoques, Compras e Faturamento (linha RM) para que não será permitido receber pedidos de compra além do valor orçado, dentro dos períodos do orçamento. No grupo Orçamento, marque as opções "Controla Orçamento", defina o efeito a ser provocado no Orçamento e qual a ação quando exceder o Orçamento.
    Caso o projeto seja replanejado, o orçamento deverá ser regerado. As datas anteriores à data corrente não sofrerão alteração caso os pedidos tenham sido efetivados. Caso a estrutura do projeto tenha sido modificada o orçamento deverá ser regerado. Se a alteração for para menor, não será feita nenhuma alteração no Orçamento.

    Informações Complementares

    Aprovação via FLUIG de Pedido Extra 
    Rastreabilidade 
     
      

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