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Deck of Cards
idprocessos
effectTypefade
Card
id1
labelPagar+ Selecionar
effectTypefade

Procedimentos

Para incluir uma fatura a pagar:

  1. No browse da faturas a pagar, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
  2. Configure os parâmetros e confirme
  3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo
  4. Confira os dados e confirme. O sistema apresenta uma janela solicitando confirmação dos dados
  5. Confirme
  6. Em seguida, clique na opção + Selecionar, será aberta a tela de configuração dos parâmetros
  7. Será apresentada uma nova tela, com todos os títulos que pertençam aos campos informados anteriormente, já marcados. Nesta tela o Sistema informa os dados da fatura a gerar, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado a medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, a quantidade de títulos selecionados também é atualizada

  8. Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme
  9. O Sistema solicita a Condição de Pagamento da Fatura a Pagar
  10. Informe o código da Condição de Pagamento e confirme
Dica
titleDica


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06. CONTABILIZAÇÃO

Os LP's envolvidos no processo de Faturas a Pagar são:

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Na contabilização Off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e após contabilizar a geração da fatura.
Para isto, é necessário realizar estas contabilizações no momento em que a fatura é gerada, para que seja garantido a correta contabilização da baixa dos títulos envolvidos e da fatura gerada.

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07. TABELAS RELACIONADAS

As tabelas relacionadas ao processo são:

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