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Operação Inclusão: Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado, e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido.

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Operação Exclusão: Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação.

  • Motivo de Exclusão: Essa opção só é apresentada quando a operação selecionada é "Exclusão". 

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Execução do processo

Ao executar o processo, será criado um novo borderô de negativação com os lançamentos que foram selecionados. O borderô gerado, pode ser consultado no menu "Contas a Pagar / Receber | Negativação / Cobrança Terceirizada | Borderô de negativação" e os lançamentos no anexo "Lançamentos".

O borderô será criado com status de "Pendente" e os lançamentos com status "Em borderô", permitindo assim efetuar a remessa do arquivo para negativação/cobrança terceirizada.





Veja Também

DT - Negativação/Cobrança terceirizada