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1. Verifique se os parâmetros do TOTVS Gestão Financeira possuem “Valores Opcionais” para a utilização dos lançamentos a Maior e a Menor. Preencha os seguintes valores opcionais: Diminui no líquido com a Ação: Descontar Soma no líquido com a Ação: Acrescentar Apura pagamento à Maior com a Ação: Acrescentar Apura pagamento à Menor com a Ação: Descontar 2. Verifique os parâmetros do TOTVS Educacional: Acesse 15.05 – Integração/ 15.05.03 – Financeiro / Avançar Informe: “ Fin – Cobrança Retroativa” os Valores Opcionais criados no TOTVS Gestão Financeira. Em “Pagamento a maior” informe “Apura Pagamento à Maior” Em “Pagamento a menor” Informe “Apura Pagamento à Menor” Em ”Valor opcional de desconto” informe o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira “Diminui no líquido”. Em “Valor opcional de acréscimo” informar o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira“Soma no líquido”. E em ambas as opções, marcado para: “Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade”. 3. Verifique se o “Cliente/ Fornecedores” está habilitado tanto para pagar como para receber. Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores Selecione o “Cliente /Fornecedor” ( Editar em seguida ) Marque a opção em Classificação: “AMBOS” |
5. Processo Gerando lançamento a Maior com Opção “Aproveitar valores de conta corrente”
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