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  • Gerar pagamento a Maior ou a Menor gerando Conta Corrente e utilizar ou não o processo de “Aproveitar valores de conta corrente”

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Os pagamentos a Maior do que os valores devidos ou a Menor ocorrem com frequência e merecem um tratamento diferenciado, abaixo 

- Pagamento efetuado a maior = gera um Crédito em conta corrente: O pagamento a maior é quando um determinado aluno possui um lançamento (boleto) e este realiza o pagamento com um valor superior ao solicitado

- Pagamento efetuado a menor = gera um Débito em conta corrente: O pagamento a menor é quando um determinado aluno possui um lançamento (boleto) e este realiza o pagamento com um valor inferior ao solicitado. 


Os pagamentos a Maior do que os valores devidos ou a Menor ocorrem com frequência e merecem um tratamento diferenciado, abaixo:


Expandir
titleParametrização do sistema
  • Acesse: Educacional | Integração | Financeiro | Contas a Receber (TOTVS Financeira) | Valores Opcionais
    Verifique se os parâmetros do TOTVS Financeira possuem “Valores Opcionais” para a utilização dos lançamentos a Maior e a Menor.


  • Preencha os seguintes valores opcionais:

    Diminui no líquido com a Ação: Descontar

    Soma no líquido com a Ação: Acrescentar

    Apura pagamento à Maior com a Ação: Acrescentar

    Apura pagamento à Menor com a Ação: Descontar











  • Acesse: Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin - Vlrs. Opcionais/Integração 
    Verifique os parâmetros do TOTVS Educacional:


Informe os Valores Opcionais criados no TOTVS Gestão Financeira.

Em “Pagamento a maior” informe “Apura Pagamento à Maior”

Em “Pagamento a menor” Informe “Apura Pagamento à Menor”












Em ”Valor opcional de desconto” informe o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira “Diminui no líquido”.

Em “Valor opcional de acréscimo” informar o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira“Soma no líquido”.

E em ambas as opções, marcado para: “Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade”.












  • Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores
    Verifique se o “Cliente/ Fornecedores” está habilitado tanto para pagar como para receber.


Selecione o “Cliente /Fornecedor” ( Editar em seguida )

Marque a opção em Classificação: “AMBOS”












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