Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Pagamentos

Visão Geral do Programa

Possibilita realizar a consulta de Borderôs existentes no banco de dados através de filtros de seleção, por meio desta página será possível realizar a administração dos Borderôs através dos seguintes processos: Editar, Eliminar, Estornar, Imprimir,Enviar ao banco e Confirmar os Borderôs selecionados.

Permite fazer a manutenção de borderôs do sistema, você pode alterar ao dados inseridos e finalizar algum processo que ficou pendente.


Objetivo da tela:

Permite realizar as principais ações de administração de Borderôs disponíveis no Datasul.


  • Lembrar sobre o GPS que precisa setar a data especifica no ENVIO

01. FILTRO DE PAGAMENTOS

Permite filtrar os pagamentos que serão apresentados em tela e aproveitar o espaço da página para facilitar a visualização da lista.

Expandir
titleFiltro Geral

Este item permite informar os principais campos para o filtro de pagamentos.

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo de Pagamentos

Tipo de Pagamento que será visualizado.

Nota
titleNota

Neste primeiro momento, ao opção disponibilizada é somente Borderô. Desta forma, não será possível a manutenção deste campo.

Estabelecimento

Permite informar a lista de estabelecimento ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada.

Data de transaçãoFiltra por faixa de Data de Transação os itens que serão visualizados em tela.
Expandir
titleFiltro Borderô

Este item permite informar os principais campos para o filtro do Tipo de Pagamento Borderô.

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Situação do Borderô

Permite informar qual situação será considerada. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. 

Nota
titleNota

Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção os borderôs com todos os tipos de situação.

Número do Borderô

Filtra por número de borderô. Deve ser informado o número do Borderô para seleção do título para pagamento. 

Nota
titleNota

Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção todos os números de borderôs.

PortadorFiltra por código de portador. Permite selecionar uma lista de portadores do sistema.
Tipo de Borderô

Borderôs Escriturais ou Não Escriturais (manuais). 

Indica se o borderô que será selecionado é do tipo “Escritural” ou “Não Escritural”. 

Nota
titleNota

Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado serão exibidos na seleção os borderôs do tipo escritural e não escritural.


02. BORDERÔS

Após a confirmação do Filtro e o Tipo de Pagamento selecionado for "Borderô", será apresentada a listagem dos borderôs para realização das ações disponíveis.

Expandir
titleGrid de Borderô

Serão visualizados os borderôs de acordo com o filtro configurado. 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estab

Indica o Estabelecimento do borderô.


Portador

Indica o Código do Portador do borderô.

Número do BorderôIndica o Número do borderô.
Situação do Borderô

Indica qual a situação do borderô. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. 

Nota
titleNota

Após cada ação efetuada com sucesso nos borderôs, a sua situação é modificada. 

Data de TransaçãoIndica a Data de Transação do borderô.
Total do BorderôIndica o valor total do borderô.
MoedaIndica a moeda de pagamento do borderô.
Expandir
titleConfigurações da GRID

Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Expandir

Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.

Exportar para Excel

Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.

Exportar para PDFPermite exportar os dados da GRID para o formato PDF.
Expandir
titleAções por lista de Borderôs

Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas. As ações disponíveis são:


Expandir
titleEnviar para Banco

Enviar para Banco

Visão Geral do Programa

O programa Enviar para Banco permite o envio de uma lista de borderôs selecionados para envio ao banco.

Após a confirmação do envio, será visualizada tela de mensagens que demonstrará a Situação do Envio de cada item, podendo observar o detalhamento das mensagens do borderô e seus itens.

Nota
titleNota

Quando o Borderô for do tipo Escritural, o status do borderô será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural.

Se apresentar algum mensagem de inconsistência manterá o status "Transmitir ao banco" e depois de ajustar a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco".

Expandir
titleConfirmar Total

Confirmar Total

Visão Geral do Programa

A confirmação do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.

Poderá ser feita  seleção de vários borderôs para confirmação.

Informações
titleImportante

Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!


 

Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00  DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00  CR – Conta Principal Ativo

   100,00  CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.



Nota
titleNota

Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados.

Confirmação de Pagamentos via Borderô

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data de Confirmação

Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô.


Conteúdos Relacionados:

Confirmar Borderô

Contabilização de Transações



Ações por lista de Borderôs

Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas:

- Enviar para Banco

Envio manual

Envio Escritural

Confirmação Total –

Confirmação Parcial - Muda o status do Borderô para Parcialmente baixado

Imprimir  - Possui as mesmas opções do legado, o relatório gerado é disparado para a central de documentos. Ao final da execução dispara o alerta no canto inferior e é gerado o relatorio na Central de Documentos.

Estorno - Permite realizar o estorno do borderô selecionado.
Estorno Total Reabre
Ocorre o estorno da baixa e o Borderô ficará com o status em digitação para ser reutilizado.
Estorno Parcial  Possibilita estornar alguns itens do borderô. 
Estorna Total - O Borderô inteiro é estornado e não pode ser reutilizado.
Sug. Refer. (API)
Estornar - Histórico (API)
Sug. Data Estorno.


Os dados podem ser classificados através do recurso padrão de colunas “Arraste o cabeçalho da coluna e solte aqui para agrupar os dados por essa coluna”.

As opções Enviar para Banco e Confirmar Total poderão ser realizadas em massa, ou seja, é permitido selecionar diversos borderôs para realizar essas ações.

Para cada borderô selecionado é possível Eliminar, Estornar ou Editar. 

O filtro poderá ser escondido para que o usuário ganhe espaço na Página. 


A listagem completa de Borderôs selecionados é apresentado em tabela onde cada linha representa cada Borderô encontrado.







Envio Movtos Pagto Escritural - EDI

Objetivo da tela:

Permitir gerar arquivos das movimentações de documentos a serem enviados à Bancos para Pagamento Escritural.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Insere Linha

Quando acionado é exibida tela, onde deve-se determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. Ver detalhes na descrição da tela Insere Linha.

Edita Linha

Quando acionado, permite modificar uma linha de faixas já implementada.

Retira Linha

Quando acionado, permite eliminar uma linha de faixas já implementada.

Limpa Lista

Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas neste tela.

Executa Lista

Quando acionado é exibida tela, onde devem ser determinadas informações e parâmetros para a geração. Ver detalhes na descrição da tela Executa Lista.

Insere Linha

Objetivo da tela:

Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Regra

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.

Exemplo:

Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.

Exceção

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.

Exemplo:

Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.

Pagamentos /

Ocorrências

Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:

Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.

Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.

Opção

Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:

(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.

(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.

(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.

(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.

Inicial / Final

Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.

Nota
titleNota:

Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

Portador

Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.

Nota
titleNota:

Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

Número do Borderô

Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.

O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.

Executar Lista

Objetivo da tela:

Permitir determinar parâmetros e formas de execução.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Mensagens

Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são:

Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização.

Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo.

Visualiza Arquivo

Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado quando assinalada a opção de mensagens “Em Arquivo”.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.

Informações
titleImportante:

A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco.


Conteúdos Relacionados:

Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural

Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.

Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou ocorrências bancárias a serem enviadas.