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titleAções por Item de Borderô


Através das ações da GRID, será possível executar tarefas específicas para o item de borderô. As ações disponíveis são:

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titleEstornar

Visão Geral do Programa

No estorno do borderô, se o item do borderô for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status de “pendente”.

Quando efetuado o estorno “Total” de um borderô, os itens que pertenciam ao mesmo, mas foram pagos sem desembolso por intermédio de lote de pagamento, não serão estornados por essa operação. O estorno da baixa dos mesmos deverá ser efetuado individualmente, por intermédio da rotina de estorno de movimentos.

Estorno de Borderô

Objetivo da tela:

Permitir estornar Borderôs implementados no Módulo de Contas a Pagar.

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Referência

Inserir uma referência que identifique o processo de estorno do borderô. 


Nota
titleNota

Este campo é informado automaticamente pelo sistema.

Tipo Estorno

Total – Quando assinalado, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o título está contido.

Para efetuar o estorno total do borderô, deve ser assinalado a opção tipo estorno total e confirmar na tela.


Parcial - Quando assinalado, determina a reabertura no processo de pagamento somente do título.

Para selecionar os títulos a serem estornados de um borderô de pagamento, deve ser assinalado a opção tipo estorno parcial e marcar os títulos a serem estornados.

Data Estorno

A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento.

Informações
titleImportante

A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. 

Histórico PadrãoInserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do borderô.
ObservaçõesInserir informações referente ao processo de estorno.
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titleConfirmar Parcial

Visão Geral do Programa

REVISAR O DOCUMENTO

A confirmação parcial do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.

A confirmação parcial é permitida somente para um único borderô selecionado.

Informações
titleImportante

Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!


 

Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00  DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00  CR – Conta Principal Ativo

   100,00  CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.

Nota
titleNota

Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados.


Confirmação Parcial de Pagamentos via Borderô

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação parcial do borderô e consequentemente a baixa de títulos selecionados ao mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data de Confirmação

Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô.

Grid de Títulos do Borderô

Devem ser marcados os títulos que se deseja efetuar a Confirmação Parcial.

Informações
titleImportante

Só será permitida a seleção dos títulos cuja situação seja igual a “Em aberto”. 

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titleEditar

Esta opção permite acessar a tela de Borderôs, Itens Selecionados do Borderô, da opção Pagar com Borderô, para que seja possível a edição dos Itens do borderô, bem como a inclusão ou eliminação de títulos.

Nota
titleImportante

Esta ação será possível somente se o status do Borderô estiver como: EM DIGITAÇÃOIMPRESSO ou TRANSMITIR AO BANCO.

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titleEliminar

Visão Geral do Programa

O programa Eliminar Borderô permite excluir um único item da lista de borderôs.


Informações
titleImportante

Na exclusão, caso o borderô possua itens que façam parte do acumulo de PIS/COFINS/CSLL será apresentada mensagem de alerta demonstrando os itens por fornecedores e datas de referência, informando que a exclusão pode comprometer os valores retidos para estes impostos. Será necessário executar o relatório Composição Acumulado PIS/COFINS/CSLL para fazer os devidos ajustes se houver necessidade.

O borderô com a Situação Totalmente Baixado será eliminado, não sendo possível efetuar o seu estorno posteriormente, neste caso as baixas terão que ser estornadas manualmente.

Caso o borderô tenha itens vinculados a Contrato de Câmbio, estes também serão eliminados.

O filtro poderá ser escondido para que o usuário ganhe espaço na Página. 

A listagem completa de Borderôs selecionados é apresentado em tabela onde cada linha representa cada Borderô encontrado.

Envio Movtos Pagto Escritural - EDI

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Objetivo da tela:

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Permitir gerar arquivos das movimentações de documentos a serem enviados à Bancos para Pagamento Escritural.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

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Ação:

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Descrição:

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Insere Linha

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Quando acionado é exibida tela, onde deve-se determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. Ver detalhes na descrição da tela Insere Linha.

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Edita Linha

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Quando acionado, permite modificar uma linha de faixas já implementada.

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Retira Linha

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Quando acionado, permite eliminar uma linha de faixas já implementada.

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Limpa Lista

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Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas neste tela.

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Executa Lista

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Quando acionado é exibida tela, onde devem ser determinadas informações e parâmetros para a geração. Ver detalhes na descrição da tela Executa Lista.

Insere Linha

Objetivo da tela:

Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos.

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

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Descrição:

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Regra

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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.

Exemplo:

Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.

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Exceção

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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.

Exemplo:

Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.

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Pagamentos /

Ocorrências

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Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:

Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.

Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.

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Opção

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Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:

(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.

(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.

(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.

(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.

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Inicial / Final

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Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.

Nota
titleNota:

Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela.

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Estabelecimento

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Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

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Portador

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Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.

Nota
titleNota:

Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”.

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Número do Borderô

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Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.

O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.

Executar Lista

Objetivo da tela:

Permitir determinar parâmetros e formas de execução.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Mensagens

Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são:

Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização.

Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo.

Visualiza Arquivo

Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado quando assinalada a opção de mensagens “Em Arquivo”.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.

Informações
titleImportante:

A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco.

Conteúdos Relacionados:

Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural

Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.

Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou ocorrências bancárias a serem enviadas.