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La finalidad de la Nota de débito es documentar el complemento de una factura emitida anteriormente. El complemento puede ocurrir por varios motivos, entre ellos ajustes por diferencia de precio, intereses, multas, etc.


Help_buttonImage Modified¡Importante!

Tanto las Notas de crédito como las Notas de débito son complementarias a las facturas emitidas anteriormente. A pesar de no tener vínculo con ninguna factura original, ésta debe existir.

Vea el siguiente cuadro:

Formulario Propio/Tipo de Factura

D - Débito

C - Crédito

S

NDC

NCC

N

NDE

NCE

 Donde:

    • NCC - Nota de Crédito de Clientes

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Se genera un crédito para el Cliente. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actualiza Stock?, se genera una entrada del producto.


Help_buttonImage ModifiedImportante:

mexImage Modified Para México está disponible el parámetro MV_BORRFAT, que permite activar o desactivar la opción BORRAR.

Si se configura el parámetro  MV_BORRFAT  como .T. (verdadero), la opción se activa. Si se configura como .F. (falso) la opción no se activa.

Como esta es una opción estándar del sistema, el mismo permanece visible en estas rutinas aunque no se cree el parámetro.

Importante:

 perImage Modified colImage Modified Las series de las facturas deben haberse registrado en Control de formularios. Después de registrarlas, es posible generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como por la automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie.


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Procedimiento

Cómo emitir una nota de crédito o débito:

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