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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico

LOCXNF.PRW

Notas Fiscales.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales.

LOCXARG.PRG

Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW 

Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.

LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Chile.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:Argentina
Ticket:16370617
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16393


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar uma Nota de Crédito(NCP) com uma Fatura de Entrada(NF) asociada indicando que será gerado prorrateo e suas porcentagens, quando se grava a Nota de Crédito(NCP), o sistema não realiza a gravação dos dados referentes ao Prorrateo na Tabela AGH.


03. SOLUCIÓN

Implementamos uma solução para documentos de Entrada e Saída, para que se respeite o numero de caracteres do campo D1/D2_ITEM, assim a gravação dos dados referente ao Prorrateo na Tabela AGH ocorre normalmente.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. A través de la rutina Monedas contables (CTBA140) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, incluir una moneda contable.
  2. En el módulo de Contabilidad (SIGACTB), a través de la rutina Calendario Contable (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración del calendario contable para el año en curso.
  3. En la rutina de Monedas x Calendarios (CTBA200) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, registrar el calendario y moneda registrados previamente.
  4. A través de la rutina Plan de cuentas (CTBA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, incluir una cuenta analítica deudora y una cuenta analítica acreedora.
  5. A través de la rutina Asiento estándar (CTBA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, registrar los asientos contables 613 y 651. 
  6. A través de la rutina Centro de Costo (CTBA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAATF | Actualizaciones | Archivos, registrar 2 centros de costo.
  7. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de entrada (Actualizaciones | Movimientos) realizar la configuración de los parámetros de contabilidad.

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  8. En la generacion de la Factura, informar las porcetajes del prorrateo pelo menu Otras acciones | Prorrateo de acuerdo con los Centros de Costos generados previamente
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Nota Credito/Debito (Actualizaciones | Movimientos) realizar la configuración una NCP(Nota Crédito)

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  2. Al Llenar los datos del Proveedor, haga clic en Otras Acciones | Facturas de Entrada

    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...

      1. Informar o Codigo do Proveedor e a Loja do Documento Original
      2. A TES que será usada na Nota de Crédito
      3. Periodo Inicial e Final que contemple a geração do Documento Original
      4. Clicar em Ok
      5. Selecionar o Documento que será importado
    1. Mudar para "SI" o campo Prorrateo
      1. Informar as porcentagens de acordo com cada Centro de Custo
    2. Gravar a Nota de Crédito
    3. Visualizar dentro da Tabela AGH, via APSDU que os dados referentes ao Prorrateo foram gravados de maneira correta.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    Não se aplica

    ...




    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    ...

            Não se aplica