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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales--/06/2023
País:Colombia
Ticket:16810402
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19310


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Facturas de Entrada (MATA101N) permite borrar Documentos de Soporte que no tienen Nota de Ajuste y que se encuentran transmitidos y con estatus de autorizado.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) al intentar borrar una Documento Soporte se valida, de manera localizada para Colombia, que dicho documento no se encuentre Transmitido utilizando la función LxVldFact(); si es así, se detona el mensaje "La factura nota Serie y No. "###" no puede ser borrada, pues ya fue procesada por la Transmisión Electrónica. Utilice la opción Anular" y se impide el borrado.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19310.
  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
  4. Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), crear un cliente.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un proveedor con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte, ligarlo con el cliente creado anteriormente.
    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N) e incluir una NF del tipo "Doc. Soporte" informando el proveedor y el producto creados anteriormente.
  5. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486) y realizar la transmisión del Documento de Soporte anteriormente generado, verificar que el estatus se encuentre en "Recibido" (azul).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir a la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  3. Indicar el tipo de tipo de factura = Doc. Soporte.
  4. Seleccionar el documento generado en las pre-condiciones y dar clic en "Otras acciones | Borrar".
  5. Dar clic en "Grabar" y confirmar la reversión del documento dando clic en "Si".
  6. Validar que se muestre el mensaje "La nota Serie y No. "###" no puede ser borrada, pues ya fue procesada por la Transmisión Electrónica. Utilice la opción Anular":Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener configurada la transmisión electrónica de Documento Soporte, a través del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS