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Relatório Conciliação Bancária - CMG310AA
Visão Geral do Programa
As informações apresentadas nesse relatório permitem verificar a situação de conciliação de todos os movimentos de uma determinada conta corrente. Os movimentos podem ser: Pendentes, Parciais, Conciliados ou Não Realizados.
O Relatório Conciliação Bancária efetua o tratamento correto no que se refere aos estornos efetuados nos módulos de origem e onde os movimentos de conta corrente já estejam contabilizados.
Informações | ||
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Esse relatório não considera movimentos de variação cambial. |
Demonstrativo Conciliação Bancária
Objetivo da tela: | Permitir a emissão de demonstrativo de conciliação bancária que apresente a situação de conciliação dos movimentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação | Assinalar a opção que define a forma de classificação dos movimentos apresentados no demonstrativo de conciliação bancária, podendo ser: Por Data Movimento ou Por Documento. | |||||
Seleção - Cta Corrente | Inserir uma faixa de contas correntes que deve ser considerada na emissão do demonstrativo de conciliação bancária. | |||||
Seleção - Data | Inserir uma faixa de datas de movimentação que deve ser considerada na emissão do demonstrativo de conciliação bancária. | |||||
UFC | Inserir a UFC - Unidade de Fechamento de Caixa que deve ser considerada na emissão do demonstrativo da conciliação bancária.
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Movimentos Pendentes | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo de conciliação bancária os movimentos pendentes de conciliação, ou seja, os movimentos não conciliados. | |||||
Movimentos Parciais | Quando assinalado, determina que será apresentado no demonstrativo o movimento conciliado parcialmente. | |||||
Movimentos Conciliados | Quando assinalado, determina que será apresentado no demonstrativo o movimento totalmente conciliado. | |||||
Imprime Historio de Conciliação | Quando assinalado, determina que será apresentado no demonstrativo o historio de conciliação do movimento realizado. | |||||
Cta Corrente Sem Movimento | Quando assinalado, determina a impressão de contas correntes sem movimento e o saldo inicial e final da mesma, tanto para a empresa, como para o banco. | |||||
IVA a Compensar | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no demonstrativo os movimentos que tenham sido gerados decorrentes de pagamentos feitos via Cheque, que tenham retenção de Imposto de Valor Agregado e que utilizaram a conta "IVA a Compensar" para contabilizar o valor do imposto. | |||||
Diferença Empresa/Banco | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado no demonstrativo a diferença entre empresa e banco. | |||||
Considera Movimentos Pendentes | Quando assinalado, determina que devem ser considerados os movimentos pendentes de conciliação para o cálculo da diferença.
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Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | |||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | |||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
No relatório são apresentados os movimentos da conta corrente na empresa contra os movimentos do extrato importado.
No campo Diferença é apresentado o resultado da diferença entre o saldo final da conta dos movimentos da empresa, contra o saldo final do extrato importado. A existência de diferença pode ocorrer em função da compensação de cheques.
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