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tabsConfiguração,Modelo Impressão,Transação Origem,Movimentação Conta,Origem/Destino,Faturamento Pedido,Cancelamento,Notificação,Observações
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9
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defaultyes
referenciapasso1
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tabsParâmetros,INTFM033,VRJFM003
idspr,intfm033,vrjfm003
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defaultyes
referenciapr

Imagem 1 - Este parâmetro determina se será possível visualizar as empresas ao consultar o saldo do produto e frete pelo PDVFC019.


Imagem 2 - Parâmetro para definir se a empresa irá trabalhar com o processo de prateleira infinita no PDV.


Imagem 3 - Parâmetro que define a URL para uso de nossa API. Para clientes que possuem servidores próprios, será necessário efetuar a configuração do parâmetro com a URL que se encontra a API. Clientes que utilizam nossos servidores, não será necessário a configuração.


Imagem 4 - URL utilizada para buscar o token de autenticação. Clientes que possuem servidores próprios precisarão configurar este parâmetro com a URL que foi publicada a API nos seus servidores.


Imagem 5 - Define o código da pessoa referente ao Correios.


Imagem 6 - Código de representante que será gravado na capa do pedido de prateleira ao finalizar o PDVFM001 com itens de prateleira.


Imagem 7 - Código de operação previamente cadastrada no sistema que será gravada na transação financeira de prateleira.


Imagem 8 - Código de motivo previamente cadastrado no sistema. Os pedidos de venda de prateleira infinita do PDV nascerão bloqueados com este motivo.


Imagem 9 - Código de motivo de cancelamento de pedido de venda de prateleira que será gravado no pedido ao efetuar o cancelamento da transação de prateleira pelo TRAFP006.


Imagem 10 - Define o código de modelo de impressão dos itens de prateleira que será chamado pelo PDVFM001 na venda de prateleira infinita.


Gif 1 - Define o momento que será impresso o modelo de transação de prateleira. 


Gif 2 - No gif apresentado, é possível observar a configuração do parâmetro CD_OPER_PED_PRATELEIRA. Este parâmetro será responsável por definir a operação do pedido na empresa de destino. É crucial estar ciente de que a configuração de duas operações é obrigatória: uma para o cliente que reside no mesmo estado que a empresa e outra para o cliente que reside em um estado diferente em relação à empresa. Essa configuração será ajustada automaticamente com base na localização do cliente, determinando se ele está no mesmo estado da empresa de origem ou em um estado diferente.

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defaultno
referenciaintfm033

Imagem 1 - Acima temos a configuração do INTFM033 para a API dos Correios. As configurações de usuário, senha e código de integração são repassados pelos Correio. É necessária para que haja a comunicação com os correios e traga o valor e prazo passados por ele ao sistema.



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referenciavrjfm003

Imagem 1 - Acima temos o componente VRJFM003. Este componente tem a finalidade de permitir configurar os tipos de envios, transportadoras e serviços que cada empresa irá trabalhar na transação de prateleira. Esta configuração irá refletir na lista do tipo de envio dentro do PDVFC019. Ele também irá substituir o parâmetro empresa DS_LST_TRANSP_PRATELEIRA.
Cada serviço que o cliente irá utilizar, ele irá criar nesta tela, indicar qual transportadora (quando houver) irá utilizar, o código do serviço (no caso dos Correios) a ser usado e então liberar a configuração nas empresas que irão utiliza-la. Abaixo mais detalhes.

No Frame Configuração entrega temos os campos abaixo.

  • Código: Indica o código da configuração.
  • Configuração: Indica a descrição da configuração.
  • Código: Código da transportadora a ser usado pela configuração. Também poderá ser dado duplo click para consultar/selecionar a transportadoras (PESFL028) desejada.
  • Transportadora: Nome da transportadora.
  • Serviço: Quando for usado Correios, é necessário informar o código do serviço contratado para a configuração.


No Frame Empresa temos as empresas liberadas por configuração. Aqui também temos os botões Empresa, Copiar e Colar. 

  • Código: Código da empresa a ser informado.
  • Empresa: Nome da empresa selecionada.
  • Botão Empresa (GERFL041): Lista as empresas.
  • Botão Copiar: Copia a lista de empresas.
  • Botão Colar: Cola a lista de empresas.

Os botões Copiar e Colar facilitam a replição da lista de empresas entre as configurações. Ao passar o mouse no botão Copiar após acionado, será demonstrado por tooltip text de qual configuração foi copiado.


Gif 1 - Acima temos o processo de inclusão de uma configuração e também o funcionamento dos botões Copiar e Colar. Toda a configuração que Quando não for atribuída informado um código de serviço, o sistema ira irá gravar o valor 0 (zero) automaticamente ao salvar.


Gif 2 - Aqui temos algumas validações realizadas pelo processo. O processo não permite ter duas configurações sem transportadora e serviço, pois neste caso, este tipo de configuração indica que os produtos de prateleira serão retirados na loja. Também não é possível incluir duas configurações para o mesmo código de transportadora e serviço.


Gif 3 - Acima temos o processo de remoção, será possível remover qualquer empresa de qualquer configuração, assim como remover a configuração inteira, que também irá remover as empresas relacionadas à configuração.

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defaultno
referenciapasso2

Gif 1 - Acima é possível ver o modelo criado no GERFM020. Os clientes poderão criar o seu próprio modelo e setar no parâmetro empresa CD_MOD_VENDA_PRATELEIRA. Para isso foram criados campos específicos que listarão somente os dados de itens pertencentes a uma venda de prateleira infinita no PDV.


Gif 2 - Além da impressão pelo PDVFM001, o cliente também poderá imprimir o modelo de prateleira pelo detalhe da transação chamado pelo TRAFL016, ao informar o modelo desejado, se a transação for uma transação de prateleira, os dados serão impressos normalmente.

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referenciapasso3

Imagem 1 - Acima é possível visualizar a validação no PDVFM001 ao acionar o botão "P" ao lado do código de barras do produto. As vendas de itens de prateleira somente serão feitas para clientes identificados, não podendo ser usadas com consumidor final.


Gif 1 - Acima é possível visualizar o procedimento da venda de prateleira no PDVFM001. Note que no PDVFC019 ao puxar o item, o sistema irá focar neste item na grade e destacar em cor azul o produto. E conforme ir navegando, o item em foco ficará na cor azul para facilitar a visualização do produto.


Gif 2 - No gif acima é possível ver a restrição IN_ALT_VLFRETE configurada, assim possibilitando fazer alterações relacionadas valor de frete e a data de entrega. 


Durante a venda**, ao clicar no botão "P" do PDVFM001, será chamado o PDVFC019. Esta tela consiste em localizar o produto para o cliente, onde o sistema irá demonstrar o endereço do cliente cadastrado, grade do produto e tipo do frete. Pelo botão "Alterar" será chamado o componente PDVFM091, o usuário poderá modificar o endereço da lista e confirmar ou mesmo cadastrar um novo endereço pelo atalho ao PESFM010 deste componente.
Após escolher o endereço, o usuário poderá selecionar o tipo de frete escolhido pelo cliente e então dar duplo click no item desejado da grade do produto. Desta forma, o sistema com base nos serviços cadastrados dos correios pelo parâmetro DS_LST_TRANSP_PRATELEIRA e pelo tipo de frete escolhido, efetuará uma consulta ao site dos correios, que retornará ao componente os valores e dias para entrega do frete separado por colunas (Com o parâmetro empresa TP_VISUAL_EMP_PRATELEIRA, será possível ver qual empresa será efetuado o pedido e a entrega ao cliente)

Para itens de prateleira que foram apontados para a mesma empresa, o sistema indicará por uma mensagem em tela que já existe frete para esta loja. Lembrando que isso é apenas um aviso e o usuário poderá zerar, modificar ou confirmar o valor do frete deste item.
Para cada item de prateleira indicado em cada coluna/empresa, será gerado um pedido de venda para aceite no PEDFP144. Esta informação será abordada na aba Faturamento Pedido.
OBS: Os itens indicados para a mesma empresa, será gerado um único pedido de venda.

OBS: Sobre a restrição IN_ALT_VLFRETE, quando os valores de frete estiverem zerados, o campo estará disponível para ser modificado.

 ** É possível efetuar uma venda somente com itens de prateleira.


Imagem 2 - Quando o operador passa o mouse no campo de código de empresa o programa exibe uma mensagem com o nome da empresa e a instrução de como selecionar o item para a venda.

Observação: Para que o nome da empresa seja exibido os parâmetros por empresa TP_UTILIZA_PRATELEIRA e TP_VISUAL_EMP_PRATELEIRA precisam estar configurados com o valor "1".


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referenciapasso4

Gif 1 - Acima é possível visualizar a movimentação da conta corrente. O sistema ao finalizar a venda com os itens de prateleira, identificará quais itens são de prateleira e quais o cliente já está levando. Assim, ele efetuará um movimento na conta corrente do tipo adiantamento no valor total da transação financeira, criará a transação fiscal que contém os itens que o cliente está levando na hora, debitando o valor desta transação fiscal do adiantamento gerado na conta corrente. Neste momento, ficará como saldo de adiantamento para o cliente, somente o valor dos itens de prateleira.

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referenciapasso5

Gif 1 - Acima é demonstrado que será possível visualizar a partir da transação financeira (a que contém todos os itens) um botão "Prateleira infininita" no detalhe da transação. Este botão chamara o novo componente TRAFC038. Este componente quando chamado pelo TRAFL017, ou seja, da transação, demonstrará os detalhes de origem e destino dos produtos de prateleira. Quando for chamado a tela do TRAFC038 pelo TRAFL017, não será carregados as informações de agrupadores da tela. Será abordado os detalhes do TRAFC038 abaixo.


Imagem 1 - Acima temos a tela de configuração do TRAFC038, usada para gravar filtro de situação de pedido e também a configuração de classificação e dias para alerta. Aqui é configurado o tipo de classificação do produto que será demonstrada na aba Classificação.


Imagem 2 - Nesta tela é selecionado quais tipos de situações do pedido que  deseja fazer a busca. Após efetuar o filtro de situação e/ou de classificação, no botão "Gravar" é possível manter a configuração como preferência para o usuário e empresa logada.


Imagem 3 - Neste campo é configurada a quantidade de dias para alerta na tela do TRAFC038. O sistema efetuará o cálculo da data de previsão de faturamento do pedido comparada a data atual.


Imagem 4 - Esta tela é possível realizar um filtro mais especifico de cliente.


Imagem 5 - Nesta temos o filtro de pedidos de venda, onde o usuário poderá filtrar pedidos mais específicos.


Imagem 6 - Aqui temos a tela do TRAFC038 com a consulta realizada. Abaixo uma explicação das colunas da lista do componente.

  • Documento: Demonstra a transação origem sendo a empresa, data e número da transação. Este campo possui a opção de expandir (mais), onde o usuário poderá expandir a transação e o sistema demonstrará os pedidos gerados de prateleira desta transação e a transação gerada do faturamento do pedido de venda.
  • Código: Código do cliente da venda.
  • Cliente: Nome do cliente da venda.
  • Situação: Situação da transação.  Ao expandir o registro, também mostrará a situação do pedido.
  • Estágio: Estágio do pedido de venda, ele pode estar como Aceite Pendente, Pedido Aceito, Pedido Faturado ou Cancelado.
  • Dt. criação: Data da criação do pedido de venda pelo sistema.
  • Prev. entrega: previsão de entrega do pedido. É gerado a partir do dia que a API dos correios retorna pela consulta no PDVFC019.
  • Alerta por cor: Neste campo mostrará a cor de acordo com a data do pedido e configuração de dias para alerta. Por exemplo, data de previsão de entrega dia 30/12/2023, dias para alerta definido como 5, até o dia 24/12/2023 será apresentado como verde, dos dias 25/12/2023 a 30/12/2023 será apresentado amarelo, após o dia 30/12/2023 será apresentado vermelho, caso o pedido já esteja faturado não apresentará cor.
  • Dias em andamento: dias que o pedido se encontra aberto sem estar cancelado ou faturado, no caso destes dois últimos, o campo estará vazio.
  • Dt. faturado: Data em que o pedido foi faturado no sistema.
  • Qt. solicitada: Quantidade solicitada do pedido de venda.
  • Qt. faturado: Quantidade faturada do pedido de venda.
  • Qt. pendente: Quantidade pendente do pedido de venda.


Gif 2 - Acima temos uma visão geral do TRAFC038 e os detalhes do frame de baixo da lista, o usuário poderá aumentar ou diminuir as colunas como precisar, aumentar ou diminuir o frame de Lista e é demonstrado mais informações abaixo da Lista detalhadas a seguir.

  • Produto documento: indica os produtos que pertencem a transação ou pedido de prateleira que está em foco.
  • Grupo: agrupador que indica o grupo dos produtos da lista de transações filtradas e as quantidades por grupo.
  • Origem: agrupador que indica as empresas origem da lista de transações filtradas e as quantidades por empresa origem.
  • Destino: agrupador que indica as empresas destino da lista de transações filtradas e as quantidades por empresa destino.
  • Destino/Estágio: agrupador que indica as empresas destino separadas por estágio e suas quantidades.
  • Destino/Estágio/Situação: agrupador que indica as empresas destino separadas por estágio, por situação e suas quantidades respectivamente.
  • Classificação: agrupador das classificações de produto. Será demonstrado as classificações que foram postas na configuração. Caso exista produtos com classificações que não estão na configuração, será demonstrado como "Classificação não definida".
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referenciapasso6

Gif 1 - Aqui temos o procedimento de aceite, faturamento do pedido e a movimentação da conta após o faturamento. Como pode ser visto, o pedido listará no PEDFP144, com o estágio "Aceite Pendente" e situação Bloqueado, ao efetuar o aceite, moverá o estágio para "Pedido Aceito" e situação Em andamento. Após o aceite, o sistema também efetuará a movimentação de débito do valor do adiantamento que está na conta do cliente na empresa origem referente ao valor do pedido aceito, e creditará na conta da empresa do pedido. Posteriormente ao efetuar o processo de faturamento pelo PEDFM236, o sistema debitará este crédito na empresa do pedido, fechando o ciclo deixando o pedido com situação Atendido, estágio "Pedido Faturado".  

OBS: A conferência dos itens do pedido deve ser total, não possui aceite parcial do pedido.

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referenciapasso7

Aqui temos o cancelamento da transação de prateleira pelo TRAFP006. O cancelamento ocorrerá normalmente com base nas regras fiscais e serão cancelados os pedidos destino, a transação fiscal, transação financeira e estornado o movimento de conta do adiantamento, porém existem regras a serem consideradas.

  • Não será possível cancelar somente o financeiro de alguma das transações fiscal ou financeira de prateleira.
  • Sempre será listado no TRAFP006 a transação fiscal, ao informar a transação financeira, o sistema carregará a transação fiscal.
  • O cancelamento da transação de prateleira só será permitido se o pedido na empresa de destino estiver bloqueado ou aceito. Em outros casos, como quando o pedido está bloqueado mas possui uma contagem, ou se já estiver faturado, a transação de prateleira não poderá ser cancelada.


Gif 1 - Acima temos a demonstração do cancelamento de um pedido bloqueado sem alterações no mesmo. A transação estando dentro do prazo de cancelamento fiscal, poderá ser efetuada.


Gif 2 - No gif acima, é demonstrada uma transação de prateleira infinita. O pedido é encaminhado para a empresa 3. Após a entrada na empresa, é efetuado o aceite do pedido, e em seguida, ocorre a verificação no FCCFL004 dos registros de débito e crédito. Ao retornar à empresa de origem, é executado o cancelamento do pedido. Os valores que foram debitados da empresa de origem são estornados, enquanto os valores creditados na empresa do pedido são ajustados por débito.


Gif 3 - Aqui temos a tentativa de cancelamento de um pedido bloqueado que contém uma contagem realizada. Neste caso o sistema avisará com uma mensagem de tela por qual pedido e empresa o cancelamento foi impedido e abortará o processo.


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referenciapasso8

Nesta aba apresentamos o procedimento do sistema para notificar os usuários sobre novos pedidos de prateleira que chegam nas lojas. 
Haverá duas formas de notificação, uma delas será por e-mail, onde o usuário ao finalizar a transação com itens de prateleira, será enviado para o tipo de e-mail configurado no cadastro da empresa do pedido. Este tipo e-mail precisará ser configurado no parâmetro corporativo CD_EMAIL_ENVPRATELEIRAPDV. A outra forma será por meio de uma notificação visual (ponto de exclamação) no PDVFM001, demonstrando que existem pedidos de prateleira. O usuário poderá através do botão demonstrado no Gif 1 acessar o PEDFP144 e aceitar os pedidos que chegaram para a sua loja. Não tendo mais nenhum pedido de prateleira para a loja, a notificação deixará de aparecer no PDV. 


Gif 1 - Acima é possível ver o procedimento de notificação visual pelo PDVFM001.


Notificação por e-mail 

Imagem 1 - Para ser notificada por e-mail, a empresa que receberá os pedidos de venda, deverá cadastrar o e-mail com o tipo configurado no parâmetro corporativo CD_EMAIL_ENVPRATELEIRAPDV para a pessoa vinculada a empresa.


Imagem 2 - Ao finalizar a transação no PDVFM001, será enviado um e-mail para cada empresa que receber um pedido de prateleira, conforme imagem acima.


Obs.: Caso o parâmetro CD_EMAIL_ENVPRATELEIRAPDV não esteja configurado, será apresentado mensagem de alerta para o usuário, porém os pedidos de prateleira serão gerados normalmente.


Card documentos
InformacaoO e-mail será enviado com o endereço de e-mail que estiver vinculado ao usuário. Esse cadastro é feito através do componente ADMFM099.
TituloIMPORTANTE!

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Observações importantes.

Os componentes PEDFM001, PEDFM236, PEDFP005 e PEDFP017 foram preparados para não permitir a manutenção de pedidos de venda criados pelo processo da prateleira infinita.


  • Gif 1 - Acima podemos verificar que os componentes PEDFM001, PEDFM236, PEDFP005 e PEDFP017 não permitem a manutenção de um pedido criado pela prateleira infinita.


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