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Totvs custom tabs box
tabsOrden de pago, Orden de pago con retención de IIBB
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.


Factura
DocumentoValorTasa de cambioValor móneda 1
00012404261012,100.0011.0000133,100.00
00012404261112,100.0012.0000145,200.00
00012404261212,100.0013.0000157,300.00
00012404261312,100.0014.0000169,400.00

Nota de Crédito
0002240428036,050.0011.000066,550.00
0002240428046,050.0012.000072,600.00

Pago Anticipado
0000000013113,025.0010.000030,250.00


Verificar que el valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00 (valor en moneda 1)

Verificar que el valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00 (valor en moneda 1)

Verificar que el valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar:  605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II). 
    1. Dar clic en Pago Automático
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        • ¿Tipo de Cotización? = Original
        • ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        • La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.


Factura
DocumentoValorTasa de cambioValor móneda 1Base imponibleBase imponible móneda 1
00012404261012,100.0011.0000133,100.0010,000.00110,000.00

Nota de Crédito
0002240428046,050.0012.000072,600.005,000.0060,000.00



Retención de IIBB por documento y provincia
TipoDocumentoProvinciaBase ImponibleAlícuotaRetención
NF000124042610BA110,000.001.101,210.00
NCP000224042804BA-60,000.001.10-660.00
Retención en OPTotal retención BA:550.00
NF000124042610CO110,000.001.601,760.00
NCP000224042804CO-60,000.001.60-960.00
Retención en OPTotal retención CO:800.00
NF000124042610SF110,000.003.003,300.00
NCP000224042804SF-60,000.003.00-1,800.00
Retención en OPTotal retención SF:1,500.00
Total retención de IIBB2,850.00


Verificar que el valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00 (valor en moneda 1)

Verificar que el valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00 (valor en moneda 1)

Verificar que el valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00 (valor en moneda 1)

Verificar que el valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar:  133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00


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