Histórico da Página
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Quando o vencimento for por data de entrega, o prazo das parcelas será calculado conforme a condição de pagamento TECHFIN a partir da data de entrega confirmada na Supplier.
Portanto, após a pré-aprovação da nota fiscal pela Supplier, a nota estará disponível/pendente para informar a data de entrega no módulo de Faturamento. A data será informada no módulo de faturamento quando o cliente confirmar a entrega da mercadoria. Depois que a data for informada e aprovada o ERP fará o cálculo recálculo do vencimentos das parcelas das notas Mais Negócios a partir da data de entrega informada e condição de pagamento da nota fiscal.
Poderá ocorrer o cancelamento de uma confirmação de entrega:
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A definição de Vencimento por Data de Entrega é estabelecida pelo módulo do Faturamento através do cadastro de Atualização de clientes (CD1510) e quando for ativado o em Parâmetros TOTVS TECHFIN, quando nos Parâmetros de faturamento, for ativado o parâmetro Confirmação de Entrega Mais Negócios, em Parâmetro TOTVS TECHFIN.
Quando for definido que o vencimento é por data de entrega a atualização com o financeiro passa por um fluxo diferente do convencional.
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Após Receber a Rejeição da Nota Fiscal via monitor Pós Faturamento, será realizado o processamento da integração com o Contas a Receber, este processo irá alterar o portador e carteira das parcelas da nota as duplicatas, desse modo as parcelas/títulos rejeitadas serão notas rejeitadas terão suas parcelas liberadas no módulo Contas a Receber, aonde a cobrança passa a ser de responsabilidade da Empresa e não mais da Supplier.
03. MONITOR PÓS FATURAMENTO
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As colunas apresentadas são:
Data Movto | |
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Operação | Nota Aprovada: A Nota Fiscal foi aprovada, data de entrega confirmar pela Supplier. Nota Rejeitada: A data de entrega da Nota Fiscal foi informada fora do prazo ou foi informada uma data de entrega inválida. |
Estab | Estabelecimento da Nota Fiscal |
Série | Série a Nota Fiscal |
Título | Número da Nota Fiscal |
Situação | Sucesso Datasul, Erro, Pendente Processamento, Processando. |
Erros | Na coluna erros será permitido visualizar os erros de integração com a Plataforma ou erros de processamento no ERP Datasul. |
Relacionamentos | Quando a Nota for aprovada serão apresentados os relacionamentos com o título e movimentação criada durante o processamento da Aprovação da Nota DDE. Demonstra a Parcela/Título Renegociado e os respectivos movimentos gerados pelo processo de aprovação de data de entrega. |
Reprocessar | Permitir processar novamente o processo de atualização das informações no ERP Datasul. |
No detalhe dos eventos aparecem os campos conforme imagem a seguir:
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JSON Evento: permite baixar o Json devolvido pela Plataforma RISK.
Motivo de Rejeição: Quando a Nota for Rejeitada, também será demonstrado o campo Motivo de Rejeição, indicando o motivo de rejeição da nota DDE retornado pela Supplier.
04. CANCELAMENTO NOTAS FISCAIS
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