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- Damos clic en el botón "Abrir", posteriormente en el botón "Ok" y por último en el botón "Ok". Esto nos dará un mensaje que nos informara como va el proceso. Al terminar damos clic en el botón de "Finalizar".
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2.2.2. Revisar la información de los clientes y proveedores previamente registrados.
A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se comparan la información de los clientes registrados anteriormente.
- Cliente 1 - Situación normal cuyo CUIT se incluya en el archivo de facturas apócrifas (Antes de la importación del padrón).
- Cliente 1 - Situación normal cuyo CUIT se incluya en el archivo de facturas apócrifas (Después de la importación del padrón).
- NOTA: Como se puede observar, después de la aplicación del padrón de facturas apócrifas, se modifica el campo "Situación" del cliente ya que su CUIT se encuentra registrado en el padrón. Anteriormente estaba en "Situación = 1 - Normal", sin embargo, ahora cambio a "Situación = 4 - Facturas Apócrifas".
- Cliente 2 - Situación riesgo cuyo CUIT se incluya en el archivo de facturas apócrifas (Antes de la importación del padrón).
- Cliente 2 - Situación riesgo cuyo CUIT se incluya en el archivo de facturas apócrifas (Después de la importación del padrón).
NOTA: Como se puede observar, después de la aplicación del padrón de facturas apócrifas, se modifica el campo "Situación" del cliente ya que su CUIT se encuentra registrado en el padrón. Anteriormente estaba en "Situación = 2 - Riesgo", sin embargo, ahora cambio a "Situación = 4 - Facturas Apócrifas".
- Cliente 3 - Situación normal cuyo CUIT no se incluya en el archivo de facturas apócrifas (Antes de la importación del padrón).
- Cliente 3 - Situación normal cuyo CUIT no se incluya en el archivo de facturas apócrifas (Después de la importación del padrón).
2.1.2. Incluir proveedores.
A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se incluyen tres proveedores.
NOTA: Esta configuración es necesaria solamente para el primer ejemplo.
- Proveedor 1 - Situación normal cuyo CUIT se incluya en el archivo de facturas apócrifas.
- Proveedor 2 - Situación riesgo cuyo CUIT se incluya en el archivo de facturas apócrifas.
- Proveedor 3 - Situación normal sin CUIT.
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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