Listagem Unidade de Negócio Aplicação/Origem - CE0303
Visão Geral do Programa
As notas fiscais digitadas e atualizadas no Recebimento geram um movimento no Fluxo de Caixa como Previsto e os pagamentos dos títulos geram um movimento no Fluxo de Caixa como Realizado. Quando uma unidade de negócio consome o material de uma unidade de negócio corporativa não há como identificar a nota fiscal de origem do material. Desta forma:
Não há como determinar os períodos em que deverão ocorrer os ajustes no Fluxo de caixa, pois sem a identificação da nota fiscal não é possível determinar a condição de pagamento da compra e consequentemente os períodos que deverão ser ajustados.
Não há como determinar se o ajuste deverá ocorrer no Fluxo de Caixa Previsto ou Realizado, como consequência de não saber se o pagamento já foi efetuado ou não.
Não há como determinar o valor a ser ajustado, pois o Fluxo de Caixa foi atualizado pela nota fiscal pelo Valor de Aquisição ( valor constante na nota ) e o consumo ocorre pelo Preço Médio do Item no Período.
Como consequência das restrições acima, não é feito o ajuste automático no Fluxo de Caixa, pois qualquer solução que não fosse a identificação da nota de origem irá ajustar incorretamente (prazo e valor) o Fluxo de Caixa entre as Unidades de Negócio.
Pelos motivos acima, foi desenvolvido esse relatório que apresenta as requisições entre Unidades de Negócio, permitindo identificar, quando o saldo pertencente a uma unidade de negócio foi consumido por outra unidade de negócio. Esse relatório é valorizado de acordo com um preço parametrizado pelo usuário ( médio, ultima entrada, reposição, base ) e serve como apoio para análises gerenciais e acertos manuais no Fluxo de Caixa, quando necessário.
Objetivo da tela: | Demonstrar os lançamentos feitos no estoque em uma unidade de negócio, com uma unidade de negócio de saldo diferente (débito diferente de crédito). |
Unidade Negócio Aplicação/Origem – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Unidade Negócio Aplicação/Origem, é apresentada esta janela. Nessa janela é possível inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição na listagem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Transação | Inserir uma faixa de datas das transações de movimentação de estoque a serem consideradas para geração da listagem. Nota: Inicialmente esse campo apresenta para faixa de seleção o período dos últimos 30 dias. |
Unidade de Negócio | Inserir uma faixa de códigos de unidades de negócio a serem consideradas para geração da listagem. |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos a serem considerados para geração da listagem. Nota: Essa faixa de seleção deixa de ser considerada quando informado um ou mais estabelecimentos na pasta Digitação. |
Item | Inserir uma faixa de códigos de itens a serem considerados para geração da listagem. |
Unidade Negócio Aplicação/Origem – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Parâmetros, na janela Unidade Negócio Aplicação/Origem. Nessa janela é possível determinar os parâmetros a serem considerados para geração da listagem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Moeda | Selecionar a moeda a ser considerada para apresentação dos valores dos itens na listagem a ser gerada. Importante: Esse campo somente é habilitado quando selecionado o tipo de preço igual à "1 – Médio Mensal" ou "2 – Médio On-Line. |
Tipo de Preço | Selecionar o tipo de preço a ser considerado para valorização do item na listagem a ser gerada. As opções disponíveis são:
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Quebrar página por unidade de negócio | Quando assinalado, determina que a cada unidade de negócio será efetuada uma quebra de página, permitindo que a próxima unidade tenha início em uma nova página. Quando não assinalado, determina que não é necessário efetuar a quebra de páginas por unidade de negócio. |
Unidade Negócio Aplicação/Origem – Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Digitação, na janela Unidade Negócio Aplicação/Origem. Nessa janela é possível informar o código dos estabelecimentos a serem considerados para geração da listagem. Importante: Ao informar um ou mais estabelecimentos nessa pasta, a faixa de seleção Estabelecimento, da pasta Seleção, deixa de ser considerada . |
Unidade Negócio Aplicação/Origem – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Impressão, na janela Origem / Aplicação da Unidade de Negócio. Nessa janela é possível determinar o destino da impressão, a forma de execução e a necessidade ou não da impressão dos parâmetros de impressão. |