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Compras Mês por Centro Custo - SUP6430

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se a data de emissão das ordens de compra, ou seja, somente as ordens de compra emitidas (data de registro no sistema) na empresa dentro do mês/ano informado serão consideradas no processamento.

Permite informar uma ou mais situações de ordens de compra a serem consideradas para a seleção das informações, sendo que desta forma, somente as ordens que estiverem com a situação de acordo com as situações selecionadas serão consideradas no processamento.

Somente as relações de compras a serem debitadas de contas contábeis de centro de custo serão consideradas. Esta informação poderá ser verificada no CON0010 (Contabilidade - Cadastros e Tabelas - Plano de Contas), opção "Tipo de conta" igual "08" (Contas de Centro de Custo).

Serão geradas 2 listagens distintas sendo:

  • Resumo de compras por centro de custo no período, onde somente serão listados os centros de custos e os devidos totais de compras realizados no período informado.
  • Relação das ordens de compra por centro de custo no período, onde para cada centro de custo serão listadas de forma detalhada as ordens de compra (número da ordem, código e denominação do item, data de emissão, valor e seção recebedora), sendo que ainda será listado o total por centro de custo.

Compras Mês por Centro Custo - SUP6430

Objetivo da tela:

Emitir relatório de acompanhamento das ordens de compra emitidas dentro do período informado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período

Datas inicial e final que estabelecerão o período das informações a serem consideradas na listagem.

Nota:

O período informado refere-se à data de emissão das ordens de compra, sendo que, somente as ordens com data de emissão dentro do período referenciado serão consideradas no processamento.

Seleção de Situação

Indica se permitirá o processamento das ordens de compra com determinadas situações.

S - Sim. Permite informar as situações das ordens a considerar no processamento, podendo ser:

  • "A" (Em aberto);
  • "L" (Liquidada);
  • "R" (Realizada);
  • "P" (Planejada);
  • "D" (Condicional);
  • "S" (Suspensa);
  • "T" (Tomada de preço).
  • N - NÃO.Todas as situações de ordens serão consideradas, com exceção da situação "C" (Cancelada).