Páginas filhas
  • Registro Alterações - CAP2230

Registro Alterações - CAP2230 

Visão Geral do Programa

Consultar as informações de auditoria efetuadas sobre todas as ADs/APs incluídas,  modificadas ou excluídas.

No caso de modificação de ADs e APs serão exibidos os campos que foram alterados com o valor anterior e o valor atual do campo.

Além do registro de manutenção de ADs e APs, também estão sendo registradas as efetuadas em lançamentos contábeis, porém não sendo exibidos da mesma forma que a manutenção das ADs e APs. A cada manutenção de lançamento contábil efetuada, é registrado o lançamento antes dessa manutenção (“backup”), permanecendo o lançamento atual somente nas telas padrões do sistema. 

Funções Específicas

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

aD

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

aP 

Consulta a autorização de pagamento das informações de auditoria exibidas. A exibição dos dados é efetuada através do CAP0160 (Manutenção AP). 

adianTConsulta o adiantamento das informações de auditoria exibidas. A exibição dos dados é efetuada através do CAP0280 (Manutenção Adiantamentos).



Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Usuário

Usuário responsável pela inclusão/modificação/exclusão do documento a ser consultado.

Data 

Data na qual ocorreu a inclusão/modificação/exclusão do documento a ser consultado. 

HoraHorário no qual ocorreu a inclusão/modificação/exclusão do documento a ser consultado.
Indicador AD/AP/NF

Indica o tipo de documento a ser consultado.

"1" - Apropriação de despesa.

"2" - Autorização de pagamento.

"3" - Adiantamento.

"4" - Parâmetro do módulo.

Número AD/AP/NFNúmero da apropriação de despesa/autorização de pagamento/adiantamento, conforme indicado, a ser consultado.
Número NFNúmero da nota fiscal a qual de refere o documento a ser consultado.
SérieNúmero da série da nota fiscal a qual de refere o documento a ser consultado.
Sub-SérieNúmero da subsérie da nota fiscal a qual de refere o documento a ser consultado.
Código FornecedorCódigo do fornecedor do documento a ser consultado.
Tipo Movimento

Indica o tipo de movimento o qual o registro se refere.

"I" - Inclusão do documento.

"E" - Eliminação do documento.

"M" - Modificação do documento.

"L" - Liberação de pagamento do documento.

Tabela Base

Indica a tabela responsável pelo armazenamento do documento a ser consultado.

"1" - ad_mestre (para documentos que referem-se a apropriações de despesa).

"2" - ap (para documentos que referem-se a autorizações de pagamento).

"3" - adiant (para documentos que referem-se a adiantamentos).

"4" - par_cap_pad (para documentos que referem-se a parâmetros do módulo).

Número do LoteNúmero do lote de transferência do documento a ser consultado.